科技項目研究報告格式(模板17篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-11-16 04:22:11
科技項目研究報告格式(模板17篇)
時間:2023-11-16 04:22:11     小編:FS文字使者

報告的結(jié)構(gòu)一般包括引言、目的、方法、分析、結(jié)果和結(jié)論等部分,需要符合邏輯和條理清晰。注意語言簡練、條理清晰,不要過多廢話或贅述,保持內(nèi)容的緊湊性。通過閱讀以下的報告范文,你可以了解如何在報告中展示自己的獨到見解和創(chuàng)新思考。

科技項目研究報告格式篇一

1.項目的主要內(nèi)容。

2.項目的技術(shù)分析。

i.主要技術(shù)內(nèi)容及原理。

ii.技術(shù)創(chuàng)新論述。

iii.技術(shù)先進程度論述。

iv.知識產(chǎn)權(quán)情況。

3.項目的技術(shù)成熟性和可靠性。

4.項目當(dāng)前的進展情況。

1.市場規(guī)模。

2.競爭對手分析。

3.本項目的市場占有情況預(yù)測。

1.組織機構(gòu)及團隊情況。

2.實施計劃及進度預(yù)測。

3.環(huán)境保護與勞動安全。

4.營銷計劃及策略。

1.經(jīng)濟效益分析。

i.投資總額與資金來源。

ii.生產(chǎn)成本構(gòu)成和測算。

iii.銷售收入預(yù)測和利潤分析。

iv.收支平衡分析。

v.投資利潤率及投資回收期分析。

2.社會效益分析。

1.政策風(fēng)險。

2.技術(shù)風(fēng)險。

3.市場風(fēng)險。

4.管理風(fēng)險。

5.人才風(fēng)險。

6.知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。

科技項目研究報告格式篇二

2、可行性分析的準備。

3、對項目的分析。

4、新項目方案。

5、可行性分析。

項目的必要性、項目的經(jīng)濟可行性和技術(shù)可行性、組織管理的可行性和社會的可行性;。

6、可行性分析的結(jié)論。

根據(jù)以上對項目的可行性分析,應(yīng)該得出一個該項目是否可行的結(jié)論;。

項目可行性研究報告的基本格式包括首頁、標(biāo)題、前言、正文、結(jié)論、附件等幾部分。

附件:為了結(jié)論的需要,在可行性報告正文結(jié)束后補充的相關(guān)材料,主要包括試(實)驗數(shù)據(jù)、計算浮標(biāo)、圖片表格、參考文獻等。

在建設(shè)必要性的論述中沒有國家和地區(qū)或行業(yè)的長遠規(guī)劃,沒有國家產(chǎn)業(yè)政策,沒有項目建議書及其批文;大中型骨干項目,沒有必要的資源報告,對于需利用礦產(chǎn)資源的項目,沒有國家批準的礦藏資源報告;在投資估算中,沒有主要設(shè)備的咨詢價格資料,沒有相應(yīng)的工程造價的定額、標(biāo)準;在經(jīng)濟評價中,隨心所欲地采用一些自定的財務(wù)三率和參數(shù)等。

所謂內(nèi)容不全,就是缺少應(yīng)設(shè)的篇章;例如:有的可行性研究報告,沒有節(jié)能篇,有的沒有環(huán)境保護篇,有的沒有建設(shè)進度計劃,有的在設(shè)計方案中沒有方案比選及其推薦方案的論述,特別是有關(guān)章節(jié)沒有風(fēng)險分析等等。

所謂深度不夠,就是該寫的篇章都寫了,但研究得不深不透,論據(jù)不充分,論述不詳細,定性描述多,定量計算差;例如:有的缺少生產(chǎn)規(guī)模確定原則和計算過程,有的缺少設(shè)計方案的確定原則,有的缺少主要生產(chǎn)設(shè)備的計算方法,有的節(jié)能篇中只是泛泛地描述,缺少具體的節(jié)能措施和節(jié)能指標(biāo),有的環(huán)境保護篇仍然采用已經(jīng)作廢的標(biāo)準,缺少具體的環(huán)保措施;在經(jīng)濟評價中,對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的來源不調(diào)查,不研究,不分析其可靠性和真實性等等。

在市場經(jīng)濟條件下,一個建設(shè)項目,如果不能占有市場,或者市場占有份額很小,這個項目將難以生存;因此市場預(yù)測在可行性研究中是非常重要的,切不可等閑視之;有的可行性研究的市場預(yù)測,缺少對產(chǎn)品銷售范圍區(qū)內(nèi)市場需求(包括顯在需求和潛在需求)的調(diào)查研究,缺少產(chǎn)品壽命期的分析,缺少替代產(chǎn)品的競爭分析,缺少價格分析,缺少風(fēng)險分析和營銷戰(zhàn)略分析。

