上半年財政局工作總結大全(17篇)

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上半年財政局工作總結大全(17篇)
時間:2023-11-22 05:14:16     小編:飛雪

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上半年財政局工作總結篇一

20**年我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在市財政局的指導下,全面落實“三嚴三實”和“馬上就辦”的工作作風,深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署,堅持穩(wěn)增長、保民生、調(diào)結構、促發(fā)展的主基調(diào),有效保障財政的健康平穩(wěn),為區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力保障。

通過優(yōu)化財稅溝通機制,加強了對重點稅源的監(jiān)控力度,進一步強化稅收征管工作,做到應收盡收,財政收入保持了持續(xù)穩(wěn)定增長。截止至10月底,全區(qū)地方公共財政收入累計完成114,537萬元,完成全年預算139,705萬元的82%,比上年101,881萬元增收12,656萬元,同比增長12.4%。

財政支出嚴格按照預算和省、市確定的支出時間節(jié)點執(zhí)行,優(yōu)化支出結構,確保了全區(qū)干部職工工資的足額發(fā)放、政府機關正常運轉、社會保障等各項重點支出需要。截止至10月底,全區(qū)地方公共財政預算支出134,312.2萬元,完成年度預算的76.2%,增支32,662.2萬元,增長32.1%。

上半年財政局工作總結篇二

取消61個,保留各單位基本帳戶62個,其中主管部門開設銀行帳戶35個,二級機構開設銀行賬戶27個。

三、繼續(xù)推進農(nóng)村稅費改革,進一步減輕農(nóng)民負擔。

我區(qū)根據(jù)農(nóng)村稅費改革指導思想,嚴格按照中央有關農(nóng)村稅費改革的精神和安徽省農(nóng)村稅費改革實施方案的16個配套改革文件要求,確立了農(nóng)村稅費改革試點的基本原則,即:總體部署,統(tǒng)籌安排,全面推行。從輕確定農(nóng)民負擔水平并保持長期穩(wěn)定,兼顧鎮(zhèn)政府及基層組織正常運轉的需要。采取簡便易行的征收方式,規(guī)范稅費征收行為。健全農(nóng)民負擔監(jiān)督管理機制。堅持群眾路線,進一步促進農(nóng)村民主與法制建設。

xx年,我們緊緊圍繞農(nóng)村稅費改革目標和要求,嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)稅征管“八到戶、十不準”規(guī)定,依法規(guī)范征管程序。合理調(diào)整農(nóng)業(yè)稅計稅面積合計稅常產(chǎn),認真落實農(nóng)業(yè)稅減免政策,嚴格按照災減原則,午、秋兩季共安排農(nóng)業(yè)稅受災減免67.5萬元,全部落實到戶。進一步清理涉農(nóng)收費政策管理,健全和強化農(nóng)民負擔監(jiān)督管理機制,防止反彈,切實減輕農(nóng)民負擔。

四、積極完成上級財政機關下達的各項任務。

1、按照市局工作部署,我們召開了區(qū)屬行政事業(yè)單位會計工作會議,開展了《會計法》執(zhí)法檢查,針對xx年度以來的會計工作情況,各單位進行了自查自糾,并根據(jù)存在問題和薄弱環(huán)節(jié)如實地填寫《會計法執(zhí)法情況自查表》。其中:行政機關25家、事業(yè)單位33家、城市集體企業(yè)1家、股份有限公司4家。

2、為了配合稅費改革,進一步加強對農(nóng)業(yè)稅的征收管理,按照全省統(tǒng)一要求,我們組織兩鎮(zhèn)財政所,全面學習了“金穗xx”農(nóng)業(yè)稅收征管系統(tǒng)。

3、7月1日,我們在全市統(tǒng)一舉行的黨員奉獻日活動中,進行了新《會計法》的宣傳,向社會進一步普及會計法規(guī)。

4、我們按照上級要求,今年9月份全區(qū)機關及事業(yè)單位每人征收水利基金20元,圓滿的完成了水利基金征收工作。

xx年以來,我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下,在縣財政局的大力支持下,以實行適度從緊的財政政策,深入推進稅費改革工作,強化征管力度,積極組織收入,從嚴控制支出,實現(xiàn)“兩個確?!?,加大財源建設力度,依法理財,依法行政,提高全民納稅意識為指導思想,經(jīng)過一年的努力,已圓滿完成全年和各項工作任務,現(xiàn)將其一年來的工作總結如下:

一、xx年財政預算執(zhí)行情況。

全鄉(xiāng)一般預算收入完成*元,占任務的*,其中:耕地占用稅完成*元,占任務的*;契稅完成*元,占任務的*;其他收入完成*元,占任務的*。

全鄉(xiāng)一般預算支出元。其中:農(nóng)業(yè)事業(yè)費*元,土管事業(yè)費*元,廣播電視事業(yè)費*元,計生事業(yè)費*元,財政事業(yè)費*元,養(yǎng)老保險繳費*元,醫(yī)療保險基金*元,政府機關經(jīng)費*元,人大經(jīng)費*元,共產(chǎn)黨經(jīng)費*元。

上級轉移支付基金預算收入*元,基金預算支出*元。

二、xx年以來開展的主要工作。

xx年以來的財政工作緊緊圍繞“兩個確?!边@個基本目標,抓機關工作作風的轉變,強化內(nèi)部管理機制,深化農(nóng)村稅費改革,會計集中核算改革,加大財稅檢查,鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務消化,會計信息質(zhì)量,行政事業(yè)性收費票據(jù),專項資金的財政監(jiān)督工作。

進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算資金撥付管理,保障資金使用安全,提高資金使用效率,建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,保證資金的合法性,安全性,以及會計資料的真實性和完整性,認真貫徹執(zhí)行“兩個確保”,截止12月底,足額發(fā)放全鄉(xiāng)干部12個月工資及第13月獎勵工資。

繼續(xù)推進農(nóng)村稅費改革,進一步減輕農(nóng)民負擔我區(qū)根據(jù)農(nóng)村稅費改革指導思想,嚴格按照中央有關農(nóng)村稅費改革的精神,減免農(nóng)業(yè)稅,健全農(nóng)民負擔監(jiān)督管理機制,堅持群眾路線,進一步促進農(nóng)村民主與法制建設。加強領導,提高認識,進一步搞好耕地占用稅、契稅的宣傳工作,提高了農(nóng)民自覺納稅意識。

堅持“量入為出,在保有壓”的原則,樹立過緊日子的思想,大力壓縮非工資性支出,對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮,節(jié)減財政支出。

清理整頓行政事業(yè)單位銀行賬戶。按照信用社要求,對我所銀行賬戶開設情況進行排查及統(tǒng)計匯總。按要求設立開設一個基本賬戶,設立各專戶。各項收入直接進入財政專戶,嚴禁設立帳外帳。

財源建設方面,我們以“******”的經(jīng)濟以展思路,抓住西部大開發(fā)的歷史機遇,依托本地資源,結合產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、扶貧開發(fā)等方面,培植后續(xù)財源,形成新的財源增長點。

堅持依法理財、依法行政。按照鄉(xiāng)黨委、政府的要求,組織全所人員進行思想作風教育整頓活動。我們堅持每月的例會制度,在會上,大家積極討論工作中出現(xiàn)的疑難問題,在共同學習、討論中,達到共同進步。通過思想作風整頓例會,使大家的業(yè)務素質(zhì)、政治素質(zhì)得到了明顯提高,工作作風明顯改善。

加強隊伍建設和精神文明建設。一是組織學習、落實江總書記“三個代表”的重要思想和黨員先進性教育,提高財政干部政治理論水平和思想素質(zhì)。二是大力開展創(chuàng)優(yōu)評差活動,整頓和改進行業(yè)作風,樹立了財政部門的良好形象。三是堅持“兩手抓,兩手都要硬”,狠抓精神文明建設。

總之,在xx年這一年里,我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的領導下,工作面貌得到了一定改變,也取得了一些成績,但也存在一些不容忽視的問題,如內(nèi)部管理制度不健全,會計核算中心運行不規(guī)范等原因,這些工作我們將在xx年予以糾正,使財政工作有更大的突破!

上半年財政局工作總結篇三

今年以來,在市委、市政府的正確領導下,市財政局圍繞穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險,扎實推進各項財政工作,有力促進了經(jīng)濟社會健康發(fā)展。

上半年,全市一般公共預算收入完成540.9億元,同比增長10.3%;全市一般公共預算支出556.4億元,完成全年支出預算的48%,執(zhí)行進度同比提高0.4個百分點,全市財政運行情況良好。

1.為促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展,及時出臺了16項支持經(jīng)濟發(fā)展的政策措施,籌措資金87.5億元,從支持基礎設施項目建設、實體經(jīng)濟和金融機構發(fā)展、區(qū)(市)發(fā)展等環(huán)節(jié)精準發(fā)力。

2.助力產(chǎn)業(yè)轉型升級。重點扶持產(chǎn)業(yè)技改項目貸款貼息和落實支持中小微企業(yè)發(fā)展的財政政策,鼓勵優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端、智能、信息化發(fā)展?;I措7億元,擴大市級產(chǎn)業(yè)引導基金規(guī)模,重點用于工業(yè)轉型升級、互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)發(fā)展、創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)投資、藍海股權交易中心掛牌企業(yè)發(fā)展等。

3.支持緩解企業(yè)資金緊張問題?;I措4億元,與國有投資公司合作設立不低于20億元的化解銀行機構不良貸款資金;籌措2億元,與國有投資公司合作設立10億元的轉貸引導基金,為小微企業(yè)融資提供增信支持,幫助企業(yè)破解續(xù)貸難題。

4.為企業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境。保持對企業(yè)既定的優(yōu)惠政策不變。全年落實結構性減稅的各項政策,全面清理涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金,上半年為企業(yè)減輕稅費負擔39億元。選取5000家重點企業(yè),分配至8個經(jīng)濟運行服務辦公室和各區(qū)市,做好相關企業(yè)的服務保障工作。簡化采購程序,縮短采購周期,提高采購效率。

5.統(tǒng)籌資金支持重點項目投資。爭取上級專款補助62億元,同比增長29.2%,為市政基礎設施、民生社會事業(yè)等項目建設提供財力保障?;I措20億元,用于加快推進xxxx新機場項目拆遷工程和地鐵軌道交通項目建設。清理盤活存量資金,統(tǒng)籌用于重點項目和重點領域。

6.大力支持區(qū)(市)發(fā)展。將市與區(qū)(市)現(xiàn)行的財政收入分配體制,延期執(zhí)行到20xx年,對四市和原膠南市相關收入繼續(xù)實行增量全留的政策,進一步增強區(qū)(市)的“造血”功能。安排3億元的促進區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展轉移支付資金,加大一般性轉移支付力度。從20xx年起,各區(qū)(市)出口退稅比20xx年增加的部分,區(qū)(市)財政不再負擔,鼓勵區(qū)(市)擴大出口。

1.助力科技創(chuàng)新。制定科技金融風險補償資金管理辦法,鼓勵銀行等金融機構加大對科技型中小企業(yè)的信貸支持。設立孵化投資基金,多渠道支持科技企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。投入8500萬元,啟動發(fā)展科技企業(yè)“千帆計劃”。組建運行全國首個海洋科技成果轉化基金,對天使投資基金進行增資。加快推進科技成果轉移轉化,投入4000萬元,落實好科技成果轉化技術轉移“六補”政策。

2.推動大眾創(chuàng)業(yè)。建立大眾創(chuàng)業(yè)投資引導基金,面向初創(chuàng)期、種子期企業(yè)及創(chuàng)業(yè)者提供風險投資、天使投資、貸款擔保等融資服務。完善創(chuàng)業(yè)貸款政策,將小額擔保貸款調(diào)整為創(chuàng)業(yè)擔保貸款。擴大一次性創(chuàng)業(yè)補貼范圍,將補貼標準由5000元提高到1萬元;將小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)補貼標準由現(xiàn)行的1萬元提高到最高2萬元。支持創(chuàng)業(yè)孵化基地、園區(qū)等平臺載體建設。擴大事業(yè)保險基金援企穩(wěn)崗政策范圍。

3.支持企業(yè)創(chuàng)新。設立海爾海立方創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)基金,打造創(chuàng)客平臺。打造普惠制中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺,為中小企業(yè)反映訴求、學習培訓、享受服務創(chuàng)造良好環(huán)境。對孵化器科技型中小企業(yè)給予啟動資金扶持、房租補貼、研發(fā)費用補貼、高新技術企業(yè)申報費用補貼等。

1.20xx年市級通過一般公共預算安排民生支出210億元,占財政支出的比重達到67.8%,比上年提高2.1個百分點,中央、省、市出臺的民生保障政策和市辦實事項目得到及時足額保障。

2.教育方面,安排35.8億元,其中包括新建、改擴建幼兒園100所,改善辦園條件;建設中小學標準化食堂200所,保障中小學生飲食安全;推進高中標準化建設、中職學校免學費補助;大幅提高市直公辦普通高中學校生均公用經(jīng)費標準,標準位居全省首位。

3.社會保障方面,安排30.1億元,其中包括將城鄉(xiāng)低保標準分別提高3.3%和20%;基本公共衛(wèi)生服務項目人均補助標準從40元提高至50元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準提高至每人每年不低于440元;撥付主城區(qū)棚戶區(qū)改造市級扶持資金6億元,協(xié)調(diào)國開行發(fā)放棚改項目貸款43.6億元,有力保障了我市棚戶區(qū)改造資金需求;完成我市20xx年度企業(yè)退休人員待遇調(diào)整工作,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老金標準由每人每月110元提高至130元,居全省首位。

4.醫(yī)療衛(wèi)生方面,安排8.3億元,其中包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保險制度,將原城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)合“三險合一”,進一步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇;支持推進市人民醫(yī)院、齊魯醫(yī)院和市立醫(yī)院東院二期等醫(yī)院建設,改善居民就醫(yī)條件等。

1.出臺了我市深化財稅體制改革的意見,明確了預算管理制度、財政分配體制、支出管理機制和政府債務管理制度改革的目標、方向、任務和要求,上半年各項改革快速有序推進。

2.完善政府預算體系。建立國有資本經(jīng)營預算按比例和政府性基金結轉結余資金調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用的機制。細化預算編制,建立專項資金管理清單制度,20xx年專項資金預算全部落實到具體項目和項目承擔單位。啟動中期財政規(guī)劃編制工作。

3.實現(xiàn)專項資金信息全面公開。今年將公開范圍擴大到除涉密信息外的所有通過一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算安排的專項資金,實現(xiàn)了“全覆蓋”,社會公眾可以清晰地查閱項目資金運行的全過程。

4.加快推進地方債發(fā)行。爭取財政部批準我市20xx年地方政府債券額度168億元。研究制定債券發(fā)行方案,推進政府信用評級、承銷團組建等工作,完成第一批28億元地方政府債券的發(fā)行工作。

5.嚴格控制一般性支出。20xx年市級“三公”經(jīng)費預算3.76億元,同比下降5.53%。

6.改革補助區(qū)(市)資金分配機制。將部分專項轉移支付改為一般性轉移支付,實行“因素法”分配,賦予區(qū)(市)更大的財力自主支配權。

7.優(yōu)化財政資金運作方式。建立完善股權投資引導基金管理機制和制度體系,指導完成工業(yè)轉型升級、藍高新與現(xiàn)代服務業(yè)引導基金理事會的組建并開展基金募集工作,啟動科技、商貿(mào)流通、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等引導基金設立工作。組織開展了我市第一批ppp示范項目合作伙伴征集工作,征集的38個項目估算總投資約1765億元。

