年終決算分析報(bào)告(專業(yè)18篇)

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年終決算分析報(bào)告(專業(yè)18篇)
時(shí)間:2023-11-20 23:58:06     小編:文軒

通過(guò)報(bào)告,可以向他人提供關(guān)于某一事件、現(xiàn)象或研究結(jié)果的詳細(xì)信息。在寫(xiě)報(bào)告的過(guò)程中,我們需要注意用詞準(zhǔn)確、措辭得當(dāng),不偏離主題,避免過(guò)多的修飾和夸張。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文,供大家參考和借鑒。

年終決算分析報(bào)告篇一

在省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處的精心指導(dǎo)和直接幫助下我市各級(jí)財(cái)政部門(mén)很抓基礎(chǔ)工作做好日常管理注重業(yè)務(wù)訓(xùn)練堅(jiān)持“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的八字方針經(jīng)過(guò)廣大財(cái)政、財(cái)務(wù)人員的共同努力圓滿地完成了財(cái)政決算的編審工作。

一、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作,不斷改進(jìn)和完善國(guó)庫(kù)管理。

財(cái)政決算是財(cái)政日常工作的總結(jié)和反映,它滲透在日常工作的每一個(gè)步驟,應(yīng)該說(shuō),我們每天都在為財(cái)政決算的編審做準(zhǔn)備,因此,只有扎扎實(shí)實(shí)地做好各項(xiàng)日常的基礎(chǔ)工作,使之規(guī)范化、制度化,才能保證財(cái)政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、全面和及時(shí)。為此,我們重點(diǎn)抓了以下幾項(xiàng)工作:

(一)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作的指導(dǎo)。

此,在日常的工作中,我們主動(dòng)與這些新同志加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流,適時(shí)地進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),幫助其盡快熟悉掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),保證各項(xiàng)基礎(chǔ)工作規(guī)范、有序地建立。20對(duì)照《**市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作綜合考評(píng)暫行辦法》,結(jié)合貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作綜合考評(píng)內(nèi)容的通知》(財(cái)庫(kù)[]774號(hào))文件精神,對(duì)各區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作進(jìn)行考評(píng),在考評(píng)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求,促進(jìn)各區(qū)國(guó)庫(kù)管理工作。特別對(duì)基礎(chǔ)工作薄弱的區(qū),在業(yè)務(wù)上給予直接指導(dǎo),幫助其規(guī)范日常工作。通過(guò)考核評(píng)比,增強(qiáng)綜合考評(píng)的激勵(lì)效果,充分發(fā)揮財(cái)政國(guó)庫(kù)管理的職能作用,整體提升全市財(cái)政國(guó)庫(kù)工作管理水平。

(二)認(rèn)真做好國(guó)庫(kù)日常工作,確保財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行。

扎實(shí)做好市本級(jí)日常工作,確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整。財(cái)政決算的基礎(chǔ)資料,來(lái)自日常的各種會(huì)計(jì)憑證、賬簿,這些資料的真實(shí)、完整與否,直接影響決算的質(zhì)量。因此抓好日常工作,是做好決算的基礎(chǔ):

1、及時(shí)進(jìn)行資金繳撥、撥款審核和核算審核,在審核時(shí),發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)糾正,確保資金撥付、核算準(zhǔn)確無(wú)誤。每月末將各專戶的余額與各銀行的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),確保各專戶的資金準(zhǔn)確無(wú)誤。

期與不定期做好上下級(jí)往來(lái)款和預(yù)算指標(biāo)的核對(duì);在財(cái)稅庫(kù)幾個(gè)部門(mén)之間,注意協(xié)調(diào)好關(guān)系,堅(jiān)持每月同國(guó)庫(kù)對(duì)賬。

3、定期在網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)財(cái)政收支情況。為了能讓業(yè)務(wù)處室及時(shí)掌握行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金和專項(xiàng)收入入庫(kù)情況,每月對(duì)以上四項(xiàng)收入入庫(kù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并在網(wǎng)上發(fā)布;同時(shí)每季還將國(guó)庫(kù)撥款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上網(wǎng)發(fā)布,年底還對(duì)全年的財(cái)政支出分單位、預(yù)算科目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上網(wǎng)發(fā)布,便于業(yè)務(wù)處室核對(duì),確保預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確無(wú)誤。

金額,同時(shí)計(jì)算全年應(yīng)補(bǔ)助、應(yīng)上解和應(yīng)返還區(qū)財(cái)政數(shù)額,結(jié)清與下級(jí)財(cái)政的已上解和預(yù)算調(diào)撥款項(xiàng),計(jì)算全年最后應(yīng)補(bǔ)未補(bǔ)(或多調(diào)度資金)數(shù)額,辦理“年市財(cái)政與區(qū)結(jié)算表”,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后,作為年終財(cái)政結(jié)算憑證,據(jù)以入賬。根據(jù)與上下級(jí)財(cái)政結(jié)算情況,編制全市財(cái)政收支平衡表及分級(jí)財(cái)政收支平衡表,準(zhǔn)確做好財(cái)政決算收支平衡的編制工作。

二、制定實(shí)施方案,組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),確保財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的順利實(shí)施。

為完整、準(zhǔn)確反映政府收支活動(dòng),進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督,確保財(cái)政總決算的順利匯編,按照省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署,我們積極做好財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的培訓(xùn)工作。

(一)深入領(lǐng)會(huì)實(shí)施2007年財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財(cái)政總決算是在很簡(jiǎn)單的模式下進(jìn)行編制,今年財(cái)政部下大力氣改變以往的財(cái)政總決算編制模式,財(cái)政部設(shè)計(jì)了新的財(cái)政總決算報(bào)表體系,研制開(kāi)發(fā)了財(cái)政總決算信息系統(tǒng),加大了財(cái)政總決算的功能性,這是一套集錄入生成分析表為一體的報(bào)表體系,這項(xiàng)工作要求高、時(shí)間緊、為了進(jìn)一步做好2007年財(cái)政總決算工作,適應(yīng)改革和財(cái)政總決算工作的需要,確保財(cái)政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內(nèi)順利推廣使用,我市嚴(yán)格按照省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署,在省財(cái)政廳組織的`2007年財(cái)政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,及時(shí)組織所屬縣區(qū)的培訓(xùn),從軟件的安裝,財(cái)政總決算的工作流程,到財(cái)政總決算的結(jié)構(gòu),一一進(jìn)行了講解培訓(xùn),強(qiáng)化財(cái)政總決算信息系統(tǒng)在整個(gè)財(cái)政國(guó)庫(kù)工作的重要性,遵循“自上而下的布置,自下而上的報(bào)送原則”,我們嚴(yán)格按照省財(cái)政的布置,分級(jí)分表進(jìn)行培訓(xùn),講解要求,今年是財(cái)政第一年實(shí)施財(cái)政總決算信息系統(tǒng),我們克服困難,加大硬件設(shè)施的投入,指導(dǎo)各區(qū)做好財(cái)政總決算信息系統(tǒng)前期準(zhǔn)備工作。

(二)狠抓財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作,強(qiáng)化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理的重要性,提高財(cái)政國(guó)庫(kù)工作人員總預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理能力。今年是政府收支分類改革實(shí)施的第一年,我們繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo),嚴(yán)格按照2007年制定的《**市政府收支分類改革預(yù)算執(zhí)行實(shí)施方案》要求,在對(duì)2007年財(cái)政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的同時(shí),對(duì)政府收支分類改革進(jìn)行了再次培訓(xùn),組織的二次培訓(xùn)內(nèi)容包括:財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的整個(gè)流程的操作,財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度、預(yù)算外資金財(cái)政專戶會(huì)計(jì)核算制度、預(yù)算執(zhí)行報(bào)表體系等。通過(guò)講解、討論和解答,使參會(huì)人員進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到財(cái)政國(guó)庫(kù)工作的重要性,更新了業(yè)務(wù)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)和平時(shí)的及時(shí)指導(dǎo),各縣區(qū)嚴(yán)格按照政府收支分類科目的要求,把好了財(cái)政數(shù)據(jù)的賬務(wù)處理關(guān)。