例如:有的有意壓低設(shè)備價格和建筑安裝費用,降低投資估算;有的有意壓低成本,抬高產(chǎn)品售價,滿負荷生產(chǎn),無庫存積壓,抬高經(jīng)濟效益;有的對各種風(fēng)險分析則輕描淡寫,有意降低項目風(fēng)險等等;把“可行性”編制成“可批性”,甚至編制成“可騙性”。

基于以上原因,華經(jīng)縱橫建議請專業(yè)人員撰寫可研報告。一份優(yōu)秀的可研報告,一定要內(nèi)容完整,了解政策,測算準確,對市場有清晰的預(yù)測,只有這樣項目才具有可行性。日前,20xx年房地產(chǎn)市場持續(xù)活躍,前11個月房地產(chǎn)開發(fā)投資已經(jīng)超過去年總量,同比增速達19.5%。此前密集出臺的房地產(chǎn)調(diào)控政策也被市場消化,活躍的剛性需求推動住宅市場量價齊漲。而為了給市場降溫,年末一二線城市陸續(xù)出臺地方調(diào)控政策,包括嚴格限購、提高二套房的首付比例等。預(yù)計短期內(nèi)針對住宅市場的調(diào)控仍將持續(xù)[5]。該報告預(yù)計,未來10年,中國報業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)八大趨勢:報紙出版的集約化水平將大幅提高;報業(yè)第四個增長周期即將到來;中央黨報和省級黨報將確立高端主流大報的領(lǐng)導(dǎo)地位;都市報的發(fā)展模式將重大轉(zhuǎn)型;行業(yè)專業(yè)報紙將普遍樹立資源中心觀;“數(shù)字報業(yè)”將改變傳統(tǒng)報業(yè)形態(tài);職業(yè)報人和職業(yè)報業(yè)經(jīng)理人群體將加速形成;海外報業(yè)市場將成為新的發(fā)展空間。

科技項目研究報告格式篇三

診所設(shè)置在x市x鎮(zhèn)x大廈,小區(qū)常駐人口人1萬左右。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,居住人群的增加,群眾生活文明程度和對生產(chǎn)生活、醫(yī)療衛(wèi)生等需求不斷提高,自然形成小型的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場,商店、飯店等多種形式的服務(wù)行業(yè)入住小區(qū)附近,人口具有一定的流動性。

隨著人們生活水平的普遍提高,疾病的預(yù)防工作和衛(wèi)生知識的普及,使群眾的健康水平也普遍有了較大提高。呼吸道,腸道等傳染性疾病的發(fā)生,急性流行性結(jié)膜炎在近幾年也時常有暴發(fā)傾向,但在市衛(wèi)生局的領(lǐng)導(dǎo)下,都能及時采取措施進行有效地控制疾病的流行。人們平均壽命的增長,呈現(xiàn)老齡化社會,帶來的老年性疾病增多,也帶來了人們對醫(yī)療和健康需求的提高和增強。

目前,柳市鎮(zhèn)范圍內(nèi)有第三人民診所,鎮(zhèn)衛(wèi)生院1家,無法滿足群眾就醫(yī)的需求,本診所所在地區(qū)和以上2家醫(yī)療機構(gòu)距離都比較遠,不能很好地滿足群眾常見病、多發(fā)病的就醫(yī)需求,特別是小區(qū)居住行動不便的老年人。我診所的設(shè)置能夠滿足群眾方便就醫(yī)的需求,使病人得到有效的治療。

開展內(nèi)科常見病、多發(fā)病的診斷與治療,集醫(yī)療與預(yù)防為一體的診所,服務(wù)于長豐村小區(qū)居民及周邊群眾。

診桌、診椅、方盤、紗布罐、診察凳、聽診器、血壓計、體溫表、壓舌板、藥品柜、紫外線消毒燈、污物桶、壓力蒸汽滅菌器、處置臺;氧氣袋、開口器、牙墊、口腔通道器、人工呼吸器。

xx市全智勝內(nèi)科診所位于xx市柳市鎮(zhèn)長豐村月渡路天天紅大廈,該地區(qū)內(nèi)居民和流動人員多,對健康的需求日益增長,而醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)量和規(guī)模有限,還不能很好地滿足該地區(qū)人民群眾對醫(yī)療的需求。我診所的設(shè)立,一方面可滿足一部分患病群眾的需求,另一方面對其他醫(yī)療機構(gòu)也可起到一個很好的互補作用。受益患者,不會造成惡性循環(huán)。優(yōu)勢互補,取長補短,互相促進,共同提高。對整體提高該地區(qū)的醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平有良好的推動作用。由于診所規(guī)模小,影響也小,對第三人民診所和鎮(zhèn)衛(wèi)生院不會構(gòu)成沖擊和影響。