8.加強財政資金監(jiān)管。全面開展20xx年度財政監(jiān)管特派員監(jiān)管工作,對棚戶區(qū)改造等6項財政專項資金和高速公路智能交通安全系統(tǒng)建設項目等4個市財力投資項目實施現(xiàn)場監(jiān)管。建立財政專項資金監(jiān)督檢查信用負面清單制度,加大對財政資金失信、失范行為的懲戒力度。

上半年財政局工作總結篇四

2017上半年,縣財政局在縣委、縣政府的堅強領導下,緊緊圍繞“攻堅克難、追趕發(fā)展”主基調(diào),積極履行財政職能,推進財政體制改革,全力以赴保增長、保民生、保穩(wěn)定,奮力實現(xiàn)年初制定的各項工作任務,財政收支運行狀況良好?,F(xiàn)就我局2017上半年工作總結報告如下:

一、財政收支完成情況。

(一)財政收入。2017上半年,全縣完成地方一般公共預算收入40722萬元,占全年確保目標任務的102。12%,占力爭目標任務的100。3%,較上年同期增長12。34%,在全市排第二位。完成政府性基金預算收入32107萬元,較上年同期增長66。37%。

(二)對上爭取。全縣對上爭取各類資金132915萬元,其中:均衡性轉移支付增量資金3171萬元,縣級基本財力獎補增量資金370萬元,專項轉移支付補助資金53674萬元,新增地方政府性債券轉貸資金5400萬元,置換債務債券資金33400萬元。

(三)財政支出。全縣完成一般公共預算支出150312萬元,較上年增長24。06%。其中,民生支出96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生支出增幅均超過10%。完成基金預算支出34440萬元,較上年增長29。84%。

(一)強化收入征管,促進增收。

一是明確目標。按照縣委、縣政府確定的2017上半年工作目標,及時對征管部門和單位下達了目標任務。二是切實加強征管調(diào)度。縣財稅部門緊盯收入目標,定期或不定期召開分析會、調(diào)度會,每月對財政總收入、重點稅源企業(yè)(項目)稅收進行形勢分析,確保財政收入按時按序入庫。三是大力推行綜合治稅。制定了綜合治稅工作方案,建立了以“政府領導、稅務主管、部門配合、社會參與、信息共享”為主要內(nèi)容的綜合治稅管理新機制,形成了齊抓共管、標本兼治的綜合治稅工作新格局,進一步促進了財政收入增長。四是強化清欠力度。五是推進依法組織非稅收入。明確各執(zhí)行單位責任,加強非稅票據(jù)管理,做到以票控費,深挖增收潛力,確保非稅收入及時入庫。

(二)優(yōu)化支出結構,保障有力。

一是持續(xù)優(yōu)化支出結構。按照“集中財力辦大事”的支出原則,強化預算剛性約束,注重資金調(diào)度,壓縮一般性支出,加強“三公”經(jīng)費管控,較好地保障了各類重點支出需要。二是持續(xù)改善民生。2017上半年共計投入民生資金96590萬元,占一般公共預算支出64。26%。其中:教育支出增長10%,科學技術支出增長15。90%,文化體育與傳媒支出增長53。50%,社會保障支出增長11。10%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增長26。28%。三是持續(xù)提高干部職工待遇。按照中央、省、市調(diào)整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加機關事業(yè)單位離退休人員離退休費工作安排部署,在2017上半年6月25日前兌現(xiàn)了全縣工資改革調(diào)整支出。同時,將增資部分單位繳存住房公積金部分補列了財政預算。四是搶抓政策機遇,積極爭取。2017上半年財政部批準發(fā)行地方置換存量債務債券和新增政府性債券,通過加強與上級部門的匯報銜接,我縣共爭取到位債券資金3。88億元(其中:第一批置換債務債券資金0。89億元,第二批置換債券1。49億元,第三批置換債券1。06億元,第一批新增政府性債券轉貸資金0。32億元,第二批新增政府性債券轉貸資金0。22億元),有力緩解了地方財政償債和促發(fā)展支出壓力。

(三)深化財政改革,強化財政監(jiān)督管理。

一是深化預算管理改革。建立了以一般公共預算為主,政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社?;痤A算與一般公共預算有機銜接的全口徑“四本”政府預算體系。按照預決算信息公開的要求,除涉密部門、涉密事項外,全縣131個單位均通過政府門戶網(wǎng)站等形式公開了本部門2017上半年預決算和“三公經(jīng)費”預決算信息。二是持續(xù)推進國庫集中支付改革。加強財政資金管理,開展盤活財政結余結轉存量資金清理,“喚醒”趴在賬上的“沉睡”資金,共清理收回財政統(tǒng)籌安排資金13775萬元。進一步加快推進公務卡結算制度改革,定期開展授權支付業(yè)務檢查,于2017上半年7月底前全面完成了全縣行政事業(yè)單位會計核算清退工作。三是強化資金監(jiān)管。結合“嚴肅財經(jīng)紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治,加強對財政專戶進行清理規(guī)范。聘請會計師事務所開展了2017上半年度財政局內(nèi)部監(jiān)督檢查,全面掌握了財政股室內(nèi)控制度、經(jīng)費管理情況和存在的不足。并對電視臺、青竹小學、中學校三個單位開展了會計信息質(zhì)量檢查。四是加強人員培訓,提升財務管理能力。通過外送學習的方式,組織全縣一級預算單位財務人員和財稅金融業(yè)務骨干到西南財大、浙大、上海國家會計學院、東北財經(jīng)學院培訓學習。五是加強政府采購。嚴格對采購項目的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,加強與縣招監(jiān)辦、縣公共資源交易中心配合,進一步規(guī)范采購行為,提高工作效率,節(jié)約財政資金。2017上半年,采購項目共427宗(其中零星采購384宗,交縣公共資源交易中心43宗),采購預算金額5614萬元,采購實際金額4749。4萬元,節(jié)約金額864。6萬元。六是加大財政投資評審力度。截止目前共評審項目176個,送審資金為50686。27萬元,審定資金43471萬元,審減資金7215。27萬元,綜合審減率為14。24%。

(四)加強機關建設,提高隊伍素質(zhì)。一是狠抓黨風廉政建設。將黨風廉政建設工作納入全年目標任務考核,與財政其他業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。局中層干部均簽訂了《黨風廉政建設責任書》,履行“簽字背書”落實責任。修改完善了黨組民主議事制度,對重大問題、重大決議通過局黨組會研究決定。制定了黨建“六張清單”,明確了黨建具體任務和具體責任人。領導班子切實開展了“三嚴三實”學習活動,全體機關干部職工認真組織開展了廉政學習活動。二是加強作風建設。在全體黨員和領導班子中認真開展了領導班子思想政治建設、整治庸懶散浮拖活動。嚴格按照“四個當天”制度,每天打好考勤,做好臺賬,做到辦事留痕,局紀檢組不定期進行督查,并進行通報。三是完善健全機關管理制度。修改完善建立了《縣財政局黨組民主議事制度》、《公務接待制度》、《公車管理制度》、《財務管理制度》、《請銷假制度》、《公務接待制度》等規(guī)章制度。同時,建立完善了財政權力運行、財政工作責任清單。

(五)深入開展直接聯(lián)系服務群眾和精準扶貧工作。

組織幫扶干部和“黨員先鋒服務隊”20余次深入河壩子鎮(zhèn)雙龍村進行幫扶和開展義務植樹、義務助耕等活動,幫助農(nóng)戶搞好生產(chǎn),并幫助該村解決了群眾亟待解決的生產(chǎn)生活困難和問題,將直聯(lián)活動和精準扶貧工作落到了實處,進一步提升了黨員形象,拉近了黨群關系。

三、存在的問題。

(一)受多種因素,財稅收入增長乏力。

2017上半年,雖然我縣地方一般公共預算收入增幅持續(xù)增長,但多年高增長形成的基數(shù)壓力持續(xù)加大,增收乏力趨勢未獲得根本好轉,主要原因是:一是宏觀經(jīng)濟整體低迷,不能有效支撐財政收入增長。二是房地產(chǎn)市場回暖效果不明顯,房地產(chǎn)企業(yè)缺乏拿地意愿,稅收貢獻受諸多因素制約。三是一次性收入基數(shù)規(guī)模較大,占比較高。如耕地占用稅占全年一般公共預算收入15。28%。四是區(qū)位優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)不多,新辦企業(yè)還沒有形成規(guī)模、稅收貢獻小,骨干企業(yè)稅收下滑十分嚴重,可供開發(fā)利用的砂石資源少,土地供需矛盾日益突出。

(二)財政保障支出壓力巨大。

2017上半年,財政保障壓力前所未有。一是“保運轉”。機關事業(yè)單位工資改革、縣以下公務員職務與職級并行改革,新增財政支出高達1。1億元。二是“保民生”。落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險等各類民生政策提檔提標提補,新增財政投入680萬元。三是“保項目”。隨著我縣政府性重大項目陸續(xù)開工和竣工以及到期債務的不斷增多,資金需求量進一步放大,財政收入的增量遠遠彌補不了支出增長需求,財政收支矛盾依然十分突出。

20是全面深化財稅金融改革的關鍵之年,也是全面完成“十三五”規(guī)劃的起步之年,財政工作任重而道遠。縣財局將堅持以“三抓”即抓收入、抓融資、抓爭取強收入;以“三?!奔幢_\轉、保民生、保重點為己任;以“三強”即強預算、強管理、強宣傳促規(guī)范,同時強化對新形勢下財稅金融支持地方經(jīng)濟發(fā)展政策研究為工作重心,為經(jīng)濟建設作出新的貢獻。

上半年財政局工作總結篇五

上半年財政總體運行良好,但受經(jīng)濟與政策性減收的疊加影響,財政增收壓力加大,未來新增財力十分有限;與此同時,積極的財政政策加力增效,民生支出剛性增長,改革成本需要負擔,財政收支矛盾仍十分突出。

(一)發(fā)揮財政資金引導作用,著力促進穩(wěn)增長調(diào)結構。設立城市發(fā)展股權投資基金,為我市地鐵、機場等重大基礎設施和公共服務實施建設開辟新的資金來源渠道。建立重大基礎設施建設項目貸款“融資超市”,為重大項目建設營造更加優(yōu)良的融資環(huán)境。設立老城區(qū)企業(yè)搬遷發(fā)展基金,支持青鋼集團順利搬遷。加快推廣ppp模式,出臺ppp操作流程指導意見,開展ppp模式建設運營公共租賃住房試點工作。運用財政杠桿促進科技金融深度融合,采取基金、股權投資、風險補償?shù)榷喾N方式,引導鼓勵金融機構和社會資本支持“三創(chuàng)”。大力實施政府購買服務,選擇重點領域加大推進力度,提高政府購買服務支出占公共服務項目資金比重。

(二)加快財稅體制改革步伐,釋放改革紅利。確保年內(nèi)預決算公開、完善政府預算體系、強化政府財力綜合運作、健全預算績效管理機制等取得決定性進展,實行中期財政規(guī)劃管理等有實質(zhì)性突破。制定事業(yè)單位改革配套文件及事轉企實施方案,完成43家從事生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位轉企改制工作。進一步做好盤活財政存量資金工作,統(tǒng)籌資金支持發(fā)展急需的重點領域、重點項目。推進涉農(nóng)、涉村和涉水涉地資金整合,提高財政資金使用的整體效益。

(三)強化財源培育和管控能力建設,確保完成全年預算任務。將政策支持與財源建設相結合、幫扶企業(yè)與培植稅源相結合,通過專項補貼、貸款貼息、融資擔保等方式,大力支持企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級。依法強化稅收征管,對大項目稅收集中、統(tǒng)一征管,研究稅式支出管理辦法,進一步提高稅源管控能力;完善財源信息平臺建設和經(jīng)費補助政策,按協(xié)稅護稅工作難度實施分類獎勵,不斷提高稅收征管效率。嚴格執(zhí)行非稅收入國庫集中收繳規(guī)定,確保非稅收入及時足額上繳國庫。

(四)優(yōu)化財政支出結構,有效增加公共產(chǎn)品和服務供給。加快預算資金撥付進度,建立“綠色通道”,重點保障機場、地鐵、軌道交通、棚戶區(qū)改造等大項目資金需求,確保一般公共服務、科教衛(wèi)生、社保、城鄉(xiāng)社區(qū)等領域預算資金及時到位,力爭與生產(chǎn)總值核算相關的八項重點財政支出增長10%以上。全面落實提高優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標準、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革、公車改革等政策,開展農(nóng)業(yè)三項補貼改革試點,有效增加公共產(chǎn)品供給。

上半年財政局工作總結篇六

今年以來,全縣財政工作緊緊圍繞縣委、縣政府確定的年度工作目標任務,以增收為核心,以提高保障能力為重點,以強化管理為主線,以保運轉、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展為目標,大力組織財政收入,優(yōu)化支出結構,深化財政改革,強化財政監(jiān)督,努力提升財政工作科學化、精細化水平,較好地完成了上半年各項作出工作任務,為促進全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展積極貢獻。

一、財政預算執(zhí)行情況。

1—6月份,全縣財政一般預算收入累計完成118783萬元,占預算進度為41。0%,較上年同期減收11531萬元,同比下降8。8%。其中:上劃中央收入完成62181萬元,占預算進度為33。8%,較上年同期減收15712萬,同比下降20。2%;地方收入完成56602萬元,占預算進度為53。3%,較上年同期增收4181萬元,同比增長8%。分征收部門完成情況:國稅局完成34651萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為27。5%,同比下降41。4%;地稅局完成39425萬元(不含所得稅省級15%部分),占預算進度為55。3%,同比增長22。3%;非稅收入完成11841萬元,占預算進度為92。2%,同比增長41。3%;海關完成32866萬元,同比增長7。7%。

1—6月份,全縣財政一般預算支出累計完成90346萬元,較上年同期增支12606萬元,同比增長16。2%。其中:縣本級支出累計完成85055萬元,較上年同期增支11629萬元,同比增長15。8%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出累計完成5291萬元。

1—6月份財政收支運行特點:收入增幅放緩。1—6月份,全縣一般預算收入累計完成118783萬元,同比下降8。8%,與序時進度相差9個百分點。財政收入形勢嚴峻,征管增收空間縮小,主要是國稅收入與上年同期比出現(xiàn)較大幅度下降,影響了全縣收入增長??v觀全年,財政收入要實現(xiàn)高增長已非常困難。支出增長較快。1—6月,全縣財政一般預算支出同比增長16。2%。支出增長較快的原因:一是兌現(xiàn)招商引資政策獎勵補助支出加快。二是民生支出總量加大。1—6月份,教育、科學技術、文化傳媒、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等十三大類民生支出達65811萬元,較上年同期增長9。1%。