年終決算分析報(bào)告篇二

本年度財(cái)政預(yù)算為84700元,基本支出70700元,其他支出14000元。

1.財(cái)政補(bǔ)助收入情況。

財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入67155元。

2.事業(yè)支出情況。

事業(yè)支出全年共支出62805元,其中:基本支出全年共支出40448元(辦公費(fèi)12422元,水電費(fèi)2615元,郵電費(fèi)924元,機(jī)車燃修費(fèi)2120元,招待費(fèi)1292元,修繕費(fèi)7594元,培訓(xùn)/差旅費(fèi)8044元,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5437元)。

其他14641元。

在所有支出中,其中修繕費(fèi)、培訓(xùn)/差旅費(fèi)、開(kāi)支較大,主要原因是今年學(xué)校青島市規(guī)范化學(xué)校達(dá)標(biāo),領(lǐng)導(dǎo)教師外出學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)較多,以及學(xué)校增加教學(xué)設(shè)備、硬件也是很多的。

本年度單位共收入67155元,共支出62805元,年末事業(yè)結(jié)余為4350元。

1.加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理。

固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件,其種類繁多,規(guī)格不一。

我校加強(qiáng)這方面管理,財(cái)務(wù)處在平時(shí)的報(bào)銷工作中,對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的,督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記,并定期與使用部門(mén)進(jìn)行核對(duì),確保帳實(shí)相符。

通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

2.重視日常財(cái)務(wù)收支管理。

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。

為了加強(qiáng)這一管理學(xué)校今后要建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,極大地提高了資金的使用效益,達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

3.認(rèn)真做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。

針對(duì)報(bào)表撰寫(xiě)出了學(xué)校年終財(cái)務(wù)報(bào)告,對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行和研究,做出正確的評(píng)價(jià),通過(guò)年終財(cái)務(wù),總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn),揭示出存在的問(wèn)題,以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,提高我校財(cái)務(wù)管理水平。

年終決算分析報(bào)告篇三

1.主要職能。

發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃,提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施,管理國(guó)家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價(jià)格,監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格,承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作,負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開(kāi)發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向,研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施,組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策,負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展,負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施,參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接,研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題,申報(bào)安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作,對(duì)國(guó)家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

2.發(fā)改局x年年末在職職工61人,比上年新增1人,系本年新調(diào)進(jìn)2人,調(diào)出1人;退休職工19人,與上年沒(méi)有變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一是密切關(guān)注全國(guó)和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì),結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況,圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作,深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開(kāi)展調(diào)查研究,形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報(bào)告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報(bào)告》等調(diào)查報(bào)告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個(gè),總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目253個(gè),總投資1195億元;20xx年-20xx年計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目93個(gè),總投資261.4億元;儲(chǔ)備探討項(xiàng)目63個(gè),總投資595.8億元。組織編報(bào)了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》,項(xiàng)目242個(gè),總投資億元。四是項(xiàng)目資金爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭(zhēng)取項(xiàng)目資金14.63億元,占全年計(jì)劃數(shù)9億元的162.56%,超額完成資金爭(zhēng)取任務(wù)(其中:縣發(fā)改局爭(zhēng)取3.73億元,占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目,今年分別爭(zhēng)取到了第二批3個(gè)項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元,第三批3個(gè)項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前,正在籌備第四、五批專項(xiàng)債券建設(shè)資金爭(zhēng)取工作。五是項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng),開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè),總投資額36億元。第二次集中開(kāi)工活動(dòng)及全市第二次現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序,84個(gè)項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選,節(jié)約資金4616萬(wàn)元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作,對(duì)我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。

三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年,共爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)和上級(jí)專項(xiàng)資金2.8億元,共涉及57個(gè)行政村,使我縣電力設(shè)施,特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利,普宏公司實(shí)現(xiàn)對(duì)園區(qū)企業(yè)全面供氣,中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作,即將開(kāi)工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展,全年新增用戶20xx余戶。長(zhǎng)輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài),全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施,分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù),制定工作方案,強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%,單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%,已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。

四是物價(jià)穩(wěn)控工作常抓不懈。

五是扎實(shí)有效開(kāi)展扶貧攻堅(jiān)和對(duì)口幫扶工作。

根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會(huì)的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會(huì)精神,我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項(xiàng)方案》。并會(huì)同縣扶貧移民局,編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》,助力全縣扶貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車管理,經(jīng)常性地對(duì)干部職工警示教育,對(duì)各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察,以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度,有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開(kāi)展。七是積極開(kāi)展價(jià)格鑒證服務(wù)工作,截止目前,共開(kāi)展涉案財(cái)物價(jià)格鑒定60件,標(biāo)的額62.39萬(wàn)元,行政案件2件,標(biāo)的額83.93萬(wàn)元,為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度,不斷增強(qiáng)職工大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度,積極參加各類宣傳活動(dòng),辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會(huì)提案7件(主辦件4件),認(rèn)真辦理書(shū)記、縣長(zhǎng)信箱等來(lái)信來(lái)訪件37件,完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件,有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

縣發(fā)改局x年年初預(yù)算收入729.94萬(wàn)元、支出729.94萬(wàn)元。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

當(dāng)年決算收入2990.75萬(wàn)元,主要增加的是人員工資,中央專項(xiàng)資金x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元,支出3313.25萬(wàn)元,(其中:中央下達(dá)x年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬(wàn)元、x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬(wàn)元共計(jì),20萬(wàn)元為省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬(wàn)元,其中中央專項(xiàng)項(xiàng)目x年項(xiàng)目基本實(shí)施完成,x年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中,預(yù)計(jì)在x年完工。

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

收入預(yù)算數(shù)729.94萬(wàn)元,決算數(shù)2990.75萬(wàn)元,主要是增加了中央專項(xiàng)資金x年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元,公務(wù)員職級(jí)并軌增加工資等因素。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬(wàn)元,占當(dāng)年總收入的24%,其中工資福利支出395.85萬(wàn)元,占當(dāng)年總支出的13%,項(xiàng)目收入占76%,基本建設(shè)專項(xiàng)資金占60%。

3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:x年年小車保有量4臺(tái),其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到10年以上,行駛里程超過(guò)20萬(wàn)公里,有一輛甚至已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)公里,老化現(xiàn)象嚴(yán)重,修理費(fèi)居高。

(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:x年會(huì)議費(fèi)支出11.5萬(wàn)元比x年會(huì)議費(fèi)支出14.9萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元,減少22.8%。人均支出1878元。

(3)x年職工差旅費(fèi)支出111.15萬(wàn)元,比上年增加25.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)29%,主要是從x年開(kāi)始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足,項(xiàng)目支出占比重大。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬(wàn)元,主要是上級(jí)專項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行,前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。

省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)設(shè)備。

(一)本部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,決算報(bào)表遵循實(shí)事求是的原則,盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況。

年終決算分析報(bào)告篇四

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂人力資源和社會(huì)保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(二)擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施人力資源流動(dòng)政策,建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策,完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系;組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其它保險(xiǎn)政策。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn);統(tǒng)籌實(shí)施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法。

(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

(六)會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn),落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障政策;組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(七)會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策,參與人才開(kāi)發(fā)管理工作,組織落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。

(八)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

(九)負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理;擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度,擬訂并組織實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

(十)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策,擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十一)統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度;組織落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策,完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

(十二)綜合管理外國(guó)專家工作;負(fù)責(zé)管理全縣引進(jìn)國(guó)(境)外人才和智力工作;綜合管理來(lái)本縣工作的外國(guó)專家。

(十三)受理全縣人力資源和社會(huì)保障方面信訪事項(xiàng),擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案;會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。

(十四)承擔(dān)全縣人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全縣人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò),定期發(fā)布人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、信息資料及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告。

