專業(yè)企業(yè)小金庫自查報告(通用22篇)

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專業(yè)企業(yè)小金庫自查報告(通用22篇)
時間:2023-11-02 17:51:03     小編:紫衣夢

報告的目的是向讀者傳達重要的信息和結(jié)論,幫助他們理解和做出決策。在寫報告的過程中,需要注意語言的準確性和表達的精煉性。如果您需要更多關(guān)于報告寫作的資源和技巧,可以參考下面列出的相關(guān)書籍和網(wǎng)站。

企業(yè)小金庫自查報告篇一

雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于xxxx年,經(jīng)雷州市政府批準,脫鉤給國資權(quán)屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,59家國有企業(yè)中有7家已關(guān)閉、破產(chǎn),其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),目前只有7家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休,有的已調(diào)動,部分企業(yè)也只有名稱保留,沒辦公場所,沒資產(chǎn),沒業(yè)務(wù)。為便于保護職工的權(quán)益,,經(jīng)請示市政府批準,財政給國資公司權(quán)屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費,讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時,在人力、物力不足的情況下,國資部門為保護國家財物,保障職工利益,維護社會穩(wěn)定,不斷加強企業(yè)的監(jiān)管,至今,國資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的違法經(jīng)濟行為?,F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下:

(一)、會計機構(gòu):

各企業(yè)財務(wù)會計機構(gòu)完善,會計、出納分工明確,職責(zé)分明。

(二)、會計制度:

各企業(yè)財務(wù)會計制度規(guī)范,財務(wù)管理得力,各項財務(wù)收、支完全按財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。

(三)、經(jīng)濟活動:

各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關(guān)閉狀態(tài),經(jīng)濟業(yè)務(wù)很少,大部分企業(yè)人員已分散社會,留守人員只靠領(lǐng)取財政撥付的生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn),沒有經(jīng)營權(quán),銀行帳戶也已凍結(jié),甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,每次出租也是經(jīng)職工同意公開竟價拍標的,各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進行,通過上報國資委批準,社會中介機構(gòu)評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。

(四)、財務(wù)狀況:

各企業(yè)只設(shè)一會計帳套,帳薄設(shè)置完整,收支核算據(jù)實,費用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務(wù)消費,轉(zhuǎn)移資產(chǎn),虛列費用等現(xiàn)象。

企業(yè)小金庫自查報告篇二

雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于xxxx年,經(jīng)雷州市政府批準,脫鉤給國資權(quán)屬管理的.企業(yè)有59家。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,59家國有企業(yè)中有7家已關(guān)閉、破產(chǎn),其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),目前只有7家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休,有的已調(diào)動,部分企業(yè)也只有名稱保留,沒辦公場所,沒資產(chǎn),沒業(yè)務(wù)。為便于保護職工的權(quán)益,2007年,經(jīng)請示市政府批準,財政給國資公司權(quán)屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費,讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時,在人力、物力不足的情況下,國資部門為保護國家財物,保障職工利益,維護社會穩(wěn)定,不斷加強企業(yè)的監(jiān)管,至今,國資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的違法經(jīng)濟行為?,F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下:

(一)、會計機構(gòu):

各企業(yè)財務(wù)會計機構(gòu)完善,會計、出納分工明確,職責(zé)分明。

(二)、會計制度:

各企業(yè)財務(wù)會計制度規(guī)范,財務(wù)管理得力,各項財務(wù)收、支完全按財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。

(三)、經(jīng)濟活動:

各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關(guān)閉狀態(tài),經(jīng)濟業(yè)務(wù)很少,大部分企業(yè)人員已分散社會,留守人員只靠領(lǐng)取財政撥付的生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn),沒有經(jīng)營權(quán),銀行帳戶也已凍結(jié),甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,每次出租也是經(jīng)職工同意公開竟價拍標的,各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進行,通過上報國資委批準,社會中介機構(gòu)評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。

(四)、財務(wù)狀況:

各企業(yè)只設(shè)一會計帳套,帳薄設(shè)置完整,收支核算據(jù)實,費用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務(wù)消費,轉(zhuǎn)移資產(chǎn),虛列費用等現(xiàn)象。

企業(yè)小金庫自查報告篇三

特區(qū)治理辦:

根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理。現(xiàn)總結(jié)如下:

組織全體干部職工學(xué)習(xí)了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確?!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。

按照文件精神,我部成立了清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責(zé)人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務(wù)情況進行了清理,經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

組織人員對辦公室、業(yè)務(wù)股進行清查,對部財務(wù)情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。

在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領(lǐng)導(dǎo)匯報,追究相關(guān)人員責(zé)任。經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

我辦將按照文件精神和上級有關(guān)規(guī)定,進一步健全財務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。

企業(yè)小金庫自查報告篇四

按照集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的通知要求,我公司認真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

(一)動員部署、宣傳發(fā)動情況。

1、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)。

為加強對“小金庫”專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo),分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長,紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長,計劃財務(wù)部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)專項治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在監(jiān)察審計部,負責(zé)日常具體工作,辦公室成員由機關(guān)各部門負責(zé)人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成。

2、加強宣傳,提高認識。

為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:

(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會、中心組學(xué)習(xí)機會專門傳達學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態(tài)度。

(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關(guān)“小金庫”問題的幾個問題說明》等相關(guān)內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學(xué)習(xí),同時,相關(guān)科室專門抽出時間,進行會計法規(guī)知識的學(xué)習(xí)與宣貫。

(3)8月18日,組織機關(guān)部門負責(zé)人及在京的項目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內(nèi)容,明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署,并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學(xué)。

(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學(xué)習(xí),因此,我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網(wǎng)上,供項目部組織職工進行學(xué)習(xí)。

3、專項治理工作的具體步驟。

(1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作。

為進一步做好專項治理“小金庫”效能監(jiān)察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發(fā)了《關(guān)于開展治理“小金庫”專項效能監(jiān)察的通知》(通京察【2010】36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了“小金庫”效能監(jiān)察的報告和有關(guān)報表。

(2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。

(3)9月10日,利用項目經(jīng)理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關(guān)的文件、政策解釋進行了學(xué)習(xí)。

(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上,機關(guān)各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。

(二)自查自糾實施范圍。

實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。

(三)組織實施方式。

組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎(chǔ)上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。

(四)自查自糾工作承諾。

目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。

(五)公示情況。

自查自糾工作結(jié)束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。

(六)收到舉報及查處落實情況。

到目前為止,未接到關(guān)于“小金庫”方面的舉報。

(七)其他方面。

1、工會經(jīng)費情況(期間:-6月30日)。

(1)末結(jié)余160,689.54元。

(2)工會經(jīng)費收入1,100,901.99元,主要項目為:

行政撥交經(jīng)費845,054.76元。

會費收入47,615.71元。

行政補助131,599.38元。

上級補助66,800.00元。

其他9,832.14元。

(3)工會經(jīng)費支出854,417.04元,主要項目為:

會員活動費30,367.00元。

職工活動費229,788.35元。

工會業(yè)務(wù)費334,199.18元。

上解經(jīng)費支出154,289.97元。

維權(quán)支出105,772.54元。

(4)工會經(jīng)費結(jié)余407,174.49元。

由于施工任務(wù)比較緊,各項目部上半年的`工會費用還未報銷,經(jīng)費結(jié)余較高。

(1)20末結(jié)余174,956.15元。

(2)互助金收入5,696.00元。

(3)互助金支出9,852.17元。

(4)互助金結(jié)余170,799.98元。

3、住房公積金情況(期間:-2010年6月30日)。

(1)年末結(jié)余4,299,197.42元。

(2)住房公積金收入4,928,802.66元。

(3)住房公積金支出2,615,229.5元。

(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元。

(佚名2010年)。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況。

通過自查發(fā)現(xiàn),分公司有七各單位存在“小金庫”(其中:施工項目部6個,機關(guān)1個),累計收入363391元,收入來源主要是變賣項目部無法使用的廢電纜頭、電纜盤及廢舊報紙、包裝箱等;已支出329680元,主要是用來補貼工地職工食堂、發(fā)放生活補貼、零星獎金、處置勞務(wù)費等,結(jié)存33711元,已全部返到分公司財務(wù)。