(一)努力培植稅源,增強發(fā)展后勁。堅持把促進經(jīng)濟發(fā)展、培植稅源作為財政的一項重要工作。統(tǒng)籌安排預算內(nèi)外資金,積極支持配合融資,籌集和調(diào)度各類資金,支持金橋園、農(nóng)業(yè)循環(huán)園、東部城區(qū)等基礎設施建設。拓寬融資渠道。認真落實全縣融資工作總體部署,采取“周調(diào)度、月總結”的方式,協(xié)調(diào)金融辦、發(fā)改委、擔保中心、項目責任單位及各金融機構,持續(xù)加大建設項目融資協(xié)調(diào)力度,積極推進全縣項目融資工作,為我縣全面發(fā)展提供財力保障。繼續(xù)執(zhí)行好招商引資優(yōu)惠政策,兌現(xiàn)各項優(yōu)惠政策,用于支持企業(yè)發(fā)展。積極爭取省、市中小企業(yè)發(fā)展、技術改造、環(huán)境保護和各種獎勵等資金,為企業(yè)發(fā)展輸血。繼續(xù)支持縣擔保中心建設,增強其實力,充分運用信用擔保等手段支持縣域企業(yè)的發(fā)展。用好縣級中小企業(yè)發(fā)展資金,合理引導投資,增加財政資金的放大效應。加強對骨干稅源和重點企業(yè)的服務,創(chuàng)造良好的投資環(huán)境。

(二)狠抓財政收入,保持穩(wěn)定增長。一是積極主動與國稅、地稅及重點企業(yè)的聯(lián)系和溝通,及時地了解和掌握我縣企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況和國、地稅部門稅收征管情況,分析收入形勢,做好收入預測工作,并針對其中所存在的問題,想辦法、出主意,當好縣委、縣政府參謀。二是加大護稅協(xié)稅力度,增強各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門護稅協(xié)稅意識,杜絕稅收“跑冒滴漏”,確保應收盡收。出臺對鄉(xiāng)鎮(zhèn)護稅協(xié)稅考核獎懲辦法,調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)護稅協(xié)稅的積極性。加大對石料礦山等行業(yè)的稅收征管力度,開展對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅收稽查工作,有效增加收入總量。三是拓寬理財思路,及時兌現(xiàn)有關政策,使收入范圍不斷擴大,組織收入的力度不斷加大,組織收入的形式呈現(xiàn)多樣化。四是嚴厲打擊偷、逃、騙、抗稅行為,加大對重點稅源、重點稅種的監(jiān)管,加大對零星分散稅收的征管,努力做到應收盡收。五是嚴格目標責任制管理。進一步完善目標責任制管理,逐月把收入任務分解到各征收單位,明確任務,落實責任,嚴格考核,獎罰兌現(xiàn),促進了財政收入的及時均衡入庫。

(三)強化支出約束,保證重點支出。一是按照“先重后輕,先急后緩”的原則,統(tǒng)籌安排各類資金,保障縣委、縣政府確定的重點工作所需經(jīng)費,繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結構,盡可能壓縮消費性支出,努力降低行政成本,保證工資、津補貼、民生、重點公益事業(yè)等支出需要。二是從嚴控制“三公”經(jīng)費。切實提高預算約束力,嚴格控制“三公經(jīng)費”預算調(diào)整,預算執(zhí)行中原則上不追加部門“三公經(jīng)費”預算,嚴格公款大吃大喝、超標準接待以及公車私用等鋪張浪費行為,通過努力,預算規(guī)模得到了有效控制,相關支出持續(xù)下降。另外,會同有關部門,積極采取有效措施,出臺一些預算管理細則,實現(xiàn)“三公經(jīng)費”預算逐年下降。三是完善支出追加方式,規(guī)范財政支出行為,規(guī)范財稅優(yōu)惠政策,加強資金調(diào)度。繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想,大力弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,確保年度財政收支平衡。

(四)加強監(jiān)督檢查,規(guī)范財政管理。一是進一步完善財政監(jiān)管機制,加強財政預算編制、執(zhí)行的監(jiān)督檢查,完善內(nèi)部管理制度,促進財政管理向制度化、規(guī)范化、精細化發(fā)展。二是強化預算管理,硬化預算約束,建立和完善與預算管理相配套的各項制度和管理辦法,規(guī)范財政收支行為及各項操作流程,著重加強對項目支出的管理,嚴格按批準的計劃實施,不得改變資金用途,確保??顚S?,加強政府性基金監(jiān)管,提高資金使用效益。三是繼續(xù)完善“收支兩條線”和“票款分離”管理規(guī)定,加強對財政票據(jù)的審查及監(jiān)督,嚴格票據(jù)的領、用、存、銷程序,1—6月份完成非稅收入征管11841萬元。四是繼續(xù)做好惠農(nóng)補貼資金“一卡通”發(fā)放工作,確保中央、省市縣各級各種惠農(nóng)補貼資金及時、足額、準確發(fā)到農(nóng)民手中,1—6月份,通過“一卡通”發(fā)放的涉農(nóng)資金達4500萬元。五是完善財政支出績效評價辦法,建立績效評價指標體系,繼續(xù)開展公益性項目、支農(nóng)項目資金績效評價試點工作。六是加強帳戶登記管理,資金撥付程序,印鑒管理、對帳環(huán)節(jié)等,保證資金安全。

(五)規(guī)范產(chǎn)權管理,確保國有資產(chǎn)保值增值。規(guī)范正常運轉國有企業(yè)產(chǎn)權管理,積極做好國有企業(yè)產(chǎn)權重新登記工作。繼續(xù)開展全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查調(diào)整工作,加大動態(tài)管理力度,確保國有資產(chǎn)的安全完整。規(guī)范國有閑置資產(chǎn)處置行為,優(yōu)先對閑置資產(chǎn)進行調(diào)劑。將閑置資產(chǎn)轉化為有效資源。對需處置資產(chǎn)按照規(guī)范化的程序公開掛牌拍賣,確保國有資產(chǎn)處置收益最大化。加強國有企業(yè)及國有參股企業(yè)的資產(chǎn)管理工作。上半年,房屋租金收入20。27萬元。處置行政事業(yè)單位車輛6部,變現(xiàn)收益9。54萬元,其他資產(chǎn)變現(xiàn)收入0。13萬元,收回縣委黨校、職高拆遷補償款2908。34萬元。加強對國有資產(chǎn)收益收繳,積極催討皖江農(nóng)村商業(yè)銀行5%股份股利114。9萬元。加大各項資金的催收力度,收回木器廠、建材公司等拆遷補償款398。1萬元,收取資產(chǎn)轉讓價款延期付款及借款利息共117。08萬元,收回濱湖馨苑資產(chǎn)轉讓款82。68萬元,其他資產(chǎn)處置款94。93萬元。取得濱江岸線整治資產(chǎn)拍賣收益139。46萬元,濱江工業(yè)區(qū)搬遷企業(yè)資產(chǎn)處置收益19。59萬元。

(六)精心組織實施,四十八項民生工程進展順利。

生活保障類(9項)。補助政策全面兌現(xiàn),補助資金通過“一卡通”及時發(fā)放。其中,計生獎扶、重度殘疾人救助、殘疾人居家安養(yǎng)等3項完成目標任務。其他均達到序時進度,1—6月份發(fā)放補助資金2239。39萬元。參保服務類(22項)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、義教保障、就業(yè)技能培訓等全面組織實施,正在有序推進,其中,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、新農(nóng)合等2項完成參保(參合)任務,其他均達到序時進度和規(guī)范要求。1—6月份補貼補償資金11700。31萬元。工程建設類(17項)。全力推進,全面加快建設進度。建設類17項中省市15項涉及105個建設點(市口徑):1、已完成21個點,占任務20%。分別為病險水庫除險加固12個點、結轉的危橋加固改造2個點、城鄉(xiāng)生活垃圾處理工程(購置類)1個點、廣播電視村村通6個點。2、在建的78個點,占任務74。3﹪。分別廉租房與公租房、棚戶區(qū)改造各2個點,新建的農(nóng)村危橋加固改造4個點,鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園3個點,廣播電視村村通19個點,農(nóng)村危房改造1個點,農(nóng)村飲水安全1個點,流浪乞討人員救助站1個點,計劃服務裝備建設(購置類)4個點,城市公廁改造1個點,菜藍子建設13個點,公共文化服務信息化建設1個點,社區(qū)文化活動場所—電子閱報屏3個點,農(nóng)村社區(qū)23個點。3、完成招投標5個點,占任務4。8%。分別為農(nóng)村飲水安全3個點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園2個點。4、前期準備1個點,占任務0。9%。為環(huán)境污染綜合治理1個點報省待批。

(七)強化協(xié)調(diào)配合,居民收入倍增工作扎實推進。緊緊圍繞年度目標任務,以增加城鄉(xiāng)居民收入為核心,以“轉變發(fā)展方式、加速富民強縣”為主線,以開展“五個年”活動為抓手,扎實推進,城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)保持較快增長,各項倍增計劃指標預測數(shù)基本達到或超過序時進度。(一)核心指標。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預計為10305元,同比增長14。5%(市目標任務是年增長14。5%以上)。全年農(nóng)民現(xiàn)金收入預計為6306元,同比增長20。9%(市目標任務是年增長14。9%以上)。(二)發(fā)展指標。全年gdp增長預計49。8億元,同比增長9%(市目標任務是年增長14。9%以上);非公經(jīng)濟增加值預計22。4億元,占gdp比重為45%(市目標任務是年增長45%以上)。(三)增收性指標。一是城鎮(zhèn)就業(yè)、工資增幅較快。上半年實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)2800人(市目標任務是4600人);城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均增長10%以上(市目標任務是增長10%以上)。二是農(nóng)民增收目標基本達到。上半年完成新型農(nóng)民培訓3721人(市目標任務是4000人),實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總值累計13。3億元(市目標任務是新增值9億元、累計值26億元),畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重為70%(市目標任務是71%),農(nóng)業(yè)信息化覆蓋率為83%(市目標任務是84%),農(nóng)村專業(yè)合作社組織新增值及累計值分別為20個、337個(市目標任務是新增值40個、累計值357個),農(nóng)業(yè)規(guī)?;N養(yǎng)面積新增值及累計值分別為0。9萬畝和16。3萬畝(市目標任務是新增值1。5億畝、累計值16。9億畝),均基本完成目標任務。三是社會保障水平不斷提高。4月1日起,城鄉(xiāng)居民低保統(tǒng)一提高到395元/月(市目標任務是395元/月);五保集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)標準分別提高到395元/人·月和270元/人·月,平均達到3870元/月(市目標任務是3628元/月);城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)保和新農(nóng)合政策范圍內(nèi)住院醫(yī)療費用支付比例分別為85%、65%和73。26%(市目標任務是分別為75%、70%、71%、),基本達到序時進度。

(八)加強政風行風建設,打造陽光財政。制訂《銅陵縣財政局貫徹落實縣委縣政府改進工作作風密切聯(lián)系群眾實施細則的若干規(guī)定》,規(guī)范各類活動,厲行勤儉節(jié)約,嚴格日常辦公經(jīng)費、公務接待管理。重新編印《銅陵縣財政局機關工作管理制度》,發(fā)放給每個干部職工遵照執(zhí)行。踐行文明辦公“五要五不”。對服務承諾、服務標準、服務環(huán)境、服務質(zhì)量、職業(yè)道德等方面作了明確要求,在窗口單位落實首問責任制,限時辦結制,ab崗制,設置黨員先鋒崗,實行亮牌辦公。推行政務信息公開,通過市政府信息公開網(wǎng)、局門戶網(wǎng)站及時準確公開財政預決算、民生工程政策與實施成效、財政工作動態(tài),不斷豐富公開內(nèi)容,搭建網(wǎng)絡問政平臺。積極開展創(chuàng)建文明單位、文明行業(yè)、文明股室評比活動,樹立了財政機關良好形象。

上半年,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督以及全縣財政干部職工的共同努力,財政工作取得了較好的成績,預算執(zhí)行情況良好,各項重點支出得到較好保障,但財政運行存在的困難和問題仍不容忽視。一是可用財力增長與需求缺口大。隨著事業(yè)單位績效工資改革政策的實施和社會事業(yè)發(fā)展規(guī)模的擴大,對財力的需求遠遠高于財力的增長。二是資金調(diào)度和財政平衡壓力大。目前我縣財政預算資金仍只能保證工資正常發(fā)放和民生工程等重點建設項目的需要。預算執(zhí)行中,追加需求多;一些專項資金被占用或調(diào)度,如近年來縣城投償債、金橋工業(yè)園土地報批占用較大數(shù)額的財政專項資金。三是收入預算執(zhí)行的不利因素突出。宏觀經(jīng)濟運行下行給全縣稅收目標實現(xiàn)帶來較大負面影響。從縣域經(jīng)濟情況看,大稅源少,收入增長后勁不足;國稅增值留抵及調(diào)整征期尚有1。4億元需要消化等主要問題突出。年內(nèi)月度財政收入保增長將是財政工作的追求目標。四是消費性支出控制難度大。雖然今年以來三公經(jīng)費支出有所遏制,但部門專項資金使用效率不高,被挪用現(xiàn)象比較普遍。五是護稅協(xié)稅的氛圍不濃。大家普遍關心保障標準的提高,善于在待遇上橫向比較,對稅收的增長,資金的來源意識不強。

工作目標:完成全縣財政一般預算收入290000萬元。按征收部門分:國稅局125930萬元,地稅局征收的稅收收入71230萬元,海關80000萬元,財政部門及各項非稅收入12840萬元。全縣財政一般預算支出為141010萬元。

為此,全縣財政工作繼續(xù)圍繞保增長促發(fā)展、保民生促和諧大局,強化收入征管,規(guī)范支出管理,努力完成全年各項目標任務。

(一)強化收入征管措施,確保完成全年收入任務。繼續(xù)將狠抓征管、促進財政收入快速增長作為財政工作核心,在加強對重點稅源監(jiān)控的同時,不放松對一般稅源的征管;在加強對稅收收入征管的同時,重視組織非稅收入及時足額入庫;在加大征管力度的同時,繼續(xù)強化稅收稽查。進一步落實城鄉(xiāng)統(tǒng)籌財稅政策,力爭更多的縣域內(nèi)市屬企業(yè)、更多的稅種在縣屬地繳納。強化部門聯(lián)動機制,發(fā)揮部門護稅協(xié)稅作用,堅決杜絕稅收的跑冒滴漏。有效盤活土地資源,加大對土地出讓金的征收管理力度,有效增加收入總量,確保完成全年收入目標任務。著力培植財源,推動財政收入持續(xù)增長。繼續(xù)加大對園區(qū)的扶持力度;兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠的財政稅收政策;繼續(xù)支持拓寬企業(yè)融資渠道;支持重點項目建設,培植壯大支柱財源,增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。積極研究省、市新的經(jīng)濟政策,加大向省市爭取政策、爭取資金的力度,力爭省市更多的轉移支付額度,促進縣域經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展。

(二)統(tǒng)籌兼顧突出重點,保障縣委、縣政府重點工作順利實施。圍繞縣委、縣政府戰(zhàn)略部署和安排,加快支出預算執(zhí)行進度,加大支出結構調(diào)整力度,堅持盡力而為和量力而行,合理安排各項事業(yè)發(fā)展計劃。繼續(xù)按照保工資、保民生、保穩(wěn)定、促改革、促發(fā)展的總體要求合理安排各項支出,做到有保有壓。統(tǒng)籌預算內(nèi)外財力,加大資金調(diào)度,全力保障重點工作經(jīng)費需求,確保財政收支平衡。嚴格支出管理,提高財政資金使用效益。繼續(xù)強化財政預算管理,加強資金調(diào)度,規(guī)范財政收支行為。嚴格支出管理,落實好縣政府關于做好增收節(jié)支強化財政管理工作的要求,堅決貫徹厲行節(jié)約各項措施規(guī)定,嚴格控制三公經(jīng)費支出,牢固樹立過緊日子思想,堅持勤儉辦事業(yè),嚴格控制預算追加,努力降低行政成本。