(十五)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)科室核定情況:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),即:辦公室、人事人才管理股、工資股、社會(huì)保險(xiǎn)股、就業(yè)培訓(xùn)股。內(nèi)設(shè)科室職數(shù)8個(gè),無(wú)科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)核定情況:直屬事業(yè)單位3個(gè),即:勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、人才流動(dòng)中心。直屬事業(yè)單位職數(shù)13個(gè),領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定2名,無(wú)非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

3、人員編制。

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)配情況:實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)3名,無(wú)超配;內(nèi)設(shè)科室實(shí)配職數(shù)8名,無(wú)超配。直屬事業(yè)單位實(shí)配職數(shù)11個(gè),實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)1名,無(wú)超配;無(wú)實(shí)配非領(lǐng)導(dǎo)。

年終決算分析報(bào)告篇五

1.主要職能。

發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃,提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施,管理國(guó)家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價(jià)格,監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格,承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作,負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開(kāi)發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向,研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施,組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策,負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展,負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施,參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接,研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局,協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題,申報(bào)安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作,對(duì)國(guó)家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人,比上年新增1人,系本年新調(diào)進(jìn)2人,調(diào)出1人;退休職工19人,與上年沒(méi)有變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

一是密切關(guān)注全國(guó)和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì),結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況,圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作,深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開(kāi)展調(diào)查研究,形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報(bào)告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報(bào)告》等調(diào)查報(bào)告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。

二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個(gè),總投資2052.2億元。其中xxx年-計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目253個(gè),總投資1195億元;-計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目93個(gè),總投資261.4億元;儲(chǔ)備探討項(xiàng)目63個(gè),總投資595.8億元。組織編報(bào)了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》,項(xiàng)目242個(gè),總投資xxx億元。四是項(xiàng)目資金爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭(zhēng)取項(xiàng)目資金14.63億元,占全年計(jì)劃數(shù)9億元的162.56%,超額完成資金爭(zhēng)取任務(wù)(其中:縣發(fā)改局爭(zhēng)取3.73億元,占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目,今年分別爭(zhēng)取到了第二批3個(gè)項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元,第三批3個(gè)項(xiàng)目、專項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前,正在籌備第四、五批專項(xiàng)債券建設(shè)資金爭(zhēng)取工作。五是項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng),開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè),總投資額36億元。第二次集中開(kāi)工活動(dòng)及全市第二次現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序,84個(gè)項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選,節(jié)約資金4616萬(wàn)元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作,對(duì)我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。

三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年,共爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)和上級(jí)專項(xiàng)資金2.8億元,共涉及57個(gè)行政村,使我縣電力設(shè)施,特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利,普宏公司實(shí)現(xiàn)對(duì)園區(qū)企業(yè)全面供氣,中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作,即將開(kāi)工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展,全年新增用戶余戶。長(zhǎng)輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài),全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施,分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù),制定工作方案,強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%,單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%,已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。

四是物價(jià)穩(wěn)控工作常抓不懈。

五是扎實(shí)有效開(kāi)展扶貧攻堅(jiān)和對(duì)口幫扶工作。

根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會(huì)的.決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會(huì)精神,我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專項(xiàng)方案》。并會(huì)同縣扶貧移民局,編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》,助力全縣扶貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車管理,經(jīng)常性地對(duì)干部職工警示教育,對(duì)各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察,以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度,有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開(kāi)展。七是積極開(kāi)展價(jià)格鑒證服務(wù)工作,截止目前,共開(kāi)展涉案財(cái)物價(jià)格鑒定60件,標(biāo)的額62.39萬(wàn)元,行政案件2件,標(biāo)的額83.93萬(wàn)元,為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度,不斷增強(qiáng)職工大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度,積極參加各類宣傳活動(dòng),辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會(huì)提案7件(主辦件4件),認(rèn)真辦理書(shū)記、縣長(zhǎng)信箱等來(lái)信來(lái)訪件37件,完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件,有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

縣發(fā)改局xxx年年初預(yù)算收入729.94萬(wàn)元、支出729.94萬(wàn)元。

(二)收入支出執(zhí)行情況。

當(dāng)年決算收入2990.75萬(wàn)元,主要增加的是人員工資,中央專項(xiàng)資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元,支出3313.25萬(wàn)元,(其中:中央下達(dá)xxx年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬(wàn)元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬(wàn)元共計(jì),20萬(wàn)元為省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬(wàn)元,其中中央專項(xiàng)項(xiàng)目xxx年項(xiàng)目基本實(shí)施完成,xxx年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中,預(yù)計(jì)在xxx年完工。

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

收入預(yù)算數(shù)729.94萬(wàn)元,決算數(shù)2990.75萬(wàn)元,主要是增加了中央專項(xiàng)資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元,公務(wù)員職級(jí)并軌增加工資等因素。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬(wàn)元,占當(dāng)年總收入的24%,其中工資福利支出395.85萬(wàn)元,占當(dāng)年總支出的13%,項(xiàng)目收入占76%,基本建設(shè)專項(xiàng)資金占60%。

3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:xxx年年小車保有量4臺(tái),其中三輛小車年限都已經(jīng)達(dá)到以上,行駛里程超過(guò)20萬(wàn)公里,有一輛甚至已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)公里,老化現(xiàn)象嚴(yán)重,修理費(fèi)居高。

(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:xxx年會(huì)議費(fèi)支出11.5萬(wàn)元比xxx年會(huì)議費(fèi)支出14.9萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元,減少22.8%。人均支出1878元。

(3)xxx年職工差旅費(fèi)支出111.15萬(wàn)元,比上年增加25.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)29%,主要是從xxx年開(kāi)始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足,項(xiàng)目支出占比重大。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬(wàn)元,主要是上級(jí)專項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行,前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。

省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專項(xiàng)設(shè)備。

四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況。

(一)本部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,決算報(bào)表遵循實(shí)事求是的原則,盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況。

年終決算分析報(bào)告篇六

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局,為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

其主要職責(zé):我中心主要擔(dān)負(fù)著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷登記;墻界調(diào)查、測(cè)繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運(yùn)營(yíng)管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)助市財(cái)稅部門(mén)做好相關(guān)稅費(fèi)的征收工作;負(fù)責(zé)上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。

xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè):綜合科、政策法規(guī)科、市場(chǎng)監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項(xiàng)目管理科、白蟻研究防治科。

三、xxx年度決算情況說(shuō)明。

(一)收支決算總體情況。

xxx年度支出2152.09萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬(wàn)元,住房保障支出285.81萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬(wàn)元。

年終決算分析報(bào)告篇七

1.部門(mén)職能。

舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的工作領(lǐng)導(dǎo),在教育局及上級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下,依法教育,全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,促進(jìn)本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因。

我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理領(lǐng)導(dǎo)下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)?,F(xiàn)有教職工78人,在校學(xué)生1131人,共舉辦22個(gè)教學(xué)班,有寄宿學(xué)生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位,我校認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策,學(xué)生的學(xué)雜費(fèi)實(shí)行全部免費(fèi),學(xué)校的財(cái)務(wù)管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位,舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位,獨(dú)立核算單位1個(gè),機(jī)構(gòu)增減沒(méi)有變動(dòng)。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因。

舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)現(xiàn)在共有財(cái)政供養(yǎng)人員85人。其中:在職教職工78人,退休人員7人;比上年減少1人,原因是調(diào)入我單位在職人員3人,新分配教師1人,20調(diào)出我單位在職人員4人,退休1人。

二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析。

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

(1)各項(xiàng)收入占總收入比重,各項(xiàng)支出占總支出比重。

全年總收入8063754.00元。其中財(cái)政撥款8063754.00元。

全年總支出8252336.30元,其中人員支出4444630.58元,占總支出的53.9%;商品和服務(wù)支出540082.95元,占總支出的6.5%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2954224.2元,占總支出的35.8%;其他資本性支出313398.57元,占總支出的3.8%。

(2)收入支出增減變動(dòng)原因分析。

收入支出增加,主要原因是增加工資等。

2.年末收支結(jié)余情況分析。

收支相抵,結(jié)余559189.00元(營(yíng)養(yǎng)餐結(jié)余+應(yīng)收款+教育費(fèi)附加+社會(huì)保障和就業(yè))。