(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況。

1、工會經(jīng)費的管理。

2007年末結(jié)余160,689.54元,上述期間增加1,100,901.99元,減少854,417.04元,期末結(jié)余407,174.49元。

(2)管理措施。

工會財務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財務(wù)收支管理辦法》,為了保證工會資產(chǎn)的安全完整,按照工會法的有關(guān)規(guī)定,工會經(jīng)費審查委員會定期(半年)對工會經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進行審查,出具審計報告,并上報集團公司工會。

2、職工互助金的管理。

2007年末結(jié)余174,956.15元,上述期間增加5,696.00元,減少9,852.17元,期末結(jié)余170,799.98元。

(2)管理措施。

職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》,為加強職工互助金的管理,工會為每個職工建立了互助金臺賬,并定期核對,同時,在定期進行的工會經(jīng)費審計時進行審計。

3、住房公積金的管理。

2007年末結(jié)余4,299,197.42元,上述期間增加4,928,802.66元,減少2,615,229.5元,期末結(jié)余6,612,770.58元。

(2)管理措施。

管理制度執(zhí)行xx市住房公積金管理中心和分公司的管理制度,每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費用中提取,分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶,提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。

(三)內(nèi)控制度的清理情況。

為不斷規(guī)范企業(yè)的各項管理工作,今年年初,分公司根據(jù)情況的變化,對前期的各項管理制度進行了清理,對不適用的進行刪除、發(fā)生變化的進行修訂,以前沒有的重新制定后,形成了企業(yè)的文件匯編,匯編內(nèi)容涵蓋了分公司所有部門的管理制度。在內(nèi)控制的清理過程中,刪除不適用的制度6項,修改5項,新制定9項,在新制定的文件中,屬于規(guī)范項目合同管理方面的1項,規(guī)范物資采購及資金管理的2項,加強項目安全管理方面的4項,項目信息公開方面的2項。

(四)“小金庫”產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因。

分公司“小金庫”主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤,產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題,項目部采取不上報處置收入,用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法,來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因:

1、對廢舊物資處置的認識程度不夠,造成在管理制度方面存在欠缺。

2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線,線路長,集中困難),廢舊材料后續(xù)工程無法使用,扔掉可惜,職工的積極性不高。

三、檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況。

(一)自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的結(jié)余資金已全部交到分公司財務(wù),由于會計與稅收在時間上存在差異,目前稅務(wù)處理尚未進行,稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。

(二)隨著自查工作的階段性完成,正在著手進行自查結(jié)果的公示工作,將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果,接受群眾的監(jiān)督。

(三)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,責(zé)成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法,堵塞“小金庫”產(chǎn)生的漏洞。

四、“小金庫”問題長效機制措施。

(一)繼續(xù)加強宣傳教育工作。

充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道,認真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習(xí),把“小金庫”的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項治理等工作相結(jié)合,建立起防治“小金庫”滋生的長效機制。

(二)完善制度,強化執(zhí)行。

針對企業(yè)在管理中存在的不足,我公司。

企業(yè)小金庫自查報告篇五

《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由秘書長治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負責(zé)。

全省“小金庫”專項治理后,我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全省2011年“小金庫”治理工作的通知》,商會要求大家認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家對照“四種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

我商會治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報電話,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

按照《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求,我商會重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動,對各類賬戶、票據(jù)等進行了認真的細致的清查。

1、我商會均按照《企業(yè)會計準則》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本公司財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我商會財務(wù)部門和其他各職能部門,嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、我商會各類票據(jù)管理規(guī)范,并建立了相應(yīng)的備查薄。