1.對診所的污水處理,強化污水處理設(shè)施的管理。嚴格污水排放制度,消除污水公害。

2.對診所的污物主要有醫(yī)療垃圾,醫(yī)用廢棄物,(一次性用品,敷料等),采取分類收集,分類處理的方法:

(1)設(shè)置收集容器,容器做到加蓋,消毒,封閉。

(2)一次性用品采用毀型,消毒的方法,按衛(wèi)生局規(guī)定集中收集處理。

(3)生活垃圾經(jīng)處理后,送到環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一指定的地方集中處理。

(4)糞便處理,按標(biāo)準施工,無害化處理排放。

采用移動通訊,便于患者聯(lián)系溝通。

供電:向電力部門申請診所用電,電力要滿足臨床醫(yī)療,設(shè)備和照明用電的需要,并留有余地的用量。

供水:向供水部門申請診所用水,以滿足診所醫(yī)療用水的要求。

消防:按醫(yī)療的要求設(shè)置,在診所內(nèi)設(shè)置手持式滅火器。

科技項目研究報告格式篇四

課題單位名稱、法定地址、法人代表姓名及職務(wù)、主管單位名稱、科研情況(含科研及技術(shù)開發(fā)成就、技術(shù)力量、技術(shù)裝備)、生產(chǎn)經(jīng)營情況、生產(chǎn)裝備及基礎(chǔ)設(shè)施、資產(chǎn)狀況和經(jīng)濟狀況(現(xiàn)金流量、債務(wù)、損益情況)概述。

2.課題背景。

課題提出的背景及依據(jù),課題實施的必要性、科學(xué)意義和社會經(jīng)濟意義,課題研究與開發(fā)概述,承擔(dān)單位實施課題的優(yōu)勢。

同類技術(shù)國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r、開發(fā)水平、研究方向和重點,技術(shù)推廣應(yīng)用范圍、技術(shù)需求、競爭情況調(diào)查及趨勢預(yù)測分析,以及課題技術(shù)水平、所處地位的論述。

技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品的主要用途、經(jīng)濟壽命期、更新?lián)Q代時間,產(chǎn)品國內(nèi)外、本地區(qū)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量和銷售方向、銷售量、競爭情況和供需關(guān)系的調(diào)查及趨勢預(yù)測分析,以及課題產(chǎn)品性能、質(zhì)量、生產(chǎn)能力、價格的競爭力論述。

課題完成后對行業(yè)技術(shù)進步、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的促進作用論述。

1.課題研究與開發(fā)論述。

主要研究與開發(fā)內(nèi)容、課題技術(shù)關(guān)鍵及其作用、效果論述,課題創(chuàng)新點論述,要求達到的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),指標(biāo)與國內(nèi)外先進水平的比較和課題實施前后的比較。

2.課題技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)品可靠性論述。

課題研究與開發(fā)的技術(shù)基礎(chǔ)論述。闡明課題實施前已進行的技術(shù)準備,研究與開發(fā)前期工作基礎(chǔ),理論研究、小試研究、技術(shù)開發(fā)前期研究、技術(shù)鑒定、技術(shù)來源和技術(shù)成熟度等情況,包括技術(shù)依托單位和合作單位的技術(shù)基礎(chǔ)情況,論述課題實施的技術(shù)可行性。

對產(chǎn)品開發(fā)的課題,同時要闡明產(chǎn)品的技術(shù)檢測、分析化驗,小批量生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性、成品率及產(chǎn)品在實用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等。