3.資產(chǎn)負(fù)債情況分析。

舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2013年年末負(fù)債總額為314915.18元,資產(chǎn)總額7651626.84元,年末負(fù)債總額為263882.84元,資產(chǎn)總額7631855.70元。資產(chǎn)總額比上年增加的原因主要是學(xué)校購(gòu)置了一批辦公用品,用于改善辦學(xué)條件。

三、20取得的主要成效。

從整個(gè)收支預(yù)決算可以看出,2013年收支預(yù)決算執(zhí)行情況是比較良好的,收支都保持了一定的增長(zhǎng),運(yùn)行基本正常。財(cái)政收支都取得了明顯的成效。財(cái)政部門(mén)深入貫徹學(xué)習(xí)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),主動(dòng)服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局,全面落實(shí)財(cái)政政策,積極發(fā)揮財(cái)政職能,不斷深化財(cái)政改革,有利推動(dòng)社會(huì)教育事業(yè)的全面發(fā)展。

(一)強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算,為財(cái)政收支平衡打牢基礎(chǔ)。

為確保2013年預(yù)算收支平衡,我們從以下幾方面著手:一是對(duì)20財(cái)政工作認(rèn)真總結(jié)分析,找出做得好的方面及不足方面,針對(duì)存在的困難和問(wèn)題,及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào);二是緊緊圍繞財(cái)政局批準(zhǔn)的預(yù)算,搞好同財(cái)政部門(mén)的協(xié)調(diào)配合,為圓滿完成財(cái)政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理,按照“保運(yùn)轉(zhuǎn),保工資”的要求,壓縮一般性支出,優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會(huì)的穩(wěn)定;四是通過(guò)每月的財(cái)政收支執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)影響年度預(yù)算平衡的問(wèn)題及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào),力求短期內(nèi)解決。

(二)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金支出的管理。

我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)經(jīng)紀(jì)律,深化財(cái)政體制改革,做好??顚S?,有效防止亂收濫支,財(cái)務(wù)管理得到有效規(guī)范,提高了工作效率,規(guī)范了會(huì)計(jì)核算,確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。建立財(cái)政支出動(dòng)態(tài)管理,成立學(xué)校理財(cái)小組,審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支管理,集中時(shí)間對(duì)財(cái)政資金的使用進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理,及時(shí)向上級(jí)財(cái)政主管部門(mén)請(qǐng)教,使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實(shí)施。

(三)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,強(qiáng)化會(huì)計(jì)等基礎(chǔ)工作規(guī)范。

支持加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與規(guī)范財(cái)政管理、深化財(cái)政改革相結(jié)合,不斷改進(jìn)工作方式方法。加強(qiáng)督導(dǎo)達(dá)到財(cái)政收入均衡入庫(kù),確保完成財(cái)政收入預(yù)算,為完成財(cái)政支出提供資金保證。加強(qiáng)非說(shuō)收入管理,以健全的制度切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,提高資金效益,達(dá)到財(cái)政資金效益最大化的目的。圍繞社會(huì)發(fā)展和財(cái)政工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題,按照上級(jí)統(tǒng)一部署,開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督管理活動(dòng),以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點(diǎn),樹(shù)立“財(cái)務(wù)監(jiān)督”理念,實(shí)施對(duì)財(cái)政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督,加大監(jiān)督力度,規(guī)范財(cái)政行為。積極開(kāi)展學(xué)校財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)舉辦的各種會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)行為和提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量,為適應(yīng)國(guó)家的會(huì)計(jì)制度改革打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)黨中央、省、州、縣和教育局、財(cái)政局的各種文件精神。

(四)著力深化財(cái)政改革,公共財(cái)政體制不斷健全。

改革是財(cái)政發(fā)展的不竭動(dòng)力,學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機(jī)遇,進(jìn)一步解放思想,創(chuàng)新機(jī)制,不斷推動(dòng)財(cái)政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動(dòng)政府采購(gòu)改革。強(qiáng)化政府采購(gòu)的`全程管理,將政府采購(gòu)全面納入部門(mén)預(yù)算。二是完善國(guó)庫(kù)集中支付制度。繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革,優(yōu)化支付流程,加強(qiáng)支付管理,規(guī)范支付行為,不斷增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。

四、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。

雖然2013年學(xué)校財(cái)政運(yùn)行情況總體較好,我們也要清醒地看到,當(dāng)前我校財(cái)政仍然面臨著不少困難和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在:一是預(yù)算執(zhí)行不夠均衡。目前,預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度前低后高,尤其是四季度支出比重較高的問(wèn)題,這固然有上級(jí)??钕逻_(dá)較晚的客觀原因,也有部門(mén)預(yù)算編制不夠細(xì)化,個(gè)別項(xiàng)目支出安排不夠準(zhǔn)確,部分項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不夠充分,部門(mén)間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因,這就需要和上級(jí)各部門(mén)的密切配合,加強(qiáng)溝通,盡力采取措施加以解決。二是部分財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益不高。在支出規(guī)模擴(kuò)大、保障范圍拓展的情況下,財(cái)政監(jiān)管力量不足,監(jiān)管方法落后,造成資金使用的效益較低,這就需要我們整合監(jiān)管力量,創(chuàng)新監(jiān)管方式,提高財(cái)政資金的使用效率。

五、我單位2014年將做好以下幾方面工作:

(一)狠抓增收節(jié)支,堅(jiān)持勤儉節(jié)約。增收節(jié)支是財(cái)政工作永恒的主題,也是加強(qiáng)和改善財(cái)政宏觀調(diào)控的需要。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加大監(jiān)管力度,節(jié)約,勤儉辦一切事業(yè),堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)和大手大腳,真正把錢(qián)用在刀刃上,切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益,促使我校經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

(二)進(jìn)一步貫徹財(cái)務(wù)制度。我校遵循公開(kāi)、規(guī)范、高效、負(fù)責(zé)的原則,以提高公共服務(wù)水平、效率和公眾滿意度為目標(biāo),積極貫徹落實(shí)四項(xiàng)制度,切實(shí)提高了機(jī)關(guān)行政效率,進(jìn)一步完善作風(fēng)建設(shè)。

總之,從上述財(cái)政工作取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題來(lái)看,形勢(shì)比較嚴(yán)峻。在2014年的財(cái)務(wù)工作中我校認(rèn)真管好帳、理好財(cái),我們將在教育局、財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下,在財(cái)政局的財(cái)務(wù)監(jiān)督下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)。牢牢抓住工作重點(diǎn),充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,完善體系,推進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。

xx縣舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)。

20xx年9月25日。

年終決算分析報(bào)告篇八

本年收入總額272217.74萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入230747.15萬(wàn)元、事業(yè)收入794.14萬(wàn)元、其他收入分別為30478.84萬(wàn)元。

本年支出總額278826.41萬(wàn)元,其中基本支出38362.52萬(wàn)元、項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元。

2.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

(1)預(yù)、決算差異情況,分單位分收支項(xiàng)目逐相對(duì)比。

(2)差異原因分析。

xxx年部門(mén)預(yù)算安排收入31312.08萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款31282.08萬(wàn)元,納入預(yù)算管理收入30萬(wàn)元。xxx年部門(mén)決算比部門(mén)預(yù)算增加240905.66萬(wàn)元,其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬(wàn)元,行政性預(yù)算外收入沒(méi)有發(fā)生,使預(yù)算外收入減少。

xxx年部門(mén)預(yù)算安排支出278826.41萬(wàn)元,其中基本支出38362.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元,xxx年部門(mén)決算比部門(mén)預(yù)算總支出增加247514.33萬(wàn)元,其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬(wàn)元。

人員支出增加原因:xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資,增加人員工資、一次性獎(jiǎng)金、滾動(dòng)工資等原因。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加變動(dòng)原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財(cái)政收入增加。