4、財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,沒有任何形式進行私存私放。

雖然我商會目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫”,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,將建立長效監(jiān)督機制,提供財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

企業(yè)小金庫自查報告篇六

雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于1999年,經(jīng)雷州市政府批準,脫鉤給國資權(quán)屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,59家國有企業(yè)中有7家已關(guān)閉、破產(chǎn),其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),目前只有7家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休,有的已調(diào)動,部分企業(yè)也只有名稱保留,沒辦公場所,沒資產(chǎn),沒業(yè)務(wù)。為便于保護職工的權(quán)益,2007年,經(jīng)請示市政府批準,財政給國資公司權(quán)屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費,讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時,在人力、物力不足的情況下,國資部門為保護國家財物,保障職工利益,維護社會穩(wěn)定,不斷加強企業(yè)的監(jiān)管,至今,國資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的違法經(jīng)濟行為?,F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下:

(一)、會計機構(gòu):

各企業(yè)財務(wù)會計機構(gòu)完善,會計、出納分工明確,職責(zé)分明。

(二)、會計制度:

各企業(yè)財務(wù)會計制度規(guī)范,財務(wù)管理得力,各項財務(wù)收、支完全按財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。

(三)、經(jīng)濟活動:

各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關(guān)閉狀態(tài),經(jīng)濟業(yè)務(wù)很少,大部分企業(yè)人員已分散社會,留守人員只靠領(lǐng)取財政撥付的生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn),沒有經(jīng)營權(quán),銀行帳戶也已凍結(jié),甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,經(jīng)職工同意公開竟價拍標的,各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進行,通過上報國資委批準,社會中介機構(gòu)評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。

(四)、財務(wù)狀況:

各企業(yè)只設(shè)一會計帳套,帳薄設(shè)置完整,收支核算據(jù)實,費用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務(wù)消費,轉(zhuǎn)移資產(chǎn),虛列費用等現(xiàn)象。

企業(yè)小金庫自查報告篇七

《關(guān)于做好全省2011年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)。

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由秘書長治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負責(zé)。

二、提高認識,加強宣傳。

全省“小金庫”專項治理后,我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全省2011年“小金庫”治理工作的通知》,商會要求大家認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家認真對待專項治理工作,檢查“小金庫”是加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家對照“四種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

我商會治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報電話,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。

按照《關(guān)于做好全省2011年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求,我商會重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動,對各類賬戶、票據(jù)等進行了認真的細致的清查。

1、我商會均按照《企業(yè)會計準則》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本公司財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我商會財務(wù)部門和其他各職能部門,嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、我商會各類票據(jù)管理規(guī)范,并建立了相應(yīng)的備查薄。

4、財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,沒有任何形式進行私存私放。

雖然我商會目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫”,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,將建立長效監(jiān)督機制,提供財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

企業(yè)小金庫自查報告篇八

為嚴肅財政管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,同時治理“小金庫”也是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關(guān)文件精神,根據(jù)舞鋼市教育局文件要求,我校結(jié)合實際認真開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,切實將清理工作擺上重要位置。

市教育局“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前學(xué)校的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校還集中組織教職工傳達文件精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。要求全體教職工,認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,做到職責(zé)分明。

根據(jù)上級文件規(guī)定要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入法定帳目,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

(一)我校根據(jù)市教育局的有關(guān)要求,學(xué)校一些重大收支,事前都要開全體教工會,事后進行常規(guī)公示。

(二)我校嚴格執(zhí)行收費政策。沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及教育局要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

(三)學(xué)校嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。前三期預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入學(xué)校賬目專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。自本期起,我校又取消了學(xué)前班,因此學(xué)校在無任何預(yù)算外的收入。

(四)我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。

(五)本期我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

企業(yè)小金庫自查報告篇九

為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:

(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會、中心組學(xué)習(xí)機會專門傳達學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態(tài)度。