3.引進技術(shù)可行性論述。

引進技術(shù)、裝備的來源與水平,引進、消化、吸收的可能性。

1.條件需要論述。

實施課題所需的人才、資金、儀器設(shè)備以及資源、原輔材料的種類、數(shù)量、來源論述。

2.承擔(dān)單位具備的條件及欠缺條件解決措施。

闡明課題實施前對所需條件進行的準備和解決措施的可行性。

1.研究與開發(fā)技術(shù)方案。

課題的研究開發(fā)的原理、方案、目標(biāo)(建設(shè)規(guī)模)、技術(shù)方法、工藝路線的論述。

2.工藝流程。

繪制工藝流程圖,提出主要工藝參數(shù),確定主要物料的平衡。

3.課題“三廢”處理措施和方案。

4.課題實施的組織管理。

5.課題實施進度計劃。

1.環(huán)境保護。

論述課題實施和投產(chǎn)運行或課題成果推廣應(yīng)用后對環(huán)境的影響,以及可能發(fā)生的事故對環(huán)境的影響,擬采用的預(yù)防、治理措施。

2.勞動保護和安全。

課題實施和投產(chǎn)運行或課題成果推廣應(yīng)用過程的職業(yè)危害因素、種類及影響程度分析,采取的保護措施。

1.課題投資估算。

估算課題總投資額,按課題具體內(nèi)容逐項計算,并列出標(biāo)準依據(jù),根據(jù)計。

算結(jié)果編制投資估算表。包括研究與開發(fā)費用、新增設(shè)備、引進設(shè)備、電力增容、環(huán)保設(shè)備等在內(nèi)的課題全部投資內(nèi)容,按規(guī)定的標(biāo)準費用逐項計算。

2.資金籌措。

按資金來源渠道,分別說明各項資金來源,使用條件。利用貸款的,要說明貸款銀行、貸款條件、利率、償還方式和時間。同時說明單位自有資金的籌集計劃和可能。

3.投資使用計劃。

考慮課題實施進度和籌資方式,編制投資使用計劃;說明還款資金來源和計算依據(jù),編制貸款還本付息計劃。

1.生產(chǎn)成本和銷售收入估算。

按財務(wù)制度的規(guī)定,估算生產(chǎn)成本和總和,并分別列表計算結(jié)果。

2.財務(wù)分析。

以動態(tài)分析為主,對課題的獲利能力、債務(wù)償還能力進行分析。

3.社會效益分析。

5.知識產(chǎn)權(quán)分析。

主要進行不確定性分析、市場風(fēng)險分析、技術(shù)風(fēng)險分析,分析課題的抗風(fēng)險能力,其中不確定性分析主要進行盈方平衡分析和敏感性分析,以分析不確定性因素對課題經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響。

1.課題負責(zé)人情況。

主要包括姓名、近期從事相關(guān)研究開發(fā)項目(課題)的名稱及成果、近5年承擔(dān)廣西科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)計劃項目(課題)等情況。

2.主要承擔(dān)人員情況。

主要包括姓名、年齡、職稱、現(xiàn)從事專業(yè)、工作單位、在本課題中的責(zé)任分工、以及近期相關(guān)技術(shù)工作等情況。

科技項目研究報告格式篇五

廣告牌。

問題的提出:希望人們能正確使用祖國語言文字。

調(diào)查、分析與研究:

我和調(diào)查小組的成員們到公園里大街上調(diào)查廣告牌。經(jīng)過調(diào)查街上的一些商店,為了吸引顧客,有個性和趕時尚潮流,就把廣告牌上的字亂改寫或用諧音字詞亂改成語等。

一些店面廣告牌上出現(xiàn)了很多這樣的.現(xiàn)象:把“依依不舍”寫成了“衣衣不舍”,“依戀”寫成了“衣戀”,“時尚”寫成了“時裳”,“真功夫”寫成了“蒸功夫”或“針功夫”,“娛樂圈”寫成了“魚樂圈”.......這些錯誤在街上已經(jīng)是屢見不鮮!

據(jù)我們的調(diào)查和采訪得知,造成這種問題的原因是現(xiàn)在的人們,完全為了追趕時尚潮流,吸引更多的顧客來購物,所以才不管什么字體規(guī)不規(guī)范呀,用錯字沒有。還有就是店主故意寫錯,自作聰明地把偏旁去掉或用錯。

改進措施:

1.店主應(yīng)該在做廣告牌的時候,想想每個字的音、形、意,再相比較,就應(yīng)該會發(fā)現(xiàn)字與字之間的意思不同,就不會亂用了。

2.店主該考慮濫用錯別字對下一代兒童的教育和影響,對社會的影響,就不會發(fā)生這種錯誤了。

感受:

現(xiàn)在的人們這樣瘋狂地奔時尚,趕潮流,就連祖先留給我們的字也不要了,虧那么多的老外還興致勃勃地學(xué)中國的“方塊字”,但中國人自己都不好好學(xué)習(xí),可惜呀。