3.收入支出與上年度對(duì)比分析。

(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析。

4.年末收支結(jié)余情況分析。

(1)分單位收支結(jié)余情況。

xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬(wàn)元,其中,基本支出節(jié)余為3156.26萬(wàn)元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬(wàn)元。

(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因。

年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬(wàn)元,其中主要結(jié)余為:財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬(wàn)元。結(jié)余內(nèi)容為:其中其他法院結(jié)余174.74萬(wàn)元;城管局結(jié)余297.73萬(wàn)元;普通教育結(jié)余1,137.60萬(wàn)元;其他文化支出結(jié)余136.00萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬(wàn)元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬(wàn)元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬(wàn)元;住房保證結(jié)余495.15萬(wàn)元。

5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析。

計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率,進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動(dòng)原因分析,重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)情況及原因。

xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬(wàn)元,負(fù)債總值為79507.05萬(wàn)元,在資產(chǎn)總值中,流動(dòng)資產(chǎn)為142230.53萬(wàn)元,固定資產(chǎn)42227.10萬(wàn)元;在負(fù)債中:流動(dòng)負(fù)債為78490.63萬(wàn)元,年末凈資產(chǎn)為179076.01萬(wàn)元,其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。

年終決算分析報(bào)告篇九

索引號(hào):

主題分類:

工業(yè)、交通。

發(fā)布機(jī)構(gòu):

任丘市交通運(yùn)輸局,。

發(fā)文日期:

名稱:

主題詞:

文號(hào):

一、部門(mén)(單位)情況。

(一)基本情況。

任丘市交通運(yùn)輸局行政上隸屬于任丘市人民政府,業(yè)務(wù)上隸屬于河北省交通運(yùn)輸廳和滄州市交通運(yùn)輸局,財(cái)務(wù)體制為中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付。局機(jī)關(guān)設(shè)四科一室:政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃與工程管理科、運(yùn)輸與安全管理科、辦公室。下屬七個(gè)站:公路管理站、地方道路管理站、公路路政管理站、運(yùn)輸管理站、出租汽車和城鄉(xiāng)公交管理站、公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、地方海事處。全局干部職工820人,機(jī)關(guān)辦公地點(diǎn)在建設(shè)東路12號(hào)。

我局主要職能:1、組織擬定全市公路、水路、港航等發(fā)展規(guī)劃和交通運(yùn)輸行業(yè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)公路、水路和港航有關(guān)的行政許可事項(xiàng);參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃;擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)公路、水路等交通行業(yè)體制改革。

2、承擔(dān)全市公路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督管理責(zé)任;組織制定公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入退出制度和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)運(yùn)輸市場(chǎng)、運(yùn)輸服務(wù)、車輛維修、停車場(chǎng)、搬運(yùn)裝卸、機(jī)動(dòng)車性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理;指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和治理;指導(dǎo)出租車行業(yè)管理。

3、承擔(dān)管轄水域水上交通安全監(jiān)管責(zé)任;負(fù)責(zé)內(nèi)河水上交通管制;負(fù)責(zé)相關(guān)水上船舶、設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作;依法組織或參與事故調(diào)查處理;指導(dǎo)航運(yùn)、地方海事和相關(guān)船員管理有關(guān)事宜。

4、負(fù)責(zé)提出全市交通運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排意見(jiàn),按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)財(cái)政收支預(yù)算的編制,指導(dǎo)并監(jiān)督全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)的預(yù)算和財(cái)務(wù)管理;負(fù)責(zé)交通國(guó)有資產(chǎn)管理、交通專項(xiàng)資金、建設(shè)資金和事業(yè)發(fā)展資金的管理與使用;負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)。

5、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任;擬定公路、水路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)相關(guān)規(guī)定、制度并監(jiān)督實(shí)施。組織公路及其設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理;負(fù)責(zé)公路、水路等有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)、工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)的監(jiān)管;負(fù)責(zé)全市交通基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)維護(hù)路產(chǎn)、路權(quán)和公路、水路、航道、道路交通的監(jiān)管;查處破壞或損壞公路、水路設(shè)施以及違法從事道路、水路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的行為。

6、指導(dǎo)全市公路、水路安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理;組織協(xié)調(diào)國(guó)家、省、市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)、省重點(diǎn)干線公路網(wǎng)以及市級(jí)公路運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào);承擔(dān)國(guó)防交通戰(zhàn)備工作。

7、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì),發(fā)布有關(guān)信息;指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。

9、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)涉外事宜,指導(dǎo)利用外資工作;管理公路方面涉及國(guó)際合作的`有關(guān)事宜。

10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析。

(一)收入支出預(yù)算安排情況。

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元,上年度收入90468442.44元,支出74535577.09元。增減變動(dòng)原因主要是項(xiàng)目支出有變化。。

(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出結(jié)余36243695.42元,上年度收支結(jié)余20762558.31元。增減變動(dòng)主要原因項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程資金支付有變化。

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元,收入支出結(jié)余36243695.42元。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

本年度我單位收入145041225.77元。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出4792804.08元、交通運(yùn)輸支出123371152.39元。

3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:

公務(wù)車運(yùn)行服務(wù)支出402432.66元、出國(guó)出境支出0元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)0元。

(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:

我單位本年度會(huì)議費(fèi)支出34058元。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本年度我單位收入145041225.77元、支出128163956.47元,收入支出結(jié)余36243695.42元。

其中:項(xiàng)目支出結(jié)余35575039元,基本支出結(jié)余668656.42元。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析。

年末我單位資產(chǎn)總額94189026.92元、負(fù)債40850756.53元。與上年度資產(chǎn)總額76827921.91元增加了17361105.01元。與上年度負(fù)債總額41240136.48元對(duì)比增加了389379.95元。

四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況。

本年度我單位較好的完成了對(duì)本單位的財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核等事項(xiàng)。

附件:

年終決算分析報(bào)告篇十

官渡區(qū)教育局是官渡區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)教育行政部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)中小學(xué)、幼兒園進(jìn)行管理,檢查督導(dǎo)和評(píng)估,全面規(guī)劃和組織實(shí)施我區(qū)各項(xiàng)教育事業(yè)的發(fā)展。官渡區(qū)教育局屬獨(dú)立核算的行政全額撥款預(yù)算單位,設(shè)有教育科、招生辦、督導(dǎo)室等15個(gè)科室,編制數(shù)37人。年末在職在編職工30人,較上年人員減少1人,減少原因?yàn)橥诵?人。

在官渡區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在省、市教育行政主管部門(mén)的指導(dǎo)下,官渡區(qū)全面貫徹落實(shí)國(guó)家及云南省中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展規(guī)劃綱要(—),認(rèn)真實(shí)施《官渡區(qū)“十二五”教育發(fā)展規(guī)劃》,加快推進(jìn)學(xué)前教育普及化、加快推進(jìn)義務(wù)教育均衡化、加快推進(jìn)高中教育優(yōu)質(zhì)化、加快推進(jìn)職業(yè)教育特色化、加快推進(jìn)民辦教育規(guī)范化,學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益顯著提升。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析。

1、20決算收入數(shù)16728萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款數(shù)16224萬(wàn)元,占總收入的97%,財(cái)政專戶核撥(非稅收入)504萬(wàn)元。占總收入的`3%。

年決算支出數(shù)16728萬(wàn)元,其中基本支出5142萬(wàn)元,占總支出數(shù)的31%,項(xiàng)目支出數(shù)為11586萬(wàn)元,占總支出數(shù)的69%。

2、2014年決算收入數(shù)16728萬(wàn)元,較預(yù)算數(shù)16728萬(wàn)元增加0,其中財(cái)政撥款決算數(shù)16224萬(wàn)元,較預(yù)算數(shù)16224萬(wàn)元增加0。

2014年決算支出數(shù)16728萬(wàn)元,較預(yù)算數(shù)16728元增加0,其中基本支出5142萬(wàn)元,較預(yù)算數(shù)5142萬(wàn)元增加0,項(xiàng)目支出決算數(shù)11586萬(wàn)元較預(yù)算數(shù)增加0。