(三)繼續(xù)深化財政改革,提高科學理財、依法理財水平。加強財政制度建設,健全各項資金管理制度體系,推動財政管理制度化、規(guī)范化,進一步提升財政科學化、精細化管理水平。繼續(xù)深化部門預算改革,提高預算編制的完整性、規(guī)范性。突出財政監(jiān)督,強化監(jiān)督措施,硬化監(jiān)督手段,健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制,促進監(jiān)督與管理的有機融合。重點加強對項目資金使用、管理的監(jiān)管。推行預算支出績效考評工作,提高財政資金使用效益。加強結余結轉資金管理,做好預算超收安排工作。健全和完善財政資金分配、審核、撥付、監(jiān)管的內(nèi)控制度,確保財政資金安全運行。進一步完善國庫集中支付改革,加強制度體系建設,規(guī)范內(nèi)部操作程序。完善財政票據(jù)管理,進一步深化政府非稅收入改革,加強土地出讓收支管理。繼續(xù)完善政府采購制度體系建設,加強監(jiān)督管理,進一步規(guī)范政府采購行為。加強財稅干部隊伍建設,增強理財能力,提高服務水平。

(四)積極籌措安排資金,推進四十八項民生工程順利實施。認真落實省、市政策規(guī)定,著力推進四十八項民生工程,克服依賴思想,多方籌措資金,保證配套資金足額到位,切實保障財政對民生工程的投入;同時加強對民生工程資金使用的監(jiān)督檢查,確保民生資金的使用落到實處,提高資金的使用效益,切實解決人民群眾迫切需要解決的問題,真正把好事辦實,把實事辦好,讓人民群眾感受到黨和政府的溫暖。

(五)深入推進效能建設,提升機關工作水平。深入開展機關效能建設,嚴格遵守機關工作紀律和五項禁令,不斷提高廣大干部職工主動服務基層、服務部門、服務社會意識。通過能力建設、業(yè)務培訓等活動,提高廣大干部職工的業(yè)務水平和工作能力,增強財政干部職工學習政策、理解政策、執(zhí)行政策的自覺性、主動性、積極性、正確性和科學性,樹立科學理財思想。繼續(xù)加強黨風廉政建設,在工作中,講黨性、重品行,切實做到為民、務實、清廉,確保各項財政政策及時、準確、高效地貫徹落實到位。

上半年財政局工作總結篇七

1、保證了冬季和春運期間公路的安全暢通。

在為期50天(1月15日-3月5日)的20xx年公路春運安全工作中,按照“以客為主,兼顧貨運,安全有序,方便快捷”的原則,加強冬季公路養(yǎng)護,采取切實有效的措施和辦法,保證了春運安全。在春運期間1、備養(yǎng)護砂,人均備料30立方米以上,共計1236m3。采取有效措施,切實做好冬季掃雪、打冰、撒防滑料等工作。在急彎、陡坡、事故多發(fā)路段,都備足防滑料,確保雪天順利防滑,共撒防滑料674m3,清除積雪1200㎡/4處,打冰30m3/7處,上路車機160臺班。

2、做好危橋危涵的觀察監(jiān)測工作。

對發(fā)現(xiàn)問題及時采取限載、限速等防范措施。對路肩松軟、狹路危橋、急彎陡坡等公路事故多發(fā)段和夜間行車危險路段增設明顯的警示標志,完善安全保障措施。

3、做好翻漿處治工作。

今年春融我段管養(yǎng)的z031、x123、g312線發(fā)生大積翻漿,尤其z031線k25+950—k26+570段620米路基整段全幅發(fā)生嚴重翻漿,翻漿面積共計7941.1㎡。翻漿發(fā)生后,為確保道路行車的安全和暢通,減輕翻漿帶來的損失和危害,我段及早安排、采取先保暢通,后修復的方法,全面處治。做好翻漿處治工作,截止3月31日共計處治翻漿5100m2,投入人工610工日,裝載機21臺班,挖掘機20臺班,農(nóng)用車68臺班,,蘭拖車26臺班,混合料4058m3,在修補質(zhì)量上,嚴把“材料關、壓實關、工藝關”,把處治、修復與基層處理有機地結合起來,做到“處治一處,成功一處”,確保公路的暢通。

4、確保公路暢潔美。

三月份以來,我段集中力量,遵照“和諧管理、環(huán)保養(yǎng)護”的工作方針,對河屯路k2191.42—k2275.67段84公里公路臟亂差進行綜合治理,清理村鎮(zhèn)路段垃圾3370多立方,整修路容65km,清理邊溝70km,河屯段路容路貌得到顯著改善。

上半年財政局工作總結篇八

20xx年,國庫股全體同志在局領導的帶領下,在省市財政部門的幫助指導下,緊緊圍繞全縣財稅工作目標,按照上級財政部門的工作要求,繼續(xù)深化和完善國庫集中收付和鎮(zhèn)財縣管改革,積極調(diào)整工作思路,配合“省直管縣”改革,認真履行財政國庫各項職能,注重運用有效手段,加強資金監(jiān)管,充分發(fā)揮財政資金整體效益。樹立大局意識、服務意識、創(chuàng)新意識、規(guī)范操作意識,不斷提升國庫管理水平,切實推動財政國庫管理和改革再上新臺階,為服務全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展作出應有的貢獻?,F(xiàn)將上半年所做的具體工作總結如下:

20xx年是我縣財政改革進一步深化的一年。一是進一步擴大了國庫集中支付范圍。在行政事業(yè)人員工資、村級三項經(jīng)費、糧食直補等涉農(nóng)補貼、城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、企業(yè)養(yǎng)老金和下崗職工生活費、政府采購支出等直接支付的基礎上,又對城市道路基本建設工程支出、綠化苗木款、基金會社員股金兌付、鹽礦借據(jù)兌付資金等直接發(fā)放到人,擴大了國庫集中支付的范圍和規(guī)模。二是財政專戶資金管理有新突破。按照《江蘇省財政廳關于加強與規(guī)范財政資金管理的通知》(蘇財庫[20x]28號)文件精神,對全局財政資金帳戶進行了排查摸底,分別不同的性質(zhì),提出了保留、撤消、合并的建議,對行財股、企業(yè)股有關專戶資金賬進行了國庫集中管理。三是深入鎮(zhèn)進行“鎮(zhèn)財縣管”工作調(diào)查研究,召開了部分鎮(zhèn)財政所所長、結算會計、單位會計、局內(nèi)部有關股室參加的鎮(zhèn)財縣管工作座談會,分析一年來鎮(zhèn)財縣管工作取得的成績、存在的不足和需要解決的問題,在堅持省改革的精神不能變的前提下,針對基層工作中存在的實際問題,通過認真研究,集思廣益,進一步完善了措施和操作程序、規(guī)定,從立足于服務出發(fā),深入到鎮(zhèn),對鎮(zhèn)財縣管進行網(wǎng)絡維護、軟件升級,耐心細致地講解操作步驟,為基層同志服務好。

根據(jù)省政府安排,從20xx年1月1日起對全省13個省轄市、52個縣(市)實行“省直管縣”財政改革。為適應這項工作,我們認真學習了省財政廳印發(fā)的蘇財庫[20x]7、8、9號文件精神,對20xx年底市縣財政往來數(shù)及20xx年1-5月省市匯往來資金進行清理核對,并根據(jù)20xx年省對縣財政結算情況,結合20xx年新增財力補助和上解省市情況,測算20xx年省應對縣結算往來資金情況,積極和省財政廳國庫處聯(lián)系,匯報我縣存在的困難和問題,最大限度地爭取省國庫處領導的支持,1-6月份,共爭取往來資金4.7億元,較好地保證了我縣行政事業(yè)人員工資、補發(fā)工資、企業(yè)離退休人員離退休金、下崗職工基本生活費、城鎮(zhèn)及農(nóng)村低保、農(nóng)村新型合作醫(yī)療、扶貧撫恤、救災救濟、村干部工資、五保戶經(jīng)費等人員工資性支出的撥付,保證了縣鎮(zhèn)行政機關、事業(yè)單位的正常運轉,較好地兌現(xiàn)了農(nóng)業(yè)、畜牧、水利、科技、文化、教育、衛(wèi)生、政法、城建等事業(yè)發(fā)展??睿辛Φ鼐S護了全縣社會穩(wěn)定的大局,支持了經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展。

牢固樹立“國庫無小事”的觀念,在“省直管縣”改革的新形式下,認真學習省有關文件精神,明確具體要求,繼續(xù)強化了總預算會計基礎管理,進一步完善了內(nèi)部分工與制約機制,保證了資金運行安全、高效、快捷,進一步強化了總預算會計賬務分析工作。在履行會計監(jiān)督職責的同時,努力做好各項服務工作,及時加強對行政事業(yè)單位會計工作的指導。緊密結合財政經(jīng)濟工作重點,充分發(fā)揮預算執(zhí)行分析在反映財政經(jīng)濟狀況、提出政策建議、為領導決策提供參考依據(jù)方面的重要作用,及時準確地做好了旬報、月報、工資報表、社保專戶報表、分析等各類報表的編制上報工作,切實做到了真實、準確、及時、完整。積極協(xié)調(diào)縣金庫、國稅、地稅等部門的關系,為縣鎮(zhèn)收入考核提供了準確數(shù)據(jù)。

今年1-3月份,我們通過認真準備,加班加點,圓滿地完成了20xx年我縣財政總決算工作,得到市國庫部門的好評。上半年,我們利用業(yè)務時間,認真學習了財政決算方面的業(yè)務知識,注重加強了對鎮(zhèn)財政所結算會計和縣直行政事業(yè)單位會計的業(yè)務指導,不斷提高決算編審水平。我們平時注意做好和各股室的銜接和溝通,把握處理好政策口徑,及時和農(nóng)業(yè)股、企業(yè)股聯(lián)系,把有關市對縣考核的“支農(nóng)支出”、“科技支出”指標進行對照。圓滿完成了財政總決算和部門決算的任務。

上半年,我們股積極參加了局組織的政治理論和業(yè)務知識的學習,積極參加省財政廳組織的“國庫信息執(zhí)行系統(tǒng)”、“鎮(zhèn)財縣管信息系統(tǒng)”、“省直管縣”財政國庫管理業(yè)務培訓會議。按照建設學習型機關和股室的要求,人人爭做學習型干部。通過學習、實踐、創(chuàng)新,努力把握建設現(xiàn)代國庫管理制度的規(guī)律性,全面提高了財政國庫管理水平。我們股牢固樹立“為基層服務、為部門服務、為局內(nèi)部股室服務”的理念,通過增強服務意識,改善服務質(zhì)量,提高服務效能,注重溝通,換位思考,突出工作重點,主動服務大局,提高了工作效率。

國庫股的主要職責是嚴把支出關,對于每一筆支出,我們都通過三層審核,層層把關,確保每筆支出都有合法的指標。我們嚴格執(zhí)行局制訂的各項規(guī)章制度,按照規(guī)定程序辦理業(yè)務,切實做到了“用款計劃有指標、撥款支付按程序”,硬化預算約束機制,每一筆業(yè)務都要做到“公開、透明、規(guī)范”,在嚴格依法理財?shù)幕A上,為預算單位提供方便快捷的服務,并主動接受部門、單位、社會公眾對國庫工作的監(jiān)督。繼續(xù)加大了對國庫工作的宣傳力度,增強他們對國庫工作的理解和支持。經(jīng)常開展廉潔自律教育,認真落實黨風廉政建設責任制,牢固樹立了新時期財政干部清正廉潔的良好形象。

一、繼續(xù)做好鎮(zhèn)財縣管工作。下半年,要對鎮(zhèn)財縣管工作進一步完善,加強監(jiān)督檢查,注意做好各個細節(jié)、工作環(huán)節(jié)上的操作規(guī)范,在網(wǎng)絡運行、數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)安全、資源共享等方面,更好地為鎮(zhèn)級經(jīng)濟和社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的服務,確保資金安全、快捷、使用高效。

二、整體推進國庫集中支付改革工作。在目前國庫集中支付改革的基礎上,繼續(xù)深化國庫集中收付改革,進一步清理縣直行政事業(yè)單位賬戶,規(guī)范建立國庫單一賬戶體系,對于單位賬戶該合并的堅決合并,該撤消的堅決撤消,把所有的財政性資金都要納入國庫單一賬戶體系,收入全部進國庫或單一賬戶,財政支出實行財政直接支付或授權支付。

三、整合財政賬戶,集中統(tǒng)一管理。按照上級文件要求和局領導的指示,財政國庫部門是管理所有財政資金的部門,因此,對局內(nèi)部各股室現(xiàn)有賬戶在排查摸底的基礎上進行整合。對各股室專戶資金進行統(tǒng)一集中管理。根據(jù)上級文件規(guī)定,確需在規(guī)定銀行開戶的專戶,從其規(guī)定;核算內(nèi)容相近的,對帳戶進行合并,分帳核算。今后凡沒有國務院、財政部、省政府、省財政廳文件明確規(guī)定的,一律不得開設新的專戶。

四、積極和省財政廳國庫部門匯報、聯(lián)系工作,切實做好“省直管縣”后國庫工作的銜接。

五、科學調(diào)度資金,及時、準確、高效地做好財政資金撥付管理工作。

六、做好總預算會計基礎工作,做好各類報表的編制及上報工作,為領導決策提供科學合理的依據(jù)。

七、做好20xx年財政決算布置、培訓工作。

八、配合做好鎮(zhèn)級目標考核工作。

上半年財政局工作總結篇九

今年以來,在市委、市政府和上級業(yè)務部門的正確領導下,財政部門面對金融危機的沖擊和國家金融與房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策的影響,發(fā)揮自身職能作用,突出開源節(jié)流、增收節(jié)支主題,準確把握形勢,堅持科學依法理財,促進了城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會事業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展。上半年,全市實現(xiàn)財政總收入25.8億元,其中地方財政收入16.1萬元,分別比上年同期增長27.1%和28.3%。半年來主要做了以下幾個方面的工作:

1、培植壯大財源,全力支持經(jīng)濟發(fā)展。通過政策引導、資金扶持、多極支撐、多點帶動的方式,大力支持市委、市政府轉方式、調(diào)結構的決策部署,推動高端高質(zhì)高效產(chǎn)業(yè)發(fā)展,培植壯大財源。積極幫助企業(yè)向上級爭取技術改造、產(chǎn)品結構調(diào)整、節(jié)能技術、治污減排等上級扶持資金8183多萬元,促進企業(yè)提升裝備水平,提高產(chǎn)品科技含量,增強企業(yè)的核心競爭力;繼續(xù)落實市里出臺的經(jīng)濟發(fā)展激勵政策,市財政拿出5億多元資金,用于落實市里出臺的鼓勵企業(yè)科學發(fā)展、退城進園、舊城改造、樓宇經(jīng)濟等扶持政策,帶動全市的汽車制造、紡織服裝、食品加工等傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)換代升級,助推生物工程、精細化工、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)快速成長,繁榮發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè);做大做強舜域、舜邦兩個融資擔保公司,為同翔機械、四達工貿(mào)等35家中小企業(yè)提供擔保貸款2.52億元,推動中小企業(yè)加快發(fā)展,并積極推進信得科技、美晨科技、希努爾男裝等企業(yè)上市工作;針對今年國家規(guī)范整頓地方政府融資平臺的形勢,積極拓寬融資渠道,利用國有資產(chǎn)經(jīng)營總公司及其下設的水務集團、旅游開發(fā)公司等從國家開發(fā)銀行及其他商業(yè)銀行等金融機構爭取貸款11.55億元,支持農(nóng)村道路建設、山區(qū)基礎設施、高新技術孵化器、恐龍谷、工業(yè)品展覽館、城市道路擴建等12個重點工程項目建設,全力支持城鄉(xiāng)基礎設施建設,真正把經(jīng)濟發(fā)展的成果反映到財政增收上來。

2、強化收入征管,促進財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。組織開展了財源調(diào)查分析,及時準確把握重點行業(yè)和骨干企業(yè)稅源動態(tài),全面掌握宏觀經(jīng)濟形勢對我市重點企業(yè)的影響程度,摸清全市稅源底數(shù);完善綜合治稅網(wǎng)絡,進一步加強社會綜合治稅,充分挖掘增收潛力,嚴厲打擊使用非正規(guī)票據(jù)行為,突出抓好建筑與房地產(chǎn)業(yè)、房屋租賃業(yè)等稅收的征管,使其成為新的稅收增長點;對投產(chǎn)達效的工業(yè)和服務業(yè)大項目稅收,跟蹤管理,強化稅收征管,確保應收盡收;對2005年以來市里出臺的工業(yè)、商貿(mào)、樓宇和舊城改造項目建設以及享受優(yōu)惠政策情況進行核查清查,共涉及162家企業(yè)、251個項目,促進了部門依法行政、依法理財。上半年共實現(xiàn)稅收收入13.4億元,比上年同期增長31.4%。規(guī)范非稅收入管理,出臺《政府非稅收入管理暫行辦法》,將行政事業(yè)單位取得的經(jīng)營服務性收入和所屬協(xié)會、學會等社會團體取得的收入全部納入了非稅收入管理范圍;完善“收支兩條線”和票款分離機制,加大城市基礎設施配套費、污水處理費要征繳力度;開展土地清理普查,增加政府土地收益和土地使用稅。上半年,全市實現(xiàn)非稅收入7.3億元,比上年同期增長167.5%。通過加強收入征管,真正把治稅管費成效反映到增強財政實力上來。

3、突出民生保障,真正把黨和政府的惠民政策落到實處。通過從嚴控制用水、用電、用油等一般性開支,黨政機關公用經(jīng)費繼續(xù)壓縮5%,取消臨時預算,項目支出原則上按零增長控制,集中財力保障教育、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、生態(tài)環(huán)保、治污減排等以民生為重點的社會事業(yè)發(fā)展,確保各項民生政策落到實處。上半年,全市完成社會事業(yè)支出9.7億元,比上年同期增長16.9%,占財政支出的64.7%,其中教育支出4億多元,主要用于農(nóng)村義務教育保障、特困家庭學生生活補助、提高城市學生公用經(jīng)費標準、教師工資掛鉤等;“三農(nóng)”支出1.1億多元,重點用于病險水庫除險加固、畜禽疾病防治防疫、山區(qū)綠化、能繁母豬保險和補貼、政策性農(nóng)業(yè)保險等;醫(yī)療衛(wèi)生支出8558萬元,主要用于提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療財政補助標準、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)大病醫(yī)療救助等;社會保障支出9605萬元,用于城市和農(nóng)村最低生活保障、五保老人供養(yǎng)、敬老院建設、優(yōu)撫對象生活補助等;生態(tài)環(huán)保、科技文化等其他重點支出1億多元,促進了社會事業(yè)和諧發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化進程;爭取上級財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金2120萬元,圍繞山、水、林、田、路綜合治理,切實搞好規(guī)?;?、區(qū)域化、高科技開發(fā),主要實施了賈悅鎮(zhèn)萬畝水毀工程修復項目建設、林家村鎮(zhèn)障日山系麻姑館小流域綜合治理項目工程和落實產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目等。

4、加強財政監(jiān)管,提高財政經(jīng)濟運行質(zhì)量。牢固樹立科學化、精細化管理理念,注重運用現(xiàn)代化的管理方式和管理手段,從創(chuàng)新制度、規(guī)范辦法、完善機制入手,積極探索科學理財?shù)男滤悸?、新機制、新方法,向管理要質(zhì)量、要效益。研究制訂了《政府非稅收入管理暫行辦法》、《政府投資項目監(jiān)管暫行辦法》和《水資源費、污水處理費和河道工程維護管理費征收使用管理暫行辦法》,搭建了全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺,進一步規(guī)范了管理程序,完善了審批手續(xù),增強了政府宏觀調(diào)控能力。如在財政投資評審方面,嚴把了事前預算評審關、事中跟蹤控制關和事后結算審核關,強化“三個階段控制”,在一些大的政府投資項目上落實“三級審核制度”,最大限度節(jié)省了政府投資,確保了項目工程質(zhì)量和資金使用效益,上半年完成財政投資項目評審34項,評審額52577萬元,審減額8140萬元,審減率達15.5%。財政監(jiān)督方面,開展了農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、庫區(qū)移民補貼、擴大內(nèi)需、社保、公共安全教育和農(nóng)林水事務中央財政支出等專項資金鐵檢查等,確保了資金專款專用和使用效益;在財政內(nèi)部開展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政執(zhí)法大檢查和合并單位的財務移交工作,并進行了機關內(nèi)部審計,真正把加強財稅監(jiān)督落實到規(guī)范財稅秩序、嚴肅財經(jīng)紀律上來。

5、盤活國有資產(chǎn),實現(xiàn)政府收益最大化。加大土地儲備力度,抓住農(nóng)村居住點土地綜合整治的有利時機,支持加快農(nóng)村社區(qū)非中心村居民向社區(qū)中心村聚集融合步伐,擴大農(nóng)村與城區(qū)土地置換數(shù)量,將置換的城區(qū)土地加以儲備,實現(xiàn)土地資源增值,增加政府收益,通過調(diào)查摸底,將城區(qū)及濰河兩側26宗共約9000多畝土地納入了土地儲備范圍,上半年以拍賣(掛牌)方式出讓國有土地使用權38宗,總面積1553.9畝,實現(xiàn)土地總收益10.11億元,政府凈收益2.34億元;以市場化手段,盤活全市的礦產(chǎn)、水、砂、林木等資源,實現(xiàn)資源效益最大化,上半年實現(xiàn)砂礦收益930萬元;進一步加大樓宇項目的管理和銷售力度,上半年共完成商業(yè)及住宅銷售額1000多萬元。

下半年,我們將圍繞全省財稅工作會議精神和市委、市政府的經(jīng)濟工作部署,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,搶抓機遇,創(chuàng)新思維,著力抓重點、攻難點、突關鍵,不斷推進財政工作科學發(fā)展、率先發(fā)展和跨越發(fā)展。重點抓好以下幾個方面:

1.是以“轉方式、調(diào)結構”為核心,培植壯大財源。按照上級業(yè)務部門和市委、市政府的總體部署,立足諸城產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和發(fā)展實際,進一步拓展財源建設思路,充分發(fā)揮職能作用,創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和資金使用方式,努力鞏固壯大支柱財源,培植做強特色財源,注重抓好新興財源,推動政持續(xù)增收和經(jīng)濟快速增長,為打造區(qū)域經(jīng)濟文化消費中心提供有力保障。在積極運用和落實好上級各項扶持政策的同時,我們將充分發(fā)揮財政政策和財政資金的引導、帶動和放大作用,大力支持高新技術產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、低碳經(jīng)濟以及現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。

2.是以“挖潛力、控支出”為主線,大力增收節(jié)支。收入方面,積極拓寬增收渠道,充分挖掘增收潛力,進一步完善社會綜合治稅網(wǎng)絡,落實協(xié)稅護稅和納稅舉報獎勵制度,嚴格控制緩繳稅款的審批,繼續(xù)拓寬非稅收入管理范圍,加大非稅收入日?;榱Χ龋晟仆恋貎滢k法,強化土地控管,抓好城區(qū)土地清查和農(nóng)村土地綜合整治,擴大土地儲備量,努力增加土地收益;綜合運營好城市資源,切實提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效益。支出方面,牢固樹立“節(jié)支也是財源”的觀念,從嚴控制一般性開支,黨政機關公用經(jīng)費繼續(xù)壓縮5%,取消臨時預算,項目支出原則上按零增長控制,集中整合一切財力用于重點事業(yè)發(fā)展。

3.是以“惠民生、促和諧”為重點,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。在財政資金緊張、支出壓力較大的情況下,把保障民生作為第一導向,優(yōu)先考慮民生、優(yōu)先保障民生,合理運籌資金,加大對農(nóng)業(yè)、義務教育、社會保障、農(nóng)村社區(qū)、生態(tài)環(huán)保等重點民生領域的投入,確保各項惠民政策落到實處、取得實效。下半年要進一步落實好上級出臺的各項強農(nóng)惠農(nóng)政策,對提高農(nóng)村低保標準、提高新農(nóng)合補助標準、增加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助、基本藥物制度改革等予以重點保障,確保民生政策執(zhí)行的可持續(xù)性和實效性,推進基本公共服務均等化和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

4.是以“求創(chuàng)新、重績效”為關鍵,依法科學理財。繼續(xù)深入推進“財政管理年”活動,梳理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政執(zhí)法檢查和機關內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,有針對性地健全完善各職能科室、重點崗位和關鍵環(huán)節(jié)等方面的內(nèi)控制度,增強內(nèi)部制約和監(jiān)督;探索建立財政支出績效評價體系,明確支出績效評價內(nèi)容、績效指標和標準,強化支出管理責任,提高財政支出效益,努力打造節(jié)約型財政;推進事業(yè)項目運行經(jīng)費保障機制創(chuàng)新,引入市場化手段,能拍賣的拍賣,能出租的出租,多元化籌集資金保障運行;加強財政投資評審和專項監(jiān)督檢查,杜絕揮霍浪費及低效使用財政資金行為,做到事前控制、事中監(jiān)督、事后問效,促進財政資金規(guī)范、高效使用。

上半年財政局工作總結篇十

(一)加大投入,財源建設成果進一步顯現(xiàn)。財源建設取得長足進展。20xx年預計稅收入庫超億元企業(yè)3家,新增2家,其中鈞石機構5億元、森美1.4億元、鴻榮輕工1.2億元;超千萬元企業(yè)31家,新增8家;超百萬元企業(yè)319家,新增44家。收入超億元街道7個,新增3個,其中海濱超4億元,臨江、江南超2億元。一是發(fā)揮財政資金導向作用,引導企業(yè)做優(yōu)做強,共投入扶持企業(yè)資金8342萬元,帶動企業(yè)增加投入,促進重點企業(yè)良好發(fā)展。6家上市及26家上市后備企業(yè)全年預計納稅10.3億元,增長105%;10家總部企業(yè)預計納稅2.55億元,增長62.87%。二是高新技術園區(qū)升格為國家級高新園區(qū),財源支撐作用明顯。投入高新園區(qū)5200萬元(累計投入12.7億元),入駐高新園區(qū)企業(yè)430戶,全年預計納稅11.73億元,占全區(qū)工商總稅的45.23%,增長90%。三是自主創(chuàng)新步伐加快,產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。投入科技資金2350萬元,形成新的增長點,電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨躍發(fā)展,年預計納稅6.1億元,增長80%,占全區(qū)稅收的比重從20xx年的17.34%提高到23.1%。四是多渠道籌集資金7.68億元(其中市財政回撥土地出讓金3.71億元,融資3.97億元),投入安置小區(qū)(延陵、后坑、錦美、新塘、泉三)、商貿(mào)物流中心、溫陵商貿(mào)中心、汽車汽配城、池峰路二期、龍頭山片區(qū)改造、站前大橋等重點項目建設;歸還舊貸款7.02億元。項目帶動成效明顯,新老城區(qū)市容市貌進一步改善。

(二)狠抓管征,財政收入增長進一步躍升。財政總收入預計完成17.9億元,增長29.2%,創(chuàng)歷史新高。稅性收入預計完成17.58億元,占財政總收入的98.2%,比上年提高1.63個百分點,財政收入規(guī)模不斷擴大,質(zhì)量持續(xù)提高。一是完善收入目標考核責任制和增超收激勵機制,層層分解下達目標任務,強化目標考核。緊盯目標任務,按照“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”的工作要求,抓緊抓好收入工作,超額完成市政府下達目標任務。二是密切關注稅收政策調(diào)整和經(jīng)濟運行動態(tài),提高對稅收走勢分析的前瞻性。加強稅源跟蹤管理與分析,根據(jù)稅源資料指導日常征管工作。建立經(jīng)濟分析聯(lián)席會議制度,加強經(jīng)濟運行的分析,集思廣益,及時提出應對措施,有的放矢抓好收入工作。三是構建網(wǎng)絡化全方位協(xié)稅護稅機制,建立點對點的聯(lián)絡員制度和部門聯(lián)動機制,通力協(xié)作,齊抓共管。建立健全收入監(jiān)控體系,及時采集涉稅信息,強化重點稅源管理,加大稽查力度,做到依法治稅、應收盡收。四是進一步規(guī)范非稅收入管理,將原列預算外管理的收入(不含教育收費)全部納入預算管理。

(三)優(yōu)化結構,民生保障支出進一步落實??茖W預算,嚴格壓縮和控制一般性開支,財力向民生方面傾斜,全年民生方面支出預計4.84億元,占一般預算支出的58.62%,增長27.74%,保證了教育、科技、支農(nóng)等法定支出,保證了公共衛(wèi)生、社會保障、基層社區(qū)的投入,促進各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。投入教育方面22921萬元,增加公共財政教育投入,達到教育經(jīng)費法定增長的要求,教育事業(yè)發(fā)展實現(xiàn)新躍升,各項考核指標持續(xù)保持較高水平。投入科技方面2350萬元,扎實推動企業(yè)自主創(chuàng)新,加快轉變發(fā)展方式。投入支農(nóng)方面1130萬元,全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策,大力實施江南新區(qū)人居環(huán)境整治,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、防災減災體系建設。投入衛(wèi)生方面4403萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系和公共衛(wèi)生服務體系進一步完善,疾病預防控制工作取得新進展。投入社保方面16035萬元,城鄉(xiāng)居民社會保障體系不斷完善,就業(yè)工作扎實推進。投入住房保障3210萬元,支持保障性住房建設。投入街道社區(qū)方面9188萬元,街道社區(qū)經(jīng)費及街道增超收分成進一步提高,保證基層政權的正常運轉。撥付強農(nóng)惠家資金1802萬元,其中發(fā)放出租車和小漁船油價補貼106萬元,種糧農(nóng)民綜合補貼及良種補貼7萬元、家電汽車摩托車下鄉(xiāng)及家電以舊換新補貼1689萬元,將黨和政府的關杯及時送達老百姓。