將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。

科技項目研究報告格式篇六

可行性研究(feasibilitystudy)是指可行性研究報告是在制定某一建設(shè)或科研項目之前,對該項目實施的可能性、有效性、技術(shù)方案及技術(shù)政策進行具體、深入、細致的技術(shù)論證和經(jīng)濟評價,以求確定一個在技術(shù)上合理、經(jīng)濟上合算的最優(yōu)方案和最佳時機而寫的書面報告。

可行性研究報告是投資項目可行性研究工作成果的體現(xiàn),是投資者進行項目最終決策的重要依據(jù)??尚行匝芯繄蟾嬷饕獌?nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法,經(jīng)濟效益為核心,圍繞影響項目的各種因素,運用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價,指出優(yōu)缺點和建議。

第一,總論??傉摷错椖康幕厩闆r。在可行性研究報告的編制中,這一部分特別重要,項目的報批、貸款的申請、合作對象的吸引主要靠這一部分??傉摰膬?nèi)容一般包括項目的背景、項目的歷史、項目概要以及項目承辦人四個方面。

第二,基本問題研究??尚行匝芯繄蟾娴幕締栴}研究,是對各個專題研究報告進行匯總統(tǒng)一、平衡后所作的較原則、較系統(tǒng)的概述。主要內(nèi)容為:市場情況與企業(yè)規(guī)模;資源與原料及協(xié)作條件;廠址選擇方案;項目技術(shù)方案;環(huán)保、節(jié)能方案;工廠管理機構(gòu)和員工方案;項目實施計劃和進度方案;資金籌措;經(jīng)濟評價;結(jié)論等。

(1)設(shè)計方案。

可行性研究報告的主要任務(wù)是對預(yù)先設(shè)計的方案進行論證,所以必須設(shè)計研究方案,才能明確研究對象。

(2)內(nèi)容真實。

可行性研究報告涉及的內(nèi)容以及反映情況的數(shù)據(jù),必須絕對真實可靠,不允許有任何偏差及失誤。其中所運用的資料、數(shù)據(jù),都要經(jīng)過反復(fù)核實,以確保內(nèi)容的真實性。

(3)預(yù)測準確。

可行性研究報告是投資決策前的活動。它是在事件沒有發(fā)生之前的研究,是對事務(wù)未來發(fā)展的情況、可能遇到的問題和結(jié)果的估計,具有預(yù)測性。因此,必須進行深入的調(diào)查研究,充分的占有資料,運用切合實際的預(yù)測方法,科學(xué)的預(yù)測未來前景。

(4)論證嚴密。

論證性是可行性研究報告的一個顯著特點。要使其有論證性,必須做到運用系統(tǒng)的分析方法,圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統(tǒng)的分析,既要做宏觀的分析,又要做微觀的分析。

第一階段:初期工作。

(1)收集資料。包括業(yè)主的要求,業(yè)主已經(jīng)完成的研究成果,市場、廠址、原料、能源、運輸、維修、共用設(shè)施、環(huán)境、勞動力來源、資金來源、稅務(wù)、設(shè)備材料價格、物價上漲率(2)現(xiàn)場考察??疾焖锌衫玫膹S址、廢料堆場和水源狀況,與業(yè)主方技術(shù)人員初步商討設(shè)計資料、設(shè)計原則和工藝技術(shù)方案。

(3)數(shù)據(jù)評估。認真檢查所有數(shù)據(jù)及其來源,分析項目潛在的致命缺陷和設(shè)計難點,審查并確認可以提高效率、降低成本的工藝技術(shù)方案。

(4)初步報告。扼要總結(jié)初期工作,列出所收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料,分析項目潛在的致命缺陷,確定參與方案比較的工藝方案。

初步報告提交業(yè)主,在得到業(yè)主的確認后方可進行第二階段的研究工作。如業(yè)主認為項目確實存在不可逆轉(zhuǎn)的致命缺陷,則可及時終止研究工作。

第二階段:可選方案評價。

(1)制定設(shè)計原則。以現(xiàn)有資料為基礎(chǔ)來確定設(shè)計原則,該原則必須滿足技術(shù)方案和產(chǎn)量的要求,當(dāng)進一步獲得資料后,可對原則進行補充和修訂。

(2)技術(shù)方案比較。對選擇的各專業(yè)工藝技術(shù)方案從技術(shù)上和經(jīng)濟上進行比較,提出最后的入選方案。

(3)初步估算基建投資和生產(chǎn)成本。為確定初步的工程現(xiàn)金流量,將對基建投資和生產(chǎn)成本進行初步估算,通過比較,可以判定規(guī)模經(jīng)濟及分段生產(chǎn)效果。