3、2014年決算結(jié)余資金為零。

4、2014年決算收入總數(shù)16728萬(wàn)元,較上年14848萬(wàn)元增長(zhǎng)12.66%,2014年決算支出總數(shù)16728萬(wàn)元,較上年16089萬(wàn)元增長(zhǎng)3.97%。

5.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:“三公”經(jīng)費(fèi)支出為零。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況:年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為零。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析。

2014年末部門(mén)(單位)資產(chǎn)872.95萬(wàn)元、末部門(mén)(單位)資產(chǎn)888.4萬(wàn)元,比上年減少1.7%。2014年負(fù)債817.26萬(wàn)元,20負(fù)債832.7萬(wàn)元,比上年減少1.8%。

四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況。

本年度進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制、建立科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算管理機(jī)制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度、加快財(cái)務(wù)監(jiān)管體系建設(shè)、提高經(jīng)費(fèi)使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,按照“量入為出,統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則,科學(xué)合理編制預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,提高預(yù)算執(zhí)行效率,推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià),把績(jī)效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費(fèi)的管理,逐步建立起以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。官渡區(qū)每年的義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)、民辦、學(xué)前教育發(fā)展資金、貧困學(xué)生資助等專項(xiàng)資金都要接受省級(jí)和市級(jí)財(cái)政部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià),工作過(guò)程全部進(jìn)行量化考評(píng)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度,強(qiáng)化重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的全過(guò)程審計(jì)。

年終決算分析報(bào)告篇十一

本年度財(cái)政撥款共計(jì)10779370.11元,其中學(xué)前教育為348000元,小學(xué)教育為1314386元,初中教育為654439元,其他普通教育支出為5980107.47元,其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元,事業(yè)單位退休費(fèi)2162437.64元。

2、支出結(jié)構(gòu)分析。

本年度總支出10352421.1元,其中工資福利支出為4436700元,商品和服務(wù)支出為1860782.46元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為2583906.64元,其他資本性支出為1471032元。這當(dāng)中工資福利支出占總收入42.9%,保證了我校教職工工作的積極性,也保證了整個(gè)教師隊(duì)伍的和諧與穩(wěn)定,從而使我校的各項(xiàng)工作能夠及時(shí)地順利地完成。

年終決算分析報(bào)告篇十二

根據(jù)上級(jí)部署,為提高部門(mén)決算管理科學(xué)化、精細(xì)化水平,適應(yīng)部門(mén)決算公開(kāi)的新形勢(shì)要求,清遠(yuǎn)市在2013年批復(fù)2012年部門(mén)決算的基礎(chǔ)上,扎實(shí)地開(kāi)展2013年度部門(mén)決算批復(fù)及公開(kāi)工作。截至2014年9月10日,清遠(yuǎn)市財(cái)政局已完成了對(duì)市級(jí)207個(gè)部門(mén)(單位)的決算批復(fù)工作,各部門(mén)將統(tǒng)一在2014年9月30日公開(kāi)決算。

今年的部門(mén)決算批復(fù)及公開(kāi)呈現(xiàn)三大亮點(diǎn):一是批復(fù)的內(nèi)容詳細(xì)具體。此次批復(fù)市級(jí)部門(mén)(單位)2013年度收支決算,資金涵蓋了市級(jí)207個(gè)部門(mén)(單位)所有收入包括財(cái)政撥款以及政府性基金預(yù)算收入等,而支出具體到按功能分類和經(jīng)濟(jì)分類的“類”級(jí)科目。二是批復(fù)后的公開(kāi)方式及期限明確。要求各部門(mén)(單位)統(tǒng)一在2014年9月30日,通過(guò)市政府門(mén)戶網(wǎng)站或本部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站上自行公開(kāi)本部門(mén)決算信息及“三公”經(jīng)費(fèi)信息。三是要求公開(kāi)的內(nèi)容細(xì)化。要求部門(mén)決算公開(kāi)到支出功能分類的“項(xiàng)”級(jí)科目(涉密部門(mén)和內(nèi)容除外)。所有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)應(yīng)公開(kāi)明細(xì),并同時(shí)對(duì)增減變化的原因進(jìn)行說(shuō)明。其中,“公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)”細(xì)化公開(kāi)為“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”。

按照財(cái)政部所有市、縣(市、區(qū))必須開(kāi)展本地區(qū)部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)工作的要求。目前,全市所有縣(市、區(qū))正在規(guī)范有序地開(kāi)展部門(mén)決算批復(fù)工作,2013年度部門(mén)決算批復(fù)及公開(kāi)工作可望按時(shí)按質(zhì)完成。

年終決算分析報(bào)告篇十三

楚雄市國(guó)土資源局高新區(qū)分局在楚雄州國(guó)土資源局和高新區(qū)黨委管委直接領(lǐng)導(dǎo)下,行使以下職權(quán):1.負(fù)責(zé)管理高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的國(guó)土資源行政事務(wù),負(fù)責(zé)編制和實(shí)施高新區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃;2.負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審和建設(shè)用地中農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報(bào)批工作;3.行使管轄區(qū)內(nèi)一次性開(kāi)發(fā)60公傾以下國(guó)有荒山、荒地、荒灘用于林業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的審批權(quán);4.負(fù)責(zé)高新區(qū)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目上報(bào)文件材料組織、實(shí)施工作;5.負(fù)責(zé)高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的征地工作,負(fù)責(zé)土地征用的登記、統(tǒng)計(jì);6.負(fù)責(zé)土地一級(jí)市場(chǎng)流轉(zhuǎn)、土地資產(chǎn)處置的審查報(bào)批工作及土地評(píng)估報(bào)告的備案工作;7.負(fù)責(zé)土地市場(chǎng)管理,規(guī)范土地使用權(quán)交易行為,積極推行土地有償使用制度;8.負(fù)責(zé)土地權(quán)屬爭(zhēng)議的調(diào)處工作;9.負(fù)責(zé)測(cè)繪行政管理和土地勘測(cè)定界行政管理的具體工作;10.實(shí)施礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)管理,礦業(yè)權(quán)許可及礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)等工作,并參與或負(fù)責(zé)調(diào)處重大礦業(yè)權(quán)糾紛,保護(hù)合法探礦權(quán)和采礦權(quán);11.開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害群防群測(cè),預(yù)警預(yù)報(bào)災(zāi)情巡查和災(zāi)情治理項(xiàng)目調(diào)查等的上報(bào)工作;12.負(fù)責(zé)實(shí)施儲(chǔ)備土地的前期開(kāi)發(fā)及適時(shí)投放市場(chǎng),調(diào)控土地市場(chǎng)供求關(guān)系,建立和管理有形土地市場(chǎng),負(fù)責(zé)交易管理工作,管理土地交易活動(dòng);13.負(fù)責(zé)辦理土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、聯(lián)營(yíng)或以地作價(jià)出資、入股、合作的管理工作;14.負(fù)責(zé)收集、整理、發(fā)布交易信息、供求信息,定期發(fā)布基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià);15.負(fù)責(zé)代理土地交易、接受委托,實(shí)施土地使用權(quán)招標(biāo)、拍賣,受托代理土地使用權(quán)交易活動(dòng)。

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

(二)、xxx年年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

xxx年,國(guó)土資源局在黨委、管委及上級(jí)各部門(mén)的正確指導(dǎo)下,遵照政府收支科目改革的原則,在全球經(jīng)濟(jì)大衰退到歷史低點(diǎn)的`嚴(yán)峻形勢(shì)下,在完成本單位工作職能的同時(shí)緊緊圍繞各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo),招商引資、固定資產(chǎn)等任務(wù)以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,堅(jiān)持“量力而行、量財(cái)辦事”的方針,全面完成了年初預(yù)算,達(dá)到年初預(yù)計(jì)的目標(biāo),順利地開(kāi)展了xxx年度的工作。