(四)加強監(jiān)管,財政管理績效進一步提高。一是優(yōu)化資金撥付管理,提高資金撥付效率。進一步簡化國庫集中支付環(huán)節(jié)設置,實現(xiàn)財政資金在國庫單一賬戶體系內(nèi)的高效、安全運轉。二是完善行政事業(yè)單位和國有企業(yè)的資產(chǎn)管理制度,加強資產(chǎn)出租和處置的管理。三是加強對教育、支農(nóng)、社保、國債、生態(tài)保護等涉及群眾切身利益資金的使用情況進行監(jiān)督檢查。四是加強政府采購管理,全年政府采購總金額預計4000萬元,實際中標金額3600萬元,節(jié)約資金400萬元,節(jié)約率10%。五是深化“小金庫”專項治理工作,對xx—20xx年查出問題的單位進行回訪,落實整改措施。

在回顧總結財政工作成績的同時,我們也清醒地看到,財政運行中仍然存在著一些困難和問題:一是招商載體緊缺,制約招商引資;國家實施抑制房價增長的房地產(chǎn)調(diào)控政策,房地產(chǎn)開發(fā)與銷售降溫。財政收入增長受限。二是穩(wěn)健貨幣政策和可融資載體已滿負荷承貸,新增融資相當困難,建設資金得不到有效保障。三是財政收入規(guī)模偏小,財力增長有限,而增資和民生等支出剛性增長,收支矛盾仍然突出。四是財政監(jiān)督和會計管理還需進一步加強。這些問題我們將在今后的工作中努力加以解決。

上半年財政局工作總結篇十一

今年以來,區(qū)財政局深入貫徹落實省第十一次黨代會、市第十三次黨代會和縣第十四次黨代會精神,按照全市財政工作會議總體部署,結合我區(qū)實際,緊緊圍繞xxxx總體思路,改革創(chuàng)新、攻堅克難,順利完成半年各項工作目標。

上半年,緊緊圍繞年度目標任務,在經(jīng)濟下行壓力和結構性減稅力度加大的背景下,嚴格預算執(zhí)行,依法加強征管,財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長,財政預算執(zhí)行情況總體較好,順利實現(xiàn)雙過半目標。

一般公共預算。x-x月,全區(qū)一般公共預算收入xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長x.x%。其中:稅收收入xxxxxx萬元,同比下降x.x%(扣除耕地占用稅,同比下降x.x%);非稅收入xxxxx萬元,同比增長xx.x%。x-x月,全區(qū)一般公共預算支出xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%。其中:與gdp考核相關的八項支出xxxxxx萬元,同比增長x%。

政府性基金預算。x-x月,全區(qū)政府性基金預算收入xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%。其中:國有土地使用權出讓金收入xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%(土地出讓收入增長主要依靠往年拍賣土地到期繳款)。x-x月,全區(qū)政府性基金預算支出政府性基金預算支出xxxxxx萬元,為預算的xx.x%,同比增長xx.x%。

區(qū)財政局保持穩(wěn)中求進的財政工作方法論,不斷深化改革,著力推進創(chuàng)新,大力促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

(一)狠抓財稅收入,奮力實現(xiàn)雙過半。

出臺《關于進一步加強綜合治稅工作的實施意見》、《關于進一步加強鎮(zhèn)(街道)稅收激勵機制、促進協(xié)稅護稅工作的實施意見》,科學分解任務,建立綜合治稅聯(lián)席會議制度,每月將鎮(zhèn)(街道)收入完成情況在區(qū)政府常務會進行排名通報,通過一系列措施,實現(xiàn)時間任務雙過半。

(二)強化財政管理,提升管理水平。

一是加強預算管理。進一步健全預算管理體系。加大政府性基金預算轉列一般公共預算力度,將政府住房基金、無線電頻率占用費等x項政府性基金轉為一般公共預算管理;啟動中期財政規(guī)劃,完善跨年度預算平衡機制,項目編制進一步細化,定員定額標準體系日趨完善。進一步增強預算執(zhí)行約束。積極盤活存量資金,加快資金統(tǒng)籌使用,通過收回以前年度資金,撤銷財政專戶,集中存量資金保障重點項目;建立健全預算單位預算執(zhí)行進度考核通報制度,實行結余結轉與預算安排掛鉤機制,提升預算執(zhí)行的均衡性和效益型。進一步擴大自主權。印發(fā)《關于預算單位xxxx年預算執(zhí)行管理有關事項的通知》,擴大了預算單位用款自主權,加大事前、事中、事后財政監(jiān)管力度,在保障資金支付安全的基礎上,進一步提高財政資金運行的效率和效益。進一步加強政府采購預算管理。探索政府采購預算編制獨立化,細化政府采購項目,確保政府采購預算編制精細化。

二是加強資金管理。規(guī)范清理財政專戶。根據(jù)《關于進一步清理規(guī)范地方財政專戶的通知》(財庫〔xxxx〕xxx號)及《財政部關于清理規(guī)范地方財政專戶有關事宜的通知》規(guī)定,對財政專戶進行全面清理撤銷,目前財政專戶全部合規(guī)。強化支出程序管理。出臺《x市xx區(qū)財政資金支出審批管理辦法》(郫委辦〔xxxx〕xx號),優(yōu)化財政資金支出審批流程,進一步規(guī)范和加強財政預算資金支出管理。有效實施動態(tài)監(jiān)管。完善財政大平臺支出監(jiān)管預警功能,上線預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),為財政資金支出履行主體責任和監(jiān)督責任提供切實可行的載體和手段。

三是加強監(jiān)督檢查。完成對全區(qū)xx個預算單位xxxx年預算公開情況進行了專項檢查。對未及時公開的單位進行了督促,并及時發(fā)現(xiàn)單位存在的不規(guī)范現(xiàn)象,有效保障了預算工作的順利推進實施。完成對我區(qū)xxxx年產(chǎn)業(yè)扶貧項目進行了跟蹤檢查,及時發(fā)現(xiàn)了部分單位在使用扶貧資金過程中存在項目推進力度不夠、施工合同簽訂不規(guī)范等問題,針對發(fā)現(xiàn)的問題,現(xiàn)場同被檢查單位進行了意見交換并責成相關單位立即進行整改。完成對x家代理記賬機構和x個行政事業(yè)單位會計信息質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。

四是加強三資委派會計管理。印發(fā)《xx區(qū)三資委派會計管理辦法(試行)》,強化委派會計專項和綜合考評,進一步加強委派會計的監(jiān)督管理。制定三資委派會計定期輪崗制度,實施xxxx年委派會計輪崗方案,先期對犀浦、友愛、三道堰、新民場鎮(zhèn)的三資委派會計實行了輪崗,調(diào)整、優(yōu)化了人員配置,有效預防農(nóng)村三資管理中微腐敗發(fā)生。

(三)聚力財政改革,健全財政運行機制。

一是穩(wěn)步推進國庫集中支付改革。完成鎮(zhèn)(街道)國庫集中支付改革工作,全區(qū)xx個鎮(zhèn)(街道)全部納入了金財大平臺管理,下一步探索學校、醫(yī)院國庫集中支付改革。上半年全區(qū)清算資金xxxxxx萬元。印發(fā)《關于進一步深化公務卡制度改革的通知》,加強和規(guī)范公務支出管理,擴大公務卡使用范圍,切實減少公務支出中的現(xiàn)金提取和使用,截至x月全區(qū)發(fā)放公務卡xxxx張,刷卡金額xxxx萬元。

二是全面清理財政借款。為加強財政資金規(guī)范管理,全面梳理了歷年財政借款,對財政借款進行催收,提出財政借款處理方案報區(qū)政府,原則上不再新增財政借款。

三是加快財政信息化建設。在全市率先自主研發(fā)預算編審系統(tǒng),實現(xiàn)預算編審網(wǎng)絡化,提高預算編審的質(zhì)量和效率。初步構建功能完善、資源共享、規(guī)范透明、安全高效的政府采購管理交易系統(tǒng),實現(xiàn)采購管理信息化,促進政府采購管理科學化精細化。

(一)財政收入情況不容樂觀。

一是財政增收后勁不足。在我區(qū)經(jīng)濟轉型期,受西控政策和審批程序調(diào)整等,再加上減稅降費力度的加大,骨干稅源企業(yè)的缺乏,多種因素相互交織,加大了穩(wěn)定經(jīng)濟增長的難度,財政收入增速預計將繼續(xù)放緩。

二是地方財源結構不優(yōu)。收入質(zhì)量不優(yōu),非稅收入比重迅速攀升。x-x月非稅收入xxxxx萬元,占一般公共預算收入的xx.x%,同比增收xxxxx萬元,非稅收入的逆勢增長,但增長過快、比重過高,影響了市上對稅收占比的考核。產(chǎn)業(yè)結構不優(yōu),對房地產(chǎn)業(yè)依存度較高。房地產(chǎn)業(yè)稅收占全口徑稅收收入比重繼續(xù)攀升至xx.x%,同比上升x.x個百分點,建立在房地產(chǎn)投資增長和房價上漲過快之上的財政增收是不可持續(xù)的,產(chǎn)業(yè)結構不優(yōu)將削弱我區(qū)財政抵抗風險能力。

(二)財政預算平衡壓力大。

收入方面,以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主的稅源結構增收更為困難,新興產(chǎn)業(yè)還沒有形成有力的增收拉動能力,再加上減稅降費力度的加大,財政收入增速預計將保持低位運行。支出方面,有效實施積極財政政策,推動穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險各項工作,支持打好雙創(chuàng)示范基地、重點項目建設、轉型升級、環(huán)境治理戰(zhàn)役,需要適度擴大支出規(guī)模。加之與gdp考核相關的財政八項支出預期目標過高,在上半年已新增支出xxxxx萬元的情況下,要完成全年增長xx%的目標任務,預算收支平衡的壓力巨大。

(三)xx+x財政體制調(diào)整產(chǎn)生不利影響。

按照市第十一次黨代會精神,我區(qū)將納入中心城區(qū)管理,財政體制將進行重大改革,屆時,我區(qū)各項收入按中心城區(qū)新的分享制度執(zhí)行,我區(qū)屬于飲用水源保護區(qū)和西控范圍,產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限,難以得到市級更多轉移支付資金,財政體制的調(diào)整對我區(qū)不利影響巨大。

(一)加強財政收入征管,增強綜合財力。

繼續(xù)強化綜合治稅的長效機制,落實獎懲政策,實現(xiàn)收入任務完成與預算安排掛鉤。繼續(xù)緊盯重大項目,培植重要稅源,對已有的重大稅源要秉持不叫不到、隨叫隨到、服務周到的三到精神。在取消部分行政事業(yè)收費的背景下,深挖非稅收入潛力,強化非稅征管,確保所有非稅收入收支兩條線。

(二)加快支出進度,提高財政資金使用效益。

督促各預算單位履行預算執(zhí)行主體責任,按月對支出進度進行通報,對通報情況做好結果運用,與下年度預算安排掛鉤。督促各預算單位抓緊實施由各級預算資金安排的項目,確保項目資金按進度支付,確保八項支出順利完成。

(三)推進財稅體制改革,提高財政管理水平。

按照全市統(tǒng)一部署,做好xx+x財政體制調(diào)整各項準備,提前梳理體制調(diào)整涉及事項,積極應對財政體制調(diào)整產(chǎn)生的一系列問題。按照中央和省盤活財政存量資金的有關要求,進一步規(guī)范國庫資金和財政性結轉結余資金管理,清理、規(guī)范部門結轉結余資金并加大財政統(tǒng)籌力度。按照市上統(tǒng)一安排,全面推進財政支出績效評價工作,強化績效評價結果應用。

(四)加強內(nèi)部規(guī)范管理,推進黨風廉政建設。

深入開展專項治理微腐敗活動,以實際行動取信于服務對象,不斷提升服務對象的獲得感。按照制度年相關規(guī)定,修訂三重一大等相關制度,繼續(xù)扎牢制度的籠子。強化干部隊伍的目標考核管理,探索局內(nèi)目標考核方案,達到獎懲分明,提高工作的主動性和積極性。

上半年財政局工作總結篇十二

為了全面完成20xx年目標任務,爭創(chuàng)一流工作業(yè)績,現(xiàn)做如下承諾:

一、圍繞一個中心。緊緊圍繞財政收支這個中心,研究稅源變化,分析稅收形勢,精心組織收入,力爭超額完成年初既定收入任務;加強預算支出管理,優(yōu)化支出結構,加大支出力度,積極支持全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

二、建立兩項制度。一是建立部門項目支出預算管理制度。根據(jù)全縣經(jīng)濟發(fā)展需要及單位職能,建立單位預算支出項目庫并制定項目支出預算管理辦法。二是初步建立預算績效評價制度。充分利用預算管理信息平臺,加強預算的執(zhí)行力,建立預算績效評價機制,提高財政資金使用效益。

三、完成“三套”報表。全力完成20xx年度財政總決算、20xx年預算和政府債務報表編制工作,做到報表編制規(guī)范,數(shù)據(jù)真實,報送及時。

四、做好七項工作。一是準確下達20xx年財政收支預算。二是做好20xx年財政供養(yǎng)人員信息錄入、上報工作。三是做好其它事業(yè)單位績效工資測算核發(fā)工作。四是做好20xx年基層_建設項目編報工作。五是做好20xx年革命老區(qū)建設項目編制工作。六是做好專項資金整合工作。七是完成局中心工作及領導交辦的其它工作。

以上承諾,敬請監(jiān)督。

上半年財政局工作總結篇十三

20xx年,在縣委、縣政府的正確領導下,全縣財政干部緊緊抓住棚戶區(qū)改造和大美固鎮(zhèn)建設契機,克服經(jīng)濟增長放緩和改革減稅等不利因素,千方百計組織收入,砥礪奮進,創(chuàng)新突破,圓滿完成了年初制定的各項目標任務。

主要工作完成情況。

一、財政收支保持較快增長。

(一)財政收入完成情況。全縣財政收入累計完成11億元(預計,下同),較去年同期增收19882萬元,增長22%。其中稅收收入億元,稅收收入占財政收入的,超過省下達不低于70%的目標要求。超額完成市政府下達億元財政收入目標任務。

分征管部門完成情況:國稅部門完成40000萬元,較去年同期增收11993萬元,增長;地稅部門完成50000萬元,較去年同期增收9127萬元,增長;財政部門完成0萬元,較去年同期減收1238萬元。

(二)財政支出情況。全年財政支出完成億元,較去年同期增支億元,增長9%。其中,財政民生支出億元,占財政總支出的,實現(xiàn)市政府下達不低于85%的目標任務要求。

(三)一般公共服務支出情況。20,一般公共服務支出完成35000萬元,較去年同期增支1927萬元,增長。

(四)政府性基金收支情況。年全縣政府性基金收入17億元,其中:國有土地使用權出讓收入億元?;鹬С鰞|元,重點用于支持全縣基礎設施建設,完善北城區(qū)、改造xx區(qū)和開發(fā)建設南城區(qū)。

(五)稅收收入增長迅猛,收入結構明顯優(yōu)化。1-12月份,全縣稅收收入完成億元,增收15107萬元,同比增長22%,稅收收入占財政總收入的比重為,財政收入質(zhì)量進一步提升,收入結構進一步優(yōu)化。