(4)中期報告。確定項目的組成,對可選方案進行技術(shù)經(jīng)濟比較,提出推薦方案。中期報告提交業(yè)主,在得到業(yè)主的確認后方可進行第三階段的研究工作。如業(yè)主對推薦方案有疑義,則可對方案比較進行補充和修改;如業(yè)主認為項目規(guī)模經(jīng)濟確實較差,則可及時終止研究工作。

第三階段:推薦方案研究。

(1)具體問題研究。對推薦方案的具體問題作進一步的分析研究,包括工藝流程、物料平衡、生產(chǎn)進度計劃、設(shè)備選型等。

(2)基建投資及生產(chǎn)成本估算。估算項目所需的總投資,確定投資逐年分配計劃,合理確定籌資方案;確定成本估算的原則和計算條件,進行成本計算和分析。

(3)技術(shù)經(jīng)濟評價。分析確定產(chǎn)品售價,進行財務(wù)評價,包括技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)計算、清償能力分析和不確定性分析,進而進行國家收益分析和社會效益評價。

(4)最終報告。根據(jù)本階段研究結(jié)論,按照可行性研究內(nèi)容和深度的規(guī)定編制可行性研究最終報告。最終報告提交業(yè)主,在得到業(yè)主的確認后,研究工作即告結(jié)束。如業(yè)主對最終報告有疑義,則可進一步對最終報告進行補充和修改。

科技項目研究報告格式篇七

1.選題:選擇與調(diào)查相關(guān)的內(nèi)容進行調(diào)查。

調(diào)查方式(一般可選擇:問卷式,訪談法,觀察法,資料法等)。

調(diào)查時間。

調(diào)查體會(可以是對調(diào)查結(jié)果的分析,也可以是找出結(jié)果的原因及應(yīng)對辦法等。)。

對宜春市基金投資的調(diào)查報告。

一、調(diào)查目的。

掌握宜春市基金投資者對基金的了解和看法,了解宜春市基金市場存在的問題。

二、調(diào)查對象及其一般情況。

調(diào)查對象:宜春市證券投資者(主要是基金投資者)。

四、調(diào)查時間:20xx年10月8日――――20xx年11月10日。

五、調(diào)查內(nèi)容。

六、調(diào)查結(jié)果。

本人就問卷調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計如下表:(以下省略)。

七、調(diào)查體會。

從調(diào)查結(jié)果可以看出,基金投資者將會越來越多,因為有近60%人的是在近1年內(nèi)涉足基金投資者的,這種趨勢將促進基金業(yè)的快速發(fā)展。因此,證券投資基金的管理問題更應(yīng)該引起投資基金公司的關(guān)注,以改變目前對其管理不完善的局面,同時也是適應(yīng)這種增長趨勢的須求。為此,我特別提出以下幾點建議:(以下省略)。

科技項目研究報告格式篇八

可行性研究是建設(shè)項目立項、決策的主要依據(jù)。按照建設(shè)內(nèi)容不同可行性研究可分為工業(yè)建設(shè)項目可行性研究、景區(qū)開發(fā)項目可行性研究、農(nóng)業(yè)/種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)項目可行性研究、市政項目可行性可行性研究、環(huán)保項目可行性研究、交通建設(shè)可行性研究、教育項目可行性研究等。各類投資項目可行性研究的內(nèi)容及側(cè)重點因行業(yè)特點而差異很大,但一般應(yīng)包括以下內(nèi)容:

主要根據(jù)市場調(diào)查及預(yù)測的結(jié)果,以及有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素,論證項目投資建設(shè)的必要性。在投資必要性的論證上,一是要做好投資環(huán)境的分析,對構(gòu)成投資環(huán)境的各種要素進行全面的分析論證,二是要做好市場研究,包括市場供求預(yù)測、競爭力分析、價格分析、市場細分、定位及營銷策略論證。

主要從項目實施的技術(shù)角度,合理設(shè)計技術(shù)方案,并進行比選和評價。各行業(yè)不同項目技術(shù)可行性的研究內(nèi)容及深度差別很大。對于工業(yè)項目,可行性研究的技術(shù)論證應(yīng)達到能夠比較明確地提出設(shè)備清單的深度;對于各種非工業(yè)項目,技術(shù)方案的論證也應(yīng)達到目前工程方案初步設(shè)計的深度,以便與國際慣例接軌。