(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關(guān)“小金庫”問題的幾個問題說明》等相關(guān)內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學(xué)習(xí),同時,相關(guān)科室專門抽出時間,進行會計法規(guī)知識的學(xué)習(xí)與宣貫。

(3)8月18日,組織機關(guān)部門負責(zé)人及在京的項目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內(nèi)容,明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署,并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學(xué)。

(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學(xué)習(xí),因此,我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網(wǎng)上,供項目部組織職工進行學(xué)習(xí)。

3、專項治理工作的具體步驟。

(1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作。

為進一步做好專項治理“小金庫”效能監(jiān)察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發(fā)了《關(guān)于開展治理“小金庫”專項效能監(jiān)察的通知》(通京察36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了“小金庫”效能監(jiān)察的報告和有關(guān)報表。

(2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。

(3)9月10日,利用項目經(jīng)理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關(guān)的文件、政策解釋進行了學(xué)習(xí)。

(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上,機關(guān)各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。

(二)自查自糾實施范圍。

實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的.藍天公司)。

(三)組織實施方式。

組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎(chǔ)上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。

(四)自查自糾工作承諾。

目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。

(五)公示情況。

自查自糾工作結(jié)束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。

(六)收到舉報及查處落實情況。

到目前為止,未接到關(guān)于“小金庫”方面的舉報。

(七)其他方面。

1、工會經(jīng)費情況(期間:2008年-2010年6月30日)。

(1)2007年末結(jié)余160,689.54元。

(2)工會經(jīng)費收入1,100,901.99元,主要項目為:

行政撥交經(jīng)費845,054.76元。

會費收入47,615.71元。

行政補助131,599.38元。

上級補助66,800.00元。

其他9,832.14元。

(3)工會經(jīng)費支出854,417.04元,主要項目為:

會員活動費30,367.00元。

職工活動費229,788.35元。

工會業(yè)務(wù)費334,199.18元。

上解經(jīng)費支出154,289.97元。

維權(quán)支出105,772.54元。

(4)工會經(jīng)費結(jié)余407,174.49元。

由于施工任務(wù)比較緊,各項目部上半年的工會費用還未報銷,經(jīng)費結(jié)余較高。

2、職工互助金情況(期間:2008年-2010年6月30日)。

(1)2007年末結(jié)余174,956.15元。

(2)互助金收入5,696.00元。

(3)互助金支出9,852.17元。

(4)互助金結(jié)余170,799.98元。

(1)2007年末結(jié)余4,299,197.42元。

(2)住房公積金收入4,928,802.66元。

(3)住房公積金支出2,615,229.5元。

(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元。

(佚名2010年)。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況。

(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況。

1、工會經(jīng)費的管理。

(2)管理措施。

工會財務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財務(wù)收支管理辦法》,為了保證工會資產(chǎn)的安全完整,按照工會法的有關(guān)規(guī)定,工會經(jīng)費審查委員會定期(半年)對工會經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進行審查,出具審計報告,并上報集團公司工會。

2、職工互助金的管理。

2007年末結(jié)余174,956.15元,上述期間增加5,696.00元,減少9,852.17元,期末結(jié)余170,799.98元。

(2)管理措施。

職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》,為加強職工互助金的管理,工會為每個職工建立了互助金臺賬,并定期核對,同時,在定期進行的工會經(jīng)費審計時進行審計。

3、住房公積金的管理。

2007年末結(jié)余4,299,197.42元,上述期間增加4,928,802.66元,減少2,615,229.5元,期末結(jié)余6,612,770.58元。

(2)管理措施。

管理制度執(zhí)行xx市住房公積金管理中心和分公司的管理制度,每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費用中提取,分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶,提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。