(六)厲行勤儉節(jié)約,嚴控“三公”支出。

嚴格落實中央八項規(guī)定和省、市、縣要求,嚴格控制行政成本和“三公”經(jīng)費支出,2014年1—12月份,全縣三公經(jīng)費支出1950萬元,比上年減少803萬元,同比下降29%。(七)多方籌措資金,保障重點工程。2014年我縣重點工程、重大項目建設財政投入億元??h財政部門通過加大清收土地出讓金,拓寬融資渠道,加大融資力度,對部門經(jīng)費嚴格按預算壓縮等措施,把更多的資金用在支持經(jīng)濟發(fā)展上。重點保障了xx區(qū)棚戶區(qū)改造及安置房建設、連城鎮(zhèn)征地拆遷及安置房建設、城關鎮(zhèn)征地補償、楊廟鄉(xiāng)征地補償和城市基礎設施建設等,保證了縣城棚戶區(qū)改造、南城區(qū)建設、城市東出口、城西公園二期建設等重大項目順利推進。

二、民生工程有序推進。

(一)民生工程資金保障有力。

2014年我縣共實施53項民生工程,投入資金76680萬元。其中:中央和省補助資金54580萬元,市補助資金100萬元,縣配套資金14380萬元,其他資金7620萬元。截止12月底,各級補助資金及配套資金全部到位。

(二)民生工程項目全面完成。

至12月底,我縣實施的省市民生工程全部完成年度目標任務。其中:計劃生育家庭特別扶助完成104人;11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、一個文化館、一個圖書館、一個博物館全部免費開放;2個公共文化服務信息化建設全面完成;城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險完成萬人;就業(yè)促進工程提供公益性崗位392個,占任務的112%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保萬人,占任務的103%;婦女兒童健康水平提升工程免費婚檢完成9464例,占任務的133%;貧困殘疾人救助與康復超額完成;6項小型農(nóng)田水利設施改造全部完成;保障性安居工程:廉租房277套全部完工,棚戶區(qū)改造已完成4216戶,完工率383%;一事一議財政獎補試點、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村危橋加固改造工程、政策性農(nóng)業(yè)保險、五保供養(yǎng)累計供養(yǎng)、農(nóng)村居民最低生活保障、生活無著人員社會救助、義務教育經(jīng)費保障機制、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務、縣級公立醫(yī)院藥品零差率補助、重大傳染病醫(yī)療救治、婦女兒童健康水平提升工程、農(nóng)村文化建設專項補助、敬老院建設、農(nóng)村危房改造、農(nóng)村飲水安全工程、美好鄉(xiāng)村公共服務體系獎補、廣播電視“村村通”工程、建立“一戶多殘”家庭生活補助機制、老齡補貼和貧困大學生救助等工程全部完成年度目標任務。

上半年財政局工作總結篇十四

為科學合理地編制好xx年部門預算,根據(jù)分工,按照預算編制的要求,責任到人,全力以赴地積極參與了部門預算的編審。在收入預算方面,根據(jù)預算單位前三年的收入平均數(shù),結合xx年的政策調(diào)整,對預算單位上報的收入計劃數(shù)逐一進行了審核,個別單位,根據(jù)我們所掌握的情況還進行了電話溝通,商討收入計劃的增減,與去年相比,收入預算做得比較足;在支出預算方面,按照收支脫鉤的要求,本著“人員性支出到人做足、公用經(jīng)費定標準按人算、專項經(jīng)費按文件到項目、成本性支出核定比例”的原則,對預算單位征收的政府非稅收入進行了統(tǒng)籌安排,杜絕了“不收不用、多收多用、多罰多返”的苦樂不均現(xiàn)象,也進一步增強了政府的宏觀調(diào)控能力,使各單位都有一個收支明白賬,增強了預算單位收支的透明度。經(jīng)過多次匯報,反復修改,幾易其稿,在縣十四屆人大五次審議會議通過后,5月下旬進行了下達。根據(jù)預算安排,政府非稅收入是17371.84萬元,其中用往年專戶結余安排788萬元,支出安排15652.48萬元,政府調(diào)控1724.37萬元。在部門預算下達前,我們對款項的撥付嚴格進行了控制,部門預算下達后,將1—5月份的收支情況與部門預算進行了認真核對,未發(fā)現(xiàn)有超預算撥付的單位,有力地維護了部門預算的嚴肅性。到5月底,實際征收7756.49萬元,完成年度預算的45%,實際支出5922.03萬元,完成年預算的38%,政府調(diào)控831.77萬元,完成調(diào)控目標的48%。還轉變服務觀念,改進了資金申撥程序,進一步提高了行政效能,得到了廣大預算單位的一致贊可。

二、強化支出監(jiān)管,對xx年下?lián)艿?0萬元以上的大額專項資金進行了跟蹤檢查。

根據(jù)xx財發(fā)[xx]13號文的要求,對xx年下?lián)艿?0萬元以上的大額專項資金—基礎設施配套費的使用情況進行了跟蹤檢查,xx年共收基礎設施配套費1030萬元,加上年結余90萬元,共計1120萬元,當年實際撥付800萬元,結余320萬元。在撥付中,由于我們是嚴格按照《xx縣城市建設專項資金管理意見》的要求操作的,經(jīng)過跟蹤檢查,未發(fā)現(xiàn)挪用、截留等違規(guī)現(xiàn)象,確保了城建資金的安全和有效使用。

三、加大宣傳力度,通過xx縣財政信息網(wǎng)對政府非稅收入進行了宣傳:

政府非稅收入是適應公共財政改革的需要,在預算外資金概念的基礎上發(fā)展起來的,與預算外資金相比,范圍更廣,分類更加科學,管理要求更高。為提高人們對政府非稅收入的認識,我們加大了宣傳力度,先后將《關于加強政府非稅收入管理的通知》(財綜[xx]53號)、《江蘇省政府批轉財政廳等部門〈關于實行非稅收入收繳管理制度改革意見〉的通知》(蘇政發(fā)[xx]15號)、《市政府轉發(fā)市財政局等部門關于加強政府非稅收入管理意見的通知》(徐政發(fā)[xx]102號)、《xx縣政府非稅收入管理暫行辦法》(xx政發(fā)[xx]82號)、《縣領導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》、《局領導在全縣非稅收入管理暨政府采購工作會議上的講話》在xx縣財政信息網(wǎng)上進行了廣泛宣傳,為政府非稅收入的規(guī)范化管理營造一個良好的氛圍,宣傳效果十分顯著。

四、積極配合縣物價部門,認真開展了xx年度收費年審。

收費年審是行政事業(yè)性收費管理工作的重要內(nèi)容,是物價、財政部門多年來的共同工作。根據(jù)省市文件要求,會同物價部門聯(lián)合下發(fā)了《關于認真做好xx年度收費年審工作的通知》,明確了年審對象、年審內(nèi)容、年審方法和時間安排等。本著一組就有財政部門1名工作人員的原則,從綜合股、票據(jù)辦抽調(diào)6人,積極配合物價部門利用一個月的時間對全縣392家單位的345項收費項目按要求進行了逐一年審,經(jīng)過年審降低標準收費3項,其中針對出租汽車收費的2項;取消了10項收費,其中針對出租汽車收費的8項。通過年審,進一步規(guī)范了收費行為,優(yōu)化了我縣經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境。

五、明確專人,嚴格管理,注重抓好了土地出讓收支的管理。

按照《國務院辦公廳關于規(guī)范國有土地使用權出讓收支管理的通知》(國辦發(fā)[xx]100號文)規(guī)定,財政部門負責土地出讓收入的征收管理,國土資源管理部門負責土地出讓收入的具體征收,管好、用好土地出讓收入是財政部門義不容辭的責任。為切實做好此項工作,認真學習了國辦發(fā)[xx]文、財綜字[xx]68號文(《國有土地使用權出讓收支管理辦法》),并明確專人負責此項工作,建立了國有土地使用權出讓管理數(shù)據(jù)庫。在縣國土資源管理部門的緊密配合和大力支持下,規(guī)范了土地出讓程序,按地塊、分宗地進行了土地出讓收支核算,并將凈收益定期進行了入庫。改進了資金撥付方式,實行了土地出讓成本的直接支付,減少了資金的流轉環(huán)節(jié),提高了資金的使用效益,保障了被征地村民的切身利益。上半年,通過招拍掛牌的方式共出讓地塊10塊,出讓面積357183.87平方米,能取得土地出讓收入14040萬元,已繳納了10460萬元,收繳率達75%。已支出7250萬元,其中補償支出3850萬元,職工安置2200萬元,繳入國庫用于城建1200萬元。另外,還收繳了往年度欠繳的土地出讓收入740萬元,其中xx年欠的是590萬元,xx年以前欠的是150萬元。

六、強化城建資金的征管,促進了城鎮(zhèn)建設的快速、健康發(fā)展。

為促進我縣城鎮(zhèn)化進程,縣委、縣政府提出了“一年新氣象、三年大發(fā)展、五年再造一個新xx城”的宏偉目標,為實現(xiàn)這個目標,積極配合有關部門運用經(jīng)營城市的理念,引入市場競爭機制,管好用好城市資源,上半年通過土地出讓共取得可用于城建的收入1200萬元,占年初預算6000萬元的20%;基礎設施配套費是用于城建的專項收費,在我縣的城建資金中占有很大比重,因上半年房屋建設面積較少,共收取了545.21萬元,占年初預算xx萬元的27%。為管好、用好有限的城建資金,積極會同縣審計局、建設局、縣重點工程指揮部進一步修訂完善了《xx縣城市建設專項資金管理意見》,報請縣分管城建的領導同意后,向城建責任單位進行了下發(fā),明確了資金撥付程序、所需材料、相關簽字人員的責任等。上半年,共撥付城建專項資金1450萬元,保證了城建項目的如期進行,有力地促進了城鎮(zhèn)建設的快速、健康發(fā)展,提高了城建資金的使用效益。

(一)爭取應用非稅收入收繳管理系統(tǒng),做到非稅收入應收盡收和足額上繳,切實杜絕截留、擠占、坐收坐支和挪用現(xiàn)象發(fā)生。

(二)搞好財政信息宣傳和財政科研的撰寫和上報工作。

(三)按照xx財發(fā)[xx]16號的要求,配合財監(jiān)局開展好xx?—xx年土地出讓金收支管理情況的專項檢查,以促使土地出讓金的規(guī)范使用。

(四)按照xx財發(fā)[xx]17號的要求,配合財監(jiān)局開展好收支兩條線執(zhí)行情況和多頭開設銀行賬戶情況的專項檢查,以優(yōu)化我縣的經(jīng)濟發(fā)展軟環(huán)境。

(五)加強對代收銀行的溝通和協(xié)調(diào),以促使其提高代收工作質(zhì)量和服務水平,確保各代收網(wǎng)點都能提供方便、快捷、優(yōu)質(zhì)的服務。

(六)借鑒省市經(jīng)驗,探討建立適合我縣的政府非稅收入考核獎懲辦法。

(七)按照國辦發(fā)[xx]100號、財綜[xx]68號文的要求,切實做好國有土地使用權出讓收支管理工作。

(八)按照徐財綜[xx]19號、xx政發(fā)[xx]21號文的要求,切實做好廉租住房保障資金管理工作,確保其的??顚S?、有效使用。

(九)按照有關文件要求,會同縣監(jiān)察、物價等有關部門規(guī)范收費單位的收費行為。

(十)和票據(jù)管理辦公室一道抓好票據(jù)的管理和使用工作,以票管收,“源頭控管”,真正做到票款同步,以全面提高票據(jù)管理質(zhì)量。

(十一)對所服務單位,定期有計劃地進行走訪,以了解預算單位的收支情況,同時征求意見,以促進我縣的政府非稅收入管理工作。

(十二)局黨組交辦的各項臨時性工作。

上半年財政局工作總結篇十五

社會保障基金報表含12類基金,涉及面廣,工作量大,很多數(shù)據(jù)都與有關單位存在口徑對應關系,編制的難度較大,特別年終決算工作,相關數(shù)據(jù)直接關系到對下年度省市補助資金的爭取,編報時又要考慮到與相關部門數(shù)據(jù)口徑的一致,與各類月報季報口徑的一致,編制難度更大,為做好這項工作,取得好的名次,我們一方面深入各有關單位進行數(shù)據(jù)的采集與論證,另一方面做好帳務處理與各相關單位銜接一致,經(jīng)過認真努力,順利通過了省廳決算匯總上報,得到了省市財政部門的肯定和好評。

目前為止,企業(yè)養(yǎng)老金共征收2248萬元,較上年同期增收441萬元;失業(yè)金177萬元,醫(yī)療保險金1336萬元,工傷生育保險金36萬元。起草并報送向省市爭取資金報告,上半年共爭取省市補助4366萬元、其中:企業(yè)養(yǎng)老金1278萬元,城鄉(xiāng)低保資金363萬元,撫恤救災資金393萬元,改廁資金122萬元,農(nóng)村合作醫(yī)療資金1735萬元,敬老院建設資金434萬元,衛(wèi)生院建設及防病資金280萬元。為各類人員保險金的發(fā)放和各項事業(yè)的開展,提供了重要的資金保證,一定程度上維護了我縣的穩(wěn)定和發(fā)展。

1、6月份止共撥付發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老金4035萬元,保證了8861名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放,為保障資金的安全完整,杜絕各類冒領養(yǎng)老金的行為,今年5-6月份,在做好保發(fā)放工作的同時,與勞動保障部門一起對企業(yè)離退休人員進行了年檢,參檢人數(shù)達8000余人,對不及時驗證的養(yǎng)老金給予停發(fā),對已死亡而瞞報人員領取的養(yǎng)老金予以追回。

認真貫徹落實再就業(yè)政策,按市政府與縣政府簽訂責任狀的要求,提出再就業(yè)資金縣預算安排的合理建議,積極爭取省市補助資金彌補縣本級財力的不足,專項用于再就業(yè)培訓、職業(yè)介紹補貼等支出,并制定職業(yè)培訓和職業(yè)介紹補助標準,嚴格撥付程序,并實行資金的跟蹤問效管理。

1-6月份共籌集發(fā)放城市低保資金212萬元,使4277名城市低保對象按時領到了低保金,共籌集發(fā)放農(nóng)村低保資金550萬元,使3*92名農(nóng)村低保對象按時領到了低保金,真正為弱勢群體筑起了一道生活保障線,一定程度上維護了弱勢群體的穩(wěn)定。

1、我縣醫(yī)療保險起步較晚,許多方面還有待完善,如鎮(zhèn)級各項醫(yī)保費的繳納、參保變更不及時的問題,我們從實際情況出發(fā),多次認真研究并形成專題匯報材料報縣政府,按縣政府要求,由我股牽頭召開了由縣教育局、勞動局、地稅局、鎮(zhèn)財政所長、鎮(zhèn)教辦會計、鎮(zhèn)中學會計參加的協(xié)調(diào)會,會議要求一是由鎮(zhèn)相關人員將未辦理變更手續(xù)的參保人員利用一周的時間進行辦理,二是由醫(yī)保處向各繳費單位通報欠費情況并與單位進行核對,三是向領導匯報爭取1個月之內(nèi)將欠繳保險費全額補交,通過各單位的共同配合,理清了各單位人員參保情況,通過對帳,理清了繳費關系和欠繳金額。針對我縣醫(yī)療保險繳費基數(shù)偏低的問題,我們按20*年新調(diào)整后的工資標準,對醫(yī)療保險繳費基數(shù)及繳費所需資金情況測算了四套方案,并對每套方案的可行性進行了嚴格的論證,已征得縣政府同意,從20*年元月1日起醫(yī)?;鶖?shù)調(diào)整。