主要從項目及投資者的角度,設(shè)計合理財務(wù)方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預(yù)算,評價項目的財務(wù)盈利能力,進行投資決策,并從融資主體(企業(yè))的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務(wù)清償能力。

制定合理的項目實施進度計劃、設(shè)計合理的組織機構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計劃等,保證項目順利執(zhí)行。

主要從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益。

主要分析項目對社會的影響,包括政治體制、方針政策、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、法律道德、宗教民族、婦女兒童及社會穩(wěn)定性等。

主要對項目的市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、組織風(fēng)險、法律風(fēng)險、經(jīng)濟及社會風(fēng)險等風(fēng)險因素進行評價,制定規(guī)避風(fēng)險的對策,為項目全過程的風(fēng)險管理提供依據(jù)。

科技項目研究報告格式篇九

一份合格而優(yōu)秀的報告,應(yīng)該有非常明確、清晰的構(gòu)架,簡潔、清晰的數(shù)據(jù)分析結(jié)果,其中的含義是需要在實際工作過程中去體會,自己加以總結(jié)。一份合格的報告不應(yīng)該僅僅是簡單的看圖說話,還應(yīng)該結(jié)合項目本身特性及項目所處大環(huán)境對數(shù)據(jù)表現(xiàn)出的現(xiàn)象進行一定的分析和判斷,當(dāng)然一定要保持中立的態(tài)度,不要加入自己的主觀意見。另外,通常的市場。

都會有一個固定的模式,我們應(yīng)該根據(jù)不同項目的不同需要,對報告的形式、風(fēng)格加以調(diào)整,使市場調(diào)研報告能夠有更豐富的內(nèi)涵。

2

頁,當(dāng)前第。

2

1

2

科技項目研究報告格式篇十

說明項目提出的背景、投資理由、擬投資國家的投資環(huán)境、在可行性研究前已經(jīng)進行的工作情況及其成果、重要問題的決策和決策過程等情況。

二、投資方簡介。

1、投資方基本情況及經(jīng)營情況。

包括目標(biāo)公司基本工商注冊信息、產(chǎn)業(yè)布局、主要產(chǎn)品及用途、員工情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股方信息、行業(yè)地位、歷史沿革等。

2、投資方實力和優(yōu)勢分析。

三、目標(biāo)公司簡介。

1、基本信息。

包括目標(biāo)公司基本工商注冊信息、產(chǎn)業(yè)布局、主要產(chǎn)品及用途、員工情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)及控股方信息、行業(yè)地位、歷史沿革等。

2、經(jīng)營情況。

(1)經(jīng)營情況。

公司的產(chǎn)品在市場上進行銷售、服務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀,包括歷年產(chǎn)量、銷售收入等。

(2)資產(chǎn)負債情況。

公司主要財務(wù)指標(biāo),要求能夠反映公司盈利能力、經(jīng)營能力、償債能力等。

1、國內(nèi)相關(guān)行業(yè)及市場概況。

2、國際相關(guān)行業(yè)及市場概況。

一、項目實施的必要性。

主要圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo),根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)資源協(xié)同發(fā)展的需要以及產(chǎn)品規(guī)劃,結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策等有關(guān)因素的支持與制約,論證項目投資的必要性。

二、目標(biāo)公司市場分析。

運用統(tǒng)計分析原理,分析目標(biāo)公司產(chǎn)品銷售變化及市場發(fā)展趨勢。

1、市場規(guī)模。

研究目標(biāo)公司產(chǎn)品及行業(yè)的整體規(guī)模,具體包括目標(biāo)公司產(chǎn)品及行業(yè)在指定時間的產(chǎn)量、銷售收入等。

2、行業(yè)分析。

主要包括行業(yè)內(nèi)主要品牌市場占有率、行業(yè)總銷售量年增長率、行業(yè)發(fā)展方向、市場發(fā)展方向等。

3、競爭格局。

包括主要競爭企業(yè)基本資料、主要品牌經(jīng)營策略、競爭品牌近三年發(fā)展情況、行業(yè)競爭態(tài)勢未來發(fā)展預(yù)測等。

三、項目實施的可行性。

主要表現(xiàn)在以下方面:

技術(shù)可行性。主要分析目標(biāo)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)現(xiàn)狀與規(guī)劃是否符合公司戰(zhàn)略,技術(shù)部門對目標(biāo)公司實施的技術(shù)在行業(yè)內(nèi)進行比選和評價,合理評估其技術(shù)先進性。

經(jīng)濟可行性。主要從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預(yù)算,評價項目的財務(wù)盈利能力,預(yù)測項目投資回收期、凈現(xiàn)值等財務(wù)指標(biāo)。

