最新采購管理制度及流程 材料采購管理制度及流程9篇(優(yōu)秀)

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最新采購管理制度及流程 材料采購管理制度及流程9篇(優(yōu)秀)
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采購管理制度及流程材料采購管理制度及流程篇一

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素:

(1)請購的部門;

(2)請購單填寫人;

(3)請購的日期及需求時間;

(4)請購的物品名;

(5)請購的物品數量;

(6)請購的物品規(guī)格;

(7)請購的物品用途;

(8)請購如有特殊需要請備注;

(9)請購部門主管;

(10)請購單審核人;

(11)公司總經理。

3、請購單及其提報規(guī)定

(5)遇公司經營、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

(6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

(7)其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

1、請購的接收要點

(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存;

(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

(1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

(2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

(4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況,設定議價目標;

4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

(3)已經驗收的產品,倉庫應及時的辦理入庫。

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,最終審批后由財務付款。

采購管理制度及流程材料采購管理制度及流程篇二

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,特制定本制度。

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素:

⑴請購的部門;

⑵請購物品所屬項目;

⑶請購的用途;

⑷請購的物品名;

⑸請購的物品數量;

⑹請購的物品規(guī)格;

⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;

⑻請購的物品的要求時間;

⑼請購如有特殊需要請備注;

⑽請購單填寫人;

⑾請購部門主管;

⑿請購單審核人;

⒀采購副總審核;

⒁財務審核人;

⒂公司總經理。

3、請購單及其提報規(guī)定

⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

⑵固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

⑺遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。

⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

4、公司物資請購單的提報部門

⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

1、請購的接收要點

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

⑵對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

⑷重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

3、采購周期的規(guī)定

⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

6、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。

5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

1、合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。

(一)合同正文應包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

(3)包裝要求;

(4)合同總額應含稅,特殊情況應注明;

(5)付款方式;

(6)工期;

(7)質量保證期;

(8)質量要求及規(guī)范;

(9)違約責任和解決糾紛的辦法;

(10)雙方的公司信息;

(11)其他約定。

(二)合同簽訂及其規(guī)定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

(6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;

(7)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

(8)違約責任一定要詳細、具體;

(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

1、付款規(guī)定

⑴按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

2、合同執(zhí)行

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。

1、報驗

⑴供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

2、入庫

⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

⑸質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定入庫。

采購管理制度及流程材料采購管理制度及流程篇三

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

完整的請購單應包括以下要素:

請購的部門;

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規(guī)格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

采購副總審核

財務審核人

公司總經理

請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

(3)付款方式

(4)工期

(5)質量保證期

(6)其他約定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

1、供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

采購管理制度及流程材料采購管理制度及流程篇四

1.生產原材料采購:由采購部門負責辦理。

2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

3.對于重要材料的采購,必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

2.長期報價采購:凡經常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。

6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限

采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。

采購作業(yè)處理

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后,以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經辦人員在議價后,應在請購單中注明,經主管簽字確認后上報。

(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。

(四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者,采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數量,進行整理付款。

3.超交應經主管批準后,才能依照實收數量進行整理付款,否則僅依訂貨數付款。

價格及質量的復核

1.采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

采購管理制度及流程材料采購管理制度及流程篇五

制定明確的產品標識管理規(guī)定,以便于能區(qū)別產品和便于追溯和回收產品。適用于所有食品、調料等。化驗室負責對制定產品標識的落實情況進行檢查。

我方所提供的產品,各項指標必須符合國家、行業(yè)有關標準,為國內正規(guī)廠家所生產的合格產品,包裝不易破損、易于保存,不得提供超過近效期(供貨日期不得超過保質期二分之一)產品。

在確保符合國家相關質量標準和食品衛(wèi)生標準的基礎上,必須確保食材足夠新鮮,供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質檢報告,嚴格把關,確保食品安全。

為了保證項目能安全穩(wěn)定的進行,我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛(wèi)生管理組織機構及食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生管理、設施設備衛(wèi)生管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。

我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料(米、肉、調味品等)屬于定點一級供應商,拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

我們公司經過“供應商評定程序”,符合國家相關法律法規(guī)要求,同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環(huán)節(jié)不定期進行隨機抽查,確保其所的商品符合國家衛(wèi)生標準及質量標準。

物流采購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收,并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱及分發(fā)數量進行詳細的記錄,以便于出現(xiàn)質量問題的'追朔。

經物流采購部質檢組檢驗合格后送到各現(xiàn)場的食材,由現(xiàn)場倉管員進行再次檢驗,合格后方能流入加工過程。

蔬菜當天購進食用,并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。

原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作,確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。