(三)內(nèi)控制度的清理情況。

為不斷規(guī)范企業(yè)的各項管理工作,今年年初,分公司根據(jù)情況的變化,對前期的各項管理制度進行了清理,對不適用的進行刪除、發(fā)生變化的進行修訂,以前沒有的重新制定后,形成了企業(yè)的文件匯編,匯編內(nèi)容涵蓋了分公司所有部門的管理制度。在內(nèi)控制的清理過程中,刪除不適用的制度6項,修改5項,新制定9項,在新制定的文件中,屬于規(guī)范項目合同管理方面的1項,規(guī)范物資采購及資金管理的2項,加強項目安全管理方面的4項,項目信息公開方面的2項。

(四)“小金庫”產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因。

分公司“小金庫”主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤,產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題,項目部采取不上報處置收入,用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法,來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因:

1、對廢舊物資處置的認識程度不夠,造成在管理制度方面存在欠缺。

2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線,線路長,集中困難),廢舊材料后續(xù)工程無法使用,扔掉可惜,職工的積極性不高。

三、檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況。

(一)自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的結(jié)余資金已全部交到分公司財務(wù),由于會計與稅收在時間上存在差異,目前稅務(wù)處理尚未進行,稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。

(二)隨著自查工作的階段性完成,正在著手進行自查結(jié)果的公示工作,將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果,接受群眾的監(jiān)督。

(三)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,責(zé)成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法,堵塞“小金庫”產(chǎn)生的漏洞。

四、“小金庫”問題長效機制措施。

(一)繼續(xù)加強宣傳教育工作。

充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道,認真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習(xí),把“小金庫”的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項治理等工作相結(jié)合,建立起防治“小金庫”滋生的長效機制。

(二)完善制度,強化執(zhí)行。

針對企業(yè)在管理中存在的不足,我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度,特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時,加大對管理制度的執(zhí)行力度,使制度能夠真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題、化解風(fēng)險的作用,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上,分公司將認真學(xué)習(xí)研究“小金庫”產(chǎn)生的可能途徑,制定有關(guān)措施,做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。

(三)強化監(jiān)督和監(jiān)控工作。

自查自糾工作結(jié)束后,專項治理工作組將繼續(xù)存在,并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進行明示,一直掛到今年年底“小金庫”專項治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后,在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》,接受群眾的監(jiān)督。

企業(yè)小金庫自查報告篇十

《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)。

為確保專項治理工作的順利進行,成立了由秘書長治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負責(zé)。

二、提高認識,加強宣傳。

全省“小金庫”專項治理后,我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全省“小金庫”治理工作的通知》,商會要求大家認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家對照“四種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

我商會治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報電話,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。

按照《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求,我商會重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動,對各類賬戶、票據(jù)等進行了認真的細致的清查。

1、我商會均按照《企業(yè)會計準則》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本公司財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我商會財務(wù)部門和其他各職能部門,嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的`行為。

3、我商會各類票據(jù)管理規(guī)范,并建立了相應(yīng)的備查薄。

4、財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,沒有任何形式進行私存私放。

雖然我商會目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫”,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,將建立長效監(jiān)督機制,提供財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

企業(yè)小金庫自查報告篇十一

為認真貫徹落實通知精神,公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求,結(jié)合我公司實際情況,認真進行“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下:

自集團下發(fā)關(guān)于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后,我公司即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本公司實際工作機制,認真做好宣傳、動員和部署,成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負責(zé)人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(財務(wù)處),加強分工協(xié)作,落實工作責(zé)任;與此同時,通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導(dǎo),提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識,鼓勵群眾監(jiān)督舉報。

按照專項治理方案要求,我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查,我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀問題。在清查的基礎(chǔ)上,認真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。

通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作,使我公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性,進一步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。同時,嚴格按照國家和地產(chǎn)集團各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。通過這些活動,對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設(shè)各項任務(wù)的實現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。

企業(yè)小金庫自查報告篇十二

按照省財政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關(guān)于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認真進行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:

我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學(xué)習(xí),并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認真細致的清查:

1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。

3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。

5、我單位按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。

雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,強化流程,加強內(nèi)控機制。

企業(yè)小金庫自查報告篇十三

接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產(chǎn)管理

加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

企業(yè)小金庫自查報告篇十四

治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳國家國務(wù)院辦公廳引發(fā)關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見的通知》(中辦發(fā)[20xx]18號)和《關(guān)于做好“小金庫”專項治理評價驗收工作的通知》(瓊治辦[20xx]650號)要求,我校依據(jù)相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實際情況,成立了學(xué)校自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組,按照上級對“小金庫”治理工作的統(tǒng)一部署和要求,認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,相關(guān)情況匯報如下:

本次“小金庫”專項治理是三亞市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學(xué)發(fā)展觀,推動事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必要要求;是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系,加強反腐倡廉建設(shè)的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內(nèi)容;是進一步強化預(yù)算管理與財務(wù)管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機制的重要契機。

我校的專項治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動展開,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務(wù)收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

為了保障治理工作順利進行,學(xué)校立即成立了“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立了舉報電話?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校黨小組牽頭實施,校長室、教導(dǎo)室、總務(wù)室各部門負責(zé)同志共同參與。

具體學(xué)?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單如下:。

組長:李xx。

副組長:張xx。

成員:伍xx、梁xx、各班主任。

舉報電話:xxxx。

按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,由行政“一把手”總負責(zé),成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實“三到位”,把本校的治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。

按照上級文件規(guī)定的要求,我校重點圍繞“治理內(nèi)容”中的各項指標深入自查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入我校財務(wù)法定賬目同意核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

我校此次“小金庫”的專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的項目開展自查活動,對20xx年以來所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。

1、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開全校教職工會議,事后進行常規(guī)公示;學(xué)校每年在全校教職工會議上都要作財務(wù)報告,并要在全校教職工會議上都獲得通過。

2、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

3、我校財務(wù)部門,嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”以及個人名義私存公款等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

4、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

5、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

6、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

7、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

在專項治理工作期間,學(xué)校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組親自指導(dǎo)、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專項治理工作期間,通報有關(guān)事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我?!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。

我校通過此次“小金庫”專項治理自查自糾工作,進一步規(guī)范了學(xué)校的內(nèi)部管理,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費,私設(shè)小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責(zé)”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,制定整改措施,加強財務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,實事求是地落實整改責(zé)任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

企業(yè)小金庫自查報告篇十五

按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關(guān)于開展私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發(fā)〔20xx〕35號)文件要求,我辦對20xx年1月至今私設(shè)“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查,并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)會計具體負責(zé)此次專項治理工作。專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

經(jīng)過自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,未設(shè)任何形式的“小金庫”。財務(wù)報銷按照財政集中支付要求,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一通過金財大平臺報銷,支付中心確認支付,杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我辦將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

企業(yè)小金庫自查報告篇十六

xx派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入xx縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設(shè)“小金庫”行為。

縣紀委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況:給予xx派出所所長**行政記大過處分。

主觀原因:**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀政紀于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學(xué)習(xí),缺乏法紀、黨紀觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。

客觀原因:

一是專項治理的缺失?!靶〗饚臁睂m椫卫碛捎谑軙r間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。

二是責(zé)任追究的缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟處罰與責(zé)任追究,只要個人不承擔(dān)責(zé)任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀風(fēng)險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。

三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。

三、教訓(xùn)與啟示。

一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法,將廉政紀律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預(yù)算和財務(wù)收支總體及明細收支,接受社會監(jiān)督檢查。

企業(yè)小金庫自查報告篇十七

按照《市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號),區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:。

一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)。

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長任組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)科具體負責(zé)此次專項治理工作。

二、提高認識,加強宣傳。

“小金庫”專項治理后,我局迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)《市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由財務(wù)科長朱梅具體負責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查,實施長效監(jiān)督。

按照《市區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58號)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我局均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我局財務(wù)科嚴格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

企業(yè)小金庫自查報告篇十八

(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責(zé)人和財務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會議,傳達市委文件,要求積極開展“小金庫”專項治理工作,對照自查自糾情況報告表認真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認真扎實地開展清理工作。