二、部門(mén)基本情況。

納入高新區(qū)管委會(huì)xxx年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

1.國(guó)土資源局是個(gè)綜合的政府管理職能部門(mén),行政單位高新區(qū)國(guó)土資源分局,事業(yè)單位為土地儲(chǔ)備中心。

2.國(guó)土資源局xxx年上報(bào)機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),xxx年上報(bào)數(shù)1個(gè),機(jī)構(gòu)數(shù)無(wú)變動(dòng)。

(二)部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況。

1、在職人員行政人員10人、事業(yè)人員1人,共計(jì)11人與上年度相比減少1人,減少原因是調(diào)到其他局室,本單位無(wú)退休人員。

2、實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛3輛。

年終決算分析報(bào)告篇十四

所有者權(quán)益522.52萬(wàn)元。

12.06萬(wàn)元。(三)。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo):

1)資產(chǎn)負(fù)債率4.1%;2)速動(dòng)比率1652.65%。

二、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明(一)公司經(jīng)營(yíng)情況。

注:

翻譯服務(wù):由于賬面資金不足,將20xx年6月前工資名義提取的資金以業(yè)務(wù)收入形式全部打入保持賬面循環(huán)。(具體賬外款使用情況請(qǐng)見(jiàn)附件賬外款明細(xì))增值稅與相關(guān)稅減免:由于小規(guī)模企業(yè)季計(jì)稅收入不足9萬(wàn)元可減免征增值稅與附加稅,此部分根據(jù)稅務(wù)部門(mén)要求必須計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

2、20xx年度費(fèi)用總額312360.01元,辦公費(fèi)用占31.75%,人工費(fèi)占34.33%,固定資產(chǎn)折舊占33.49%,財(cái)務(wù)費(fèi)用為收益667.79元(其中利息收益為1024.54元)。

費(fèi)用匯匯總。

注:

能源:水、電、煤。通信費(fèi):電話費(fèi)、快遞費(fèi)。

車輛使用費(fèi):停車費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、車輛年檢。其他:補(bǔ)給xxxxxxxx健康的車款差價(jià)部分。

工資:發(fā)放給xxxxxx2個(gè)月的租車費(fèi)用5,700元、3到5月稅務(wù)要求工資申報(bào)(6月以收入形式返還賬內(nèi))、6月份起員工工資(其中13,500元為導(dǎo)出賬外款)。五險(xiǎn)一金:其中有4,907.6元為導(dǎo)出賬外款。稅費(fèi):印花稅1,935元、其余為附加稅。

3、投資收益情況。

1)長(zhǎng)期股權(quán)投資:20xx年度公司持有上海xxxxxxxx有限公司5%的股份賬面價(jià)格120萬(wàn)元整。

20xx年現(xiàn)金總流入4,295,204.54元,現(xiàn)金總流出4,337,289.09元,現(xiàn)金凈流出42,084.55元。

現(xiàn)金流量情況。

(二)公司財(cái)務(wù)狀況。

截至20xx年末,公司資產(chǎn)總額5,448,621.26元,負(fù)債總額223,386.8元,所有者權(quán)益5,225,234.46元。

公司財(cái)務(wù)狀況比較金額單位:元。

1、資產(chǎn)總額比年初凈增加3,954,805.37元,主要是流動(dòng)資產(chǎn)凈增加77,915.45元,,固定資產(chǎn)增加3,876,889.92元。固定資產(chǎn)主要是購(gòu)入房產(chǎn)原價(jià)3,981,500元,累計(jì)折舊增加104,610.08元.

2、負(fù)債總額比年初凈增加75,386.8元,主要是其他應(yīng)付款增加75,066.8元和應(yīng)交稅費(fèi)增加320元。年初上海xxxxxxxx的48,000元押金已經(jīng)全部還清,還有100,000元借款未還。

3、所有者權(quán)益比年初增加3879418.57元。其中未分配利潤(rùn)減少120581.43元,實(shí)收資本增值40,00,000元。

三、公司重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)說(shuō)明(一)負(fù)債情況。

主要借款來(lái)自于公司股東:

另外有一筆xxxxx匯入的購(gòu)貨款1296元暫時(shí)以押金形式計(jì)入。

(二)本年資本增加情況。

20xx年6月根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要引入新股東上海xxxxxxxx有限公司增資,目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:

(三)固定資產(chǎn)情況。

經(jīng)全體股東決定,在20xx年8月31日,以含稅價(jià)3,981,500元購(gòu)買下xxxxxxxx路xx號(hào)xxxx室辦公用房,建筑面積xxxxx平米。

四、年度報(bào)表。

20xx年利潤(rùn)表。

年終決算分析報(bào)告篇十五

各律師事務(wù)所:

全市律師事務(wù)所20xx年度財(cái)務(wù)年終決算工作將定于20xx年1月1日至2月20日進(jìn)行,過(guò)時(shí)報(bào)送網(wǎng)絡(luò)將關(guān)閉。

現(xiàn)將財(cái)務(wù)年終決算工作的具體要求通知如下:

一.參加報(bào)送財(cái)務(wù)年終決算報(bào)表的律師事務(wù)所范圍:凡在20xx年12月1日前,在銀行已開(kāi)戶建帳的律師事務(wù)所必須報(bào)送本年度的財(cái)務(wù)年終決算報(bào)表。

二.報(bào)送材料:各律師事務(wù)所統(tǒng)一使用律師行業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表軟件,在規(guī)定期限內(nèi)上網(wǎng)申報(bào)《20xx年財(cái)務(wù)年終決算報(bào)表》。

報(bào)表包括:資產(chǎn)負(fù)債表(表一)、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表(表

二)、年度決算基本數(shù)字情況表(表三)。

律師事務(wù)所應(yīng)保證財(cái)務(wù)年終決算報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

三.填報(bào)年終決算財(cái)務(wù)報(bào)表要求:

1、應(yīng)清理庫(kù)存現(xiàn)金,帳面余額不得超過(guò)1000元。

2、盈余公積金的提取:按凈利潤(rùn)的10%提取,累計(jì)提到實(shí)收資本的50%結(jié)止。

3、執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金的提?。喊茨晔杖氲?%提取,累計(jì)提到實(shí)收資本的50%結(jié)止。

4、各律師事務(wù)所應(yīng)及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)下一年度的,應(yīng)用文字說(shuō)明款項(xiàng)內(nèi)容,以備審計(jì)。

5、各律師事務(wù)所正常發(fā)生的收入、支出、繳稅等科目必須如實(shí)填報(bào),不得為空。

6、表三《年度決算基本數(shù)字情況表》:

(1)填寫(xiě)地址,一定要填寫(xiě)所在的區(qū)縣、電話、銀行等相關(guān)內(nèi)容,不得為空。

(2)單位人員數(shù)字要準(zhǔn)確,不得為空。

(3)最下面一行,要填寫(xiě)“主營(yíng)業(yè)務(wù)件數(shù)”明細(xì),要與表二的“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額”業(yè)務(wù)分類相對(duì)應(yīng),千萬(wàn)不能填報(bào)金額,必須是件數(shù),不得為空。

四、通過(guò)報(bào)表軟件網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)上傳成功后,請(qǐng)?jiān)趦商旌笤俅尾迦牍獗P(pán),及時(shí)打印三張報(bào)表,在表一(資產(chǎn)負(fù)債表)右上方可見(jiàn)律管處審核專用章,在表一(資產(chǎn)負(fù)債表)的'左上方加蓋本單位公章,以備律師事務(wù)所年度考核前進(jìn)行審計(jì)工作時(shí)提交。

律師監(jiān)管處

為做好20xx年財(cái)務(wù)年終決算工作,確保會(huì)計(jì)信息完整、準(zhǔn)確、及時(shí),保證財(cái)務(wù)決算工作的順利進(jìn)行,按照公司要求報(bào)送年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,現(xiàn)將20xx年度財(cái)務(wù)年終決算有關(guān)事項(xiàng)通知如下,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