采購管理制度及流程材料采購管理制度及流程篇六

1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價,編制《合格供方名錄》,并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價,建立供方檔案。

2、負責制定采購計劃,執(zhí)行采購作業(yè)。

3、負責編制《采購物資分類明細表》。

4、負責對采購物資的進貨驗證

5、編制《供方評定記錄表》

采購物資分為三類:

1、重要物資:構成最終產品的主要部分或關鍵部分,直接影響最終產品使用或安全性能,可能導致顧客嚴懲投訴的物資。(一級)

2、一般物資:構成最終產品非關鍵部分的物資,它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響,但可采取措施予以糾正的物資。(二級)

3、輔助物資,非直接用于產品本身的起輔助作用的物資,如一般包裝材料等。(三級)

三、對供方的評價

1、業(yè)務部根據采購生產需要,通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較,對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務部負責建立并保存合格供方的質量記錄,根據《采購物資分類明細表》規(guī)定的產品類別,明確對供方的控制方式和程度。

b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質量產品的保證能力;

c、供方顧客滿意程度;

e、其他方面,如履約能力有關的財務狀況,價格和交付情況等

3、對第一次供應重要物資的供方,除提供上述的書面證明材料外,還需經樣品測試及批量試用,測試合格才能供貨。

4、對于一般物資供方,除應提供必要的質量證明文件外,

還需要經過樣品驗證和小批試用合格,業(yè)務部提供評價意見,廠長批準,可列入《合格供方名錄》。

5、對于批量供應輔助物資的供方,也應提供質量證明文件,業(yè)務部相關人員在進貨時對其進行驗證,并保存驗證記錄,合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資,其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

6、供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題,各部門(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的,應取消其供貨資格。

7、業(yè)務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評,填寫《供方年度業(yè)績評定表》,評價時按百分制,質量評分占60%,交貨期評分占20%,其他(如價格、售后服務等)占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48),應取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應報廠長批準,但應加強其供應物資的進貨驗證,并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格,應取消其供貨資格。

1、采購計劃

業(yè)務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》,經廠長批準后實施采購。

2、采購的實施

b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時,應簽定《采購合同》,明確品名規(guī)格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

1、如采購物資發(fā)生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

2、具體的采購作業(yè),由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

采購管理制度及流程材料采購管理制度及流程篇七

一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。

四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過,履行必要的領借手續(xù),一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后,對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關,發(fā)票內容要實事求是,所購物品品名、規(guī)格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度及流程材料采購管理制度及流程篇八

為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

二 采購 部人員職責及管理制度

1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。

3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。

4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9. 做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

10. 完成領導交辦的其他工作。

三 采購 工作流程

采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產基地。

3. 采購部接到《材料申購單》后,根據所需材料的規(guī)格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據之一,需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。

4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5. 工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關責任人簽字后回傳 采購 部。

6. 工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購 部,由 采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結算,節(jié)約運輸成本。

7. 項目完成后, 采購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。

四 采購 部發(fā)展規(guī)劃

降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。

(二)在 6 個月內完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想: 5 — 10 年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

采購管理制度及流程材料采購管理制度及流程篇九

為進一步提高項目部的管理水平,在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下,提高項目部盈利水平,加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理,根據國家有關的法律法規(guī)的相關規(guī)定結合公司對物資工作的管理要求,特制定本制度。

1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

2.由項目部依據建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。

3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數量、需用時間等。必要時,應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。

4.急件優(yōu)先辦理。

1.詳細說明采購材料的品名、規(guī)格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。

2.同規(guī)格產品應詢價與不少于三個供應商,應提供同規(guī)格,不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品。

4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。

5.新供應商產品需經檢驗試用。

6.合格材料設備供應商制度

6.1項目部對材料、設備采購實行統(tǒng)一管理,以保證質優(yōu)價廉。建立材料供應商考察、評審制度,建立項目部合格供應商名冊。

6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審,采購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察,形成供應商評估報告,經項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。

6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備,需有相關專業(yè)技術人員參加評審。對供應商實行分級制度,年度審核優(yōu)勝劣汰,一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質供應商的材料。

1.合格材料生產廠家的條件:能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽,價格合理;提供合格的物資,并保證物資質量的持續(xù)穩(wěn)定性;滿足進度和服務要求。

2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商,優(yōu)先詢價及相關服務咨詢。

3.價格上漲下跌有何因素。

4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。

4.1招標在入圍的合格供應商中進行,參加投標的供應商數量不少于3家。

4.2按規(guī)定時間開標,由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標,按合理低價的原則,確定中標單位。經領導審批后,對中標單位發(fā)出中標通知書。

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