(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負責(zé)人、財務(wù)人員。

二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制。

按照清理范圍要求,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,我局首先開展了對科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴格落實財經(jīng)紀律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

企業(yè)小金庫自查報告篇十九

為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責(zé)、分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一責(zé)任人、紀檢組長具體負責(zé),財務(wù)人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

此項治理的重點包括行政機關(guān),主要從以下幾方面進行自查自糾:

1、違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;

2、用資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;

3、以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

(一)賬戶情況

自查表明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S?、嚴格透明,我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設(shè)立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到專款專用,無設(shè)立“小金庫”的.情況。

(二)存在的問題及解決情況

開發(fā)區(qū)8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責(zé)、敢于坦承的原則如實匯報如下:

1、我局原任局長根據(jù)管委會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697.80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。

2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責(zé)審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設(shè)了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。

3、原任領(lǐng)導(dǎo)于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

企業(yè)小金庫自查報告篇二十

為嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)上級主管部門的指導(dǎo)精神,我院結(jié)合實際情況,對資金規(guī)范化管理進行自查清查和清查,切實將清查工作放在第一位。

第一:根據(jù)上級精神,我院動員全體職工傳達落實文件內(nèi)容,加強廉政建設(shè),遏制和防治腐敗,規(guī)范財務(wù)收支的重要措施是廣大醫(yī)院職工的需要,并認真清查“小金庫”工作,成立有院長率頭,財務(wù)人員負責(zé),全體職工監(jiān)督的工作小組,認真扎實的開展清理工作。

第二:按照“關(guān)于開展小金庫”專項檢查的要求,通過深入自查我院財務(wù)管理均按國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對收入支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目核算,沒有侵占和私自設(shè)立賬戶,開設(shè)小金庫。

第三:按照清理范圍的要求,我院對前幾個月賬務(wù)處理進行抽查,并請職工進行監(jiān)督檢查,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀行為。

雖然我院在清理“小金庫”治理工作上沒有發(fā)現(xiàn)問題,但通過清查進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保各項收入入賬,確保資金合理使用。

企業(yè)小金庫自查報告篇二十一

為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴肅財經(jīng)紀律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:

領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導(dǎo)主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。

20xx年12月20日,我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,傳達和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔xx〕10號文件,布置自查任務(wù),確定了如下的自查內(nèi)容:

1、學(xué)校或班級有無違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為;

2、學(xué)?;虬嗉売袩o違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;

3、學(xué)?;虬嗉売袩o以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;

4、學(xué)?;虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

5、學(xué)?;虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

6、學(xué)?;虬嗉売袩o以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

7、學(xué)?;虬嗉売袩o上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對學(xué)校和班級的收入往來進行清查,對學(xué)校和班級有無欠帳等情況進行核查;二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀檢委員牽頭,對學(xué)校的經(jīng)費收支情況進行專項檢查,并對學(xué)校的其他收入情況進行核查,如:對東平小學(xué)上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

由于分工明確,責(zé)任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進行了認真的核對,對每條單據(jù)進行了認真的檢查,證明我校的經(jīng)費收支、賬目規(guī)范、嚴謹,一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為,財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。

企業(yè)小金庫自查報告篇二十二

按照《咸陽市地方稅務(wù)局關(guān)于繼續(xù)做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的'要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現(xiàn)就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結(jié)報告如下:

為了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔(dān)任組長,紀檢組長賈豐源同志擔(dān)任副組長,計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責(zé)人擔(dān)任成員的專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,同時,積極出臺我局的專項治理工作實施方案,明確了具體內(nèi)容,確定自查范圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份財經(jīng)紀律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無違反財務(wù)制度及財經(jīng)紀律情況。

3、無以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;。

4、無虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;。

5、無以等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;。

6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。

此次自查,我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以后的各項工作中嚴格要求,完善財務(wù)管理制度,防止此類現(xiàn)象的發(fā)生,促進我局財務(wù)管理工作健康有序發(fā)展。

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