財政部門內(nèi)部建立社保資金撥付制度,對每筆支出都嚴格按照審批權限,每月由用款單位提供詳細的用款計劃及相關的基礎資料,由經(jīng)辦人員嚴格審查并經(jīng)領導把關批準后,按計劃及時將資金撥入社保機構支出戶;在資金的使用過程中,為杜絕資金流失,我們一是充分發(fā)揮群眾監(jiān)督,對舉報虛領、冒領社保金的行為進行獎勵,二是能直接支付的直接支付,減少了中間環(huán)節(jié),保證了??顚S?,三是堅持對社保對象資格進行定期年檢,發(fā)現(xiàn)冒領行為堅決予以制止,并將資金追回到財政專戶;為確保資金的??顚S?,建立一年一度的財務檢查和不定期檢查相結合的制度,一旦發(fā)現(xiàn)擠占、挪用行為,堅決予以制止并進行及時糾正。

關愛農(nóng)村五保老人,20*年省政府繼續(xù)對蘇北貧困縣農(nóng)村敬老院建設給予專項補助,為充分抓好機遇,我們專門請求省增加對我縣的補助,并去省財政廳進行了專題匯報,爭取敬老院建設補助資金617萬元,省補助資金的70%已經(jīng)到位,爭取在7月初全面開始建設。

我縣按省市要求,繼續(xù)擴大新型合作醫(yī)療覆蓋面。20*年,全縣農(nóng)民參合人數(shù)已達到84.2萬人,群眾交納參合金842萬元,縣財政投入資金674萬元,人口覆蓋率為95%。積極主動地采取措施,爭取省補資金人均30元,省補助的70%計1735萬元已經(jīng)到位。6月前補償人次達842110人次,補償醫(yī)藥費用2286萬元,保障了參保農(nóng)民就醫(yī)的需要。

1、養(yǎng)老保險省六項任務書完成情況檢查。20*年1月,省財政廳、勞動保障廳對我縣20*年養(yǎng)老保險六項任務書完成情況進行了檢查驗收。接到檢查通知后,我們深知此次檢查關系重大,立即形成專題材料報縣政府,并將各種利弊關系報縣主要領導,按縣政府研究意見要求,我們及時與勞動、地稅等部門聯(lián)系,從有利于我縣向省爭取資金的角度出發(fā),做好各類材料和有關帳務的處理,在整個檢查過程中,得到了省廳領導的好評,全面落實完成了省六項任務書的各項指標任務,得到了養(yǎng)老金200萬元的最高獎勵。

2、再就業(yè)資金檢查。省每年年初預撥再就業(yè)資金,并于次年初進行檢查驗收,統(tǒng)一結算,對符合規(guī)定用途并且資金用量超過省補的縣追加補助,對不符合規(guī)定用途使用資金或按用途使用資金未超過省預撥資金的予以結轉。我們及時與勞動部門聯(lián)系對資金使用情況進行全面自查,并將自查情況報局領導,按統(tǒng)一研究意見,對不符合省檢查要求的情況及時進行了整改。20*年3月份,檢查驗收時,我們將所有帳簿、憑證等相關資料拿到徐州統(tǒng)一接受檢查,并順利通過檢查驗收。

省委、省政府確定的五件實件工作,有三項牽涉到社會保障部門,即農(nóng)村公共衛(wèi)生工作、新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作、農(nóng)村改水工作,另外養(yǎng)老保險金、再就業(yè)資金每年省都給予較大數(shù)額資金的支持,因此社會保障資金也是被審計的重點。20*年上級相關部門委托縣級審計部門對縣本級及鎮(zhèn)級的資金使用和運轉情況進行了審計,由于??顢?shù)額較大,組成也較為復雜,資金使用部門牽涉到縣衛(wèi)生局、縣民政局、縣勞動保障局、各鎮(zhèn)衛(wèi)生院、各鎮(zhèn)民政辦、各鎮(zhèn)財政所等多個部門,審計的難度也相應較大;在審計過程中,為做好這項工作,給領導提供一個真實可靠的審計信息,便于決策以及今后的工作,我們積極主動地與審計部門配合,提供各類相關資料及會計帳簿,仔細梳理各類帳務,排出詳細的撥款單位、日期和金額,以減輕審計部門的工作量,必要時我們還進行實地參與,并出謀劃策,努力幫助審計工作圓滿完成。審計結束形成專題材料后,對審計部門的審計報告征求意見稿,我們從大局出發(fā)對上報口徑提出合理的意見和建議,并多次向局、縣有關領導匯報,最終形成統(tǒng)一的對上口徑。為我縣今后向省市爭取資金打下基礎。

社會保障對象多為弱勢群體,工作也大多牽涉到個人利益,因此向社保方面來信、來訪情況也較多。對于各類來信情況,我們一方面與來信人進行電話溝通交流,另一方面以書面材料形式向他們做好解釋工作。對于能解決的及時給予解決;需與其它單位共同解決或協(xié)調(diào)解決的,積極與其他部門聯(lián)系,讓他們幫助解決;不能解決的,向來信人說明原因,解釋好政策規(guī)定,讓上訪人員得到了較為滿意的答復。對于每位來局訪問人員,我們都堅持做到一句話問好,一把椅子讓做,送上一杯開水,把我們相關的政策解釋好,把我們的承諾落實好,盡量讓他們帶著問題而來,帶著滿意而歸。對于那些在某一類社保對象群體中有一定影響力和組織能力的上訪戶,我們一方面采取逢節(jié)日去其家中看望、問侯,另一方面進行說服、教育、解釋政策,向其介紹我縣當前的財政經(jīng)濟情況,達之以情,曉之以理,讓他們能從大局出發(fā),為我縣的穩(wěn)定服務。通過我們的努力,今年以來從未出現(xiàn)過聚眾上訪的現(xiàn)象,并在實際工作中,樹立了財政部門的新形象,為創(chuàng)建平安*縣起到了重要作用。

在業(yè)務工作和經(jīng)濟活動工作中,堅持處處以人民利益為己任,艱苦樸素,勤政廉政,耐住清貧,不該拿的不拿,不該吃的不吃,不該去的不去,樹立“務實、高效、廉潔”的財政干部形象。認真開展各項政治、業(yè)務學習,遵紀守法,文明執(zhí)法、工作中堅持公開透明,團結協(xié)調(diào),保持室內(nèi)外衛(wèi)生整潔,確保無安全責任事故和違法亂紀事件發(fā)生。

上半年財政局工作總結篇十六

20xx年上半年,全縣財政工作在省、市財政部門的指導下,在縣委、縣政府的正確領導下,經(jīng)過財政系統(tǒng)干部職工的不懈努力,緊緊圍繞“穩(wěn)增長、調(diào)結構、惠民生、促改革、防風險”工作目標,服務“六大工程”“四大會戰(zhàn)”,牢固樹立“五大”發(fā)展理念,深化改革、創(chuàng)新爭先、主動作為,提高收入質(zhì)量、優(yōu)化支出結構、強化監(jiān)督管理、提升服務水平,擴大有效投資,有力地促進了xx經(jīng)濟社會健康可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)縣人大十七屆二次會議精神,20xx年我縣公共財政預算收入預期目標為10億元,增長9.3%,其中國稅5億元、地稅2.8億元、財政2.2億元。截止6月22日,縣公共財政預算總收入完成52978萬元,占全年預算數(shù)的52.98%,其中國稅完成26597萬元,占預算數(shù)的53.2%;地稅完成16415萬元,占預算數(shù)的58.7%;財政完成9966萬元,占預算數(shù)的45.3%。稅比78.4%,非稅占比37.57%。完成公共預算支出23.2億元。目前由于稅收政策性減稅因素影響,包括部分行業(yè)增值稅稅率下降1%,上調(diào)小規(guī)模納稅人標準等因素影響,預計減收約1500萬元以上;再加上政府性債務風險管控政策、融資政策和政府投資項目“停、緩、調(diào)、撤”政策等因素影響,預計全年減收約4500萬元以上。

2、重點工作、特色工作完成情況。

(1)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導基金作用,著力扶持三家以上企業(yè)。

今年縣產(chǎn)業(yè)引導投資基金對湖南科創(chuàng)紡織股份有限公司、湖南科力嘉紡織股份有限公司、湖南澤華康杰私募股權基金(產(chǎn)業(yè)子基金)進行了投放,但目前科創(chuàng)和科力嘉對投放前的股權質(zhì)押和投資期限前置條件存在分歧,具體情況還要通過產(chǎn)業(yè)引導投資基金管委會決策。

(2)深化國庫集中支付電子化改革。

我縣已經(jīng)出臺了《xx縣財政國庫動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》,制訂了監(jiān)控規(guī)則,監(jiān)控系統(tǒng)運行有序;出臺了《xx縣關于進一步完善財政代發(fā)工資管理的通知》,實行統(tǒng)一規(guī)范的工資數(shù)據(jù)和支付流程,規(guī)范了工資變動管理;實行電子支付后,所有單位的預算指標同時細化到功能分類和經(jīng)濟分類的末級科目,進一步促進了預算管理。

(3)完善人事、財務管理制度。

已經(jīng)出臺《20xx年度績效考核實施辦法》和《xx縣財政局機關財務管理制度》對推動績效管理、調(diào)動干部職工積極性、完善獎優(yōu)罰劣的激勵機制,進行了全面的規(guī)范,有了制度性文件。

(4)全面推進績效管理。

已對20xx年預算資金實行績效目標管理與預算同步編制;對20xx年部門整體支出和項目支出開展績效自評,目前已發(fā)文,單位還在開展評價;對20xx年追加專項通過績效評價流轉機制進行了審核評價。

在接下來的半年,我們將緊盯20xx年財政總收入突破10億元這個總目標,全力支持市委“一三五”發(fā)展思路,緊緊圍繞縣委“六大工程”“四大會戰(zhàn)”,繼續(xù)做好六個方面的工作:

1、支持實體經(jīng)濟發(fā)展,擴大財源注重質(zhì)量。緊扣縣委、縣政府發(fā)展戰(zhàn)略、重點工程,落實積極財政政策,著力壯大主體財源、注重提升收入質(zhì)量、啟動綜合治稅信息平臺,確保財政總收入突破10億元大關,收入質(zhì)量進一步改善。

2、深化財稅體制改革,增強財政工作動力。緊跟省、市財政改革步伐,力求財政改革取得新突破。

一是落實稅制改革任務。做好資源稅、房地產(chǎn)稅等稅制改革的前期調(diào)研。

二是完善預算管理制度。完善全口徑預算管理,提高政府性基金與地方一般公共預算的統(tǒng)籌力度。

四是推動支付流程優(yōu)化。全面實施國庫集中支付電子化和預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),進一步提高預算單位財務管理水平和公共財政支出透明度;五是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。深入推進資產(chǎn)管理與預算管理、國庫管理相結合,著力構建更加符合行政事業(yè)單位運行特點和國有資產(chǎn)管理規(guī)律、從“入口”到“出口”全生命周期的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理體系。

3、抓好政府債務管理,增加風險防控強度。落實財預〔20xx〕50號文件精神,加大債務監(jiān)管力度、嚴守債務審批流程、嚴控債務規(guī)模、嚴格債務分類,減輕政府債務壓力。健全政府性債務風險預警、化解和應急處置機制,要堅決制止行政事業(yè)單位和政府平臺公司違法違規(guī)舉債融資行為。用足易地扶貧搬遷和棚戶區(qū)改造中央融資政策;用好ppp項目和政府新增建設債券及土地儲備專項債券;用穩(wěn)各類基金的企業(yè)融資行為。確保政府債務處于合理空間,不出現(xiàn)區(qū)域性金融風險。

4、大力支持鄉(xiāng)村振興,加快脫貧攻堅進度。我們要繼續(xù)建立健全財政投入保障機制,完善政策扶持措施,改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施條件、加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、深化農(nóng)村綜合改革、全力支持脫貧攻堅。努力讓農(nóng)業(yè)成為有奔頭的產(chǎn)業(yè),讓農(nóng)民成為有吸引力的職業(yè),讓農(nóng)村成為安居樂業(yè)的美麗家園。

5、全力保障改善民生,提高財政保障水平。突出財政的公共性、公平性、普惠性,強化民生支出保障。堅持民生優(yōu)先,持續(xù)加大民生投入,繼續(xù)支持教育、醫(yī)衛(wèi)、就業(yè)、社保和文化事業(yè)的發(fā)展。

6、繼續(xù)完善財政管理,提升資金使用效率。

一是加強績效評價。對所有縣級專項資金進行整體績效評價,強化結果運用,評價結果作為預算安排的重要依據(jù)。進一步強化“花錢講績效”主體意識,建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的機制。

二是加強資產(chǎn)管理。全面加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,完善出租和出借的辦法和制度。進一步規(guī)范處置,有效利用,整合資源,盤活資產(chǎn)。

三是加強監(jiān)督檢查。協(xié)調(diào)紀檢、審計等部門,積極配合市、縣巡察工作安排,有針對性的開展“三公”經(jīng)費、亂發(fā)津補貼、政府采購等專項檢查工作,加大對政府債務、ppp項目、扶貧資金、環(huán)保資金的監(jiān)督檢查力度。進一步強化財政投資評審職能,力求規(guī)范化、專業(yè)化、標準化。充分利用互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督,加強對村級財務工作的指導和監(jiān)管。四是加強基礎工作。扎實開展財政“七五”普法。深化政府采購“放管服”改革。強化會計基礎工作。加快推進財政信息化和信息安全建設,推動財政信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、業(yè)務協(xié)同、信息共享。

上半年財政局工作總結篇十七

2020年上半年,全縣財政工作在省、市財政部門的指導下,在縣委、縣政府的正確領導下,經(jīng)過財政系統(tǒng)干部職工的不懈努力,緊緊圍繞“穩(wěn)增長、調(diào)結構、惠民生、促改革、防風險”工作目標,服務“六大工程”“四大會戰(zhàn)”,牢固樹立“五大”發(fā)展理念,深化改革、創(chuàng)新爭先、主動作為,提高收入質(zhì)量、優(yōu)化支出結構、強化監(jiān)督管理、提升服務水平,擴大有效投資,有力地促進了xx經(jīng)濟社會健康可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)縣人大十七屆二次會議精神,2020年我縣公共財政預算收入預期目標為10億元,增長9.3%,其中國稅5億元、地稅2.8億元、財政2.2億元。截止6月22日,縣公共財政預算總收入完成52978萬元,占全年預算數(shù)的52.98%,其中國稅完成26597萬元,占預算數(shù)的53.2%;地稅完成16415萬元,占預算數(shù)的58.7%;財政完成9966萬元,占預算數(shù)的45.3%。稅比78.4%,非稅占比37.57%。完成公共預算支出23.2億元。目前由于稅收政策性減稅因素影響,包括部分行業(yè)增值稅稅率下降1%,上調(diào)小規(guī)模納稅人標準等因素影響,預計減收約1500萬元以上;再加上政府性債務風險管控政策、融資政策和政府投資項目“停、緩、調(diào)、撤”政策等因素影響,預計全年減收約4500萬元以上。

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