1. 20xx年的費(fèi)用報(bào)賬的截止日期為20xx年1月5日,已經(jīng)具備報(bào)銷條件而未報(bào)銷的暫付款(如:招待費(fèi)、電話費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)及個(gè)人墊付的運(yùn)費(fèi)、提單費(fèi)、快遞費(fèi)等),請(qǐng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人督促有關(guān)經(jīng)辦人員將20xx年發(fā)生的費(fèi)用于20xx年1月5日前報(bào)賬,逾期不予報(bào)銷。

2. 屬于20xx年度發(fā)生的費(fèi)用,但還沒(méi)有付款或沒(méi)有取得入賬單據(jù)的,請(qǐng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),在20xx年1月5日前將相關(guān)單證交到財(cái)務(wù)部掛賬,逾期未辦理的,其相關(guān)費(fèi)用由經(jīng)辦人個(gè)人承擔(dān)。

特殊情況暫不能確認(rèn)金額的,需提交專題報(bào)告,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后執(zhí)行,且相關(guān)費(fèi)用計(jì)入20xx年考核費(fèi)用中。

3. 在財(cái)務(wù)部有個(gè)人借款的人員請(qǐng)?jiān)?0xx年1月5日以前,將借款歸還或報(bào)賬沖銷借款,因特殊原因無(wú)法報(bào)銷或退回的個(gè)人借款,請(qǐng)寫(xiě)出書(shū)面情況說(shuō)明,交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批后按審批期限銷賬,對(duì)無(wú)說(shuō)明又未報(bào)賬的經(jīng)辦人員,財(cái)務(wù)部將從當(dāng)月發(fā)放的工資中扣回借款。

4. 在財(cái)務(wù)部借有備用金的人員,請(qǐng)?jiān)?0xx年1月5日以前將備用金歸還,20xx年重新核定備用金額,辦理借款手續(xù)。

特殊情況不能歸還的,應(yīng)在限定日期前辦理借條更換手續(xù),對(duì)不歸還又不辦理更換手續(xù)的,在當(dāng)月發(fā)放的工資中扣回。

5. 對(duì)已經(jīng)出庫(kù)和入庫(kù)的各種物料要及時(shí)辦理出庫(kù)、入庫(kù)手續(xù)(包括購(gòu)入的固定資產(chǎn)、模具、低值易耗品、材料等)并將相關(guān)單據(jù)交財(cái)務(wù)入賬。

特別是購(gòu)入或外協(xié)加工的材料,實(shí)物已入庫(kù),甚至已使用而未辦理入庫(kù)手續(xù)的,在存貨盤(pán)點(diǎn)日(12月31日)以前,需及時(shí)辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)入賬,逾期不再辦理。

6. 為及時(shí)取得發(fā)票入賬,請(qǐng)各業(yè)務(wù)員通知相關(guān)供應(yīng)商或往來(lái)單位,將20xx年開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票及運(yùn)輸發(fā)票在本月28日以前交財(cái)務(wù)部,逾期不再受理。

7. 請(qǐng)相關(guān)部門(mén)在20xx年12月31日以前做好各類存貨、資產(chǎn)、低值易耗品等的清查盤(pán)點(diǎn)工作,需做到賬賬相符,賬實(shí)相符。

具體操作由財(cái)務(wù)部協(xié)同生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專題會(huì)議組織實(shí)施。

8. 銷售部要按財(cái)務(wù)部要求辦理好應(yīng)收賬款對(duì)賬手續(xù),對(duì)賬單必須有客戶的公章或財(cái)務(wù)專用章,對(duì)不能按要求辦理對(duì)賬手續(xù)的客戶,銷售部可要求財(cái)務(wù)部主管人員協(xié)助對(duì)賬。

9. 年終的財(cái)務(wù)決算工作時(shí)間緊、任務(wù)重,希望各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)給予足夠的重視,協(xié)調(diào)好各方面的工作。

財(cái)務(wù)部

年終決算分析報(bào)告篇十六

新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)是新疆唯一一所財(cái)經(jīng)類高等學(xué)府,也是新疆重點(diǎn)建設(shè)的五所高校之一,擔(dān)負(fù)著為新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。

學(xué)校以普通本科教育為主,形成了以研究生教育、成人教育和留學(xué)生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類在校生2萬(wàn)余人,其中研究生1714人,全日制本科生17983人。學(xué)校現(xiàn)有管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等六大學(xué)科門(mén)類,有3個(gè)博士二級(jí)學(xué)科培養(yǎng)方向,35個(gè)本科專業(yè),4個(gè)國(guó)家特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn),6個(gè)自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科,9個(gè)校級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,設(shè)有16個(gè)學(xué)院和2個(gè)專業(yè)教學(xué)研究部,附點(diǎn)均設(shè)在我校。學(xué)校共有教職工1322人。學(xué)校擁有74間多媒體教室、14個(gè)實(shí)驗(yàn)室、60個(gè)校外實(shí)習(xí)基地,圖書(shū)館擁有各類藏書(shū)100余萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校與中國(guó)人民大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)等學(xué)校建立了對(duì)口支援和合作關(guān)系,并與美國(guó)協(xié)和大學(xué)、日本亞細(xì)亞大學(xué)、哈薩克斯坦阿克糾賓國(guó)立師范學(xué)院等20余所大學(xué)建立了交流合作關(guān)系。

學(xué)校堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)理念,堅(jiān)持為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù),為新疆實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和長(zhǎng)治久安服務(wù),以深化改革為動(dòng)力,在改革中求發(fā)展,在發(fā)展中求提高,在服務(wù)中求支持,堅(jiān)持走特色化辦學(xué)之路,努力創(chuàng)建高水平財(cái)經(jīng)大學(xué)。

年終決算分析報(bào)告篇十七

xx區(qū)財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會(huì)保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作,監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因。

xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個(gè),分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶,減少3戶,減少學(xué)校三所,二十六中,林場(chǎng)小學(xué),xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因。

xxx年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4691人,其中在職人員3731人,減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人,;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人,增加退休人員43人。

年終決算分析報(bào)告篇十八

在剛剛過(guò)去的`20xx年,我校堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心,以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn),抓好單位財(cái)務(wù)管理工作,嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,為學(xué)校管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),在平凡的工作中取得了一定的成績(jī),現(xiàn)就20xx年終財(cái)務(wù)分析如下:

本年度財(cái)政預(yù)算為84700元,基本支出70700元,其他支出14000元。

1.財(cái)政補(bǔ)助收入情況。

財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入67155元。

2.事業(yè)支出情況。

事業(yè)支出全年共支出62805元,其中:基本支出全年共支出40448元(辦公費(fèi)12422元,水電費(fèi)2615元,郵電費(fèi)924元,機(jī)車燃修費(fèi)2120元,招待費(fèi)1292元,修繕費(fèi)7594元,培訓(xùn)/差旅費(fèi)8044元,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5437元)。其他14641元。在所有支出中,其中修繕費(fèi)、培訓(xùn)/差旅費(fèi)、開(kāi)支較大,主要原因是今年學(xué)校青島市規(guī)范化學(xué)校達(dá)標(biāo),領(lǐng)導(dǎo)教師外出學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)較多,以及學(xué)校增加教學(xué)設(shè)備、硬件也是很多的。

3.年終決算情況。

本年度單位共收入67155元,共支出62805元,年末事業(yè)結(jié)余為4350元。

1.加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理。

固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件,其種類繁多,規(guī)格不一。我校加強(qiáng)這方面管理,財(cái)務(wù)處在平時(shí)的報(bào)銷工作中,對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的,督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記,并定期與使用部門(mén)進(jìn)行核對(duì),確保帳實(shí)相符。通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

2.重視日常財(cái)務(wù)收支管理。

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理學(xué)校今后要建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,極大地提高了資金的使用效益,達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

3.認(rèn)真做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。針對(duì)報(bào)表撰寫(xiě)出了學(xué)校年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告,對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究,做出正確的評(píng)價(jià),通過(guò)年終財(cái)務(wù)分析,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn),揭示出存在的問(wèn)題,以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,提高我校財(cái)務(wù)管理水平。

河頭店鎮(zhèn)海爾小學(xué)。

20xx年1月4日。

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