社會影響。主要從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在符合區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境等方面的效益。

風(fēng)險因素及對策。主要對項目的市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險及社會風(fēng)險等風(fēng)險因素進行評價,制定規(guī)避風(fēng)險的對策,為項目全過程的風(fēng)險管理提供依據(jù)。

一、經(jīng)營收入估算。

根據(jù)行業(yè)及公司歷史數(shù)據(jù)對目標(biāo)公司未來五年經(jīng)營收入進行合理預(yù)測。

二、經(jīng)營總成本估算。

合理估算目標(biāo)公司未來五年主營業(yè)務(wù)成本、期間費用和稅金支出等。

三、經(jīng)營利潤與財務(wù)評價。

合理估算目標(biāo)公司未來五年的盈利水平,并估算項目投資回收期、內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等財務(wù)指標(biāo)。

本項目實施過程中,可能會面臨來自各方面的風(fēng)險,須對項目的政策風(fēng)險、國別風(fēng)險、市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、財務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、經(jīng)濟及社會風(fēng)險、后續(xù)整合風(fēng)險等風(fēng)險因素進行評價,制定規(guī)避風(fēng)險的對策,為項目全過程的風(fēng)險管理提供依據(jù)。

一、項目實施方案。

二、收購定價。

根據(jù)審計報告和資產(chǎn)評估報告等資料,綜合利用多種估值方法,如凈現(xiàn)值法、成本法、收益法、市場可比交易等,對目標(biāo)公司進行合理估值。

三、預(yù)計投資總額。

根據(jù)目標(biāo)公司估值結(jié)果,合理計算收購一定比例股份的對價,并預(yù)測未來五年需對目標(biāo)公司追加的投資額。

四、資金來源與支付。

根據(jù)項目的預(yù)計投資總額及收購主體單位的資金運行情況,分析收購資金的來源及可行性與資金支付方式。

五、后續(xù)發(fā)展方案。

從發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā),對目標(biāo)公司未來發(fā)展方向進行合理規(guī)劃。

對項目是否可行出具結(jié)論性意見。

科技項目研究報告格式篇十一

企業(yè)從事建設(shè)項目投資活動之前,由可行性研究主體(一般是專業(yè)咨詢機構(gòu))對市場、收益、技術(shù)、法規(guī)等項目影響因素進行具體調(diào)查、研究、分析,確定有利和不利的因素,分析項目必要性、項目是否可行,評估項目經(jīng)濟效益和社會效益,為項目投資主體提供決策支持意見或申請項目主管部門批復(fù)的文件。這種報告可以涵蓋整個項目的前期、中期、后期的整個建設(shè)過程,在工程項目可行性報告總就體現(xiàn)的淋漓盡致,所以可行性研究報告要考慮的知識應(yīng)該是全面性的。

應(yīng)根據(jù)項目區(qū)雷電活動情況,結(jié)合生產(chǎn)生活用房、水文纜道、各類鋼塔支架等水文設(shè)施防雷要求,確定防雷設(shè)施型式、尺寸、材料及布設(shè)情況。

應(yīng)根據(jù)工程形狀與占地面積,測算圍墻長度、庭院綠化與地面硬化面積,按需要確定測站標(biāo)志、大門、消防、防盜等其他附屬設(shè)施的型式、材料選擇與布設(shè)情況。

1、水位信息采集儀器設(shè)備:主要包括超聲波水位計、雷達水位計、氣泡式水位計、壓力式水位計、浮子式水位計、電子水尺等儀器設(shè)備性能指標(biāo)確定和選型。

2、流量、泥沙信息采集儀器設(shè)備:主要包括水文測驗纜道設(shè)備(水文絞車、測驗控制系統(tǒng)、吊箱、鉛魚、浮標(biāo)投擲器等)、橋測車、流量、泥沙信息采集、處理、分析儀器和防雷接地設(shè)備等儀器設(shè)備性能指標(biāo)確定和選型。

3、降水、蒸發(fā)等氣象信息采集處理儀器設(shè)備:主要包括蒸發(fā)皿、蒸發(fā)器、遙測蒸發(fā)器、雨量器、雨量計、雨(雪)量遙測采集系統(tǒng)等儀器設(shè)備性能指標(biāo)確定和選型。

4、水質(zhì)監(jiān)測分析儀器設(shè)備:主要包括水質(zhì)監(jiān)測分析儀器設(shè)備、水質(zhì)自動監(jiān)測站儀器設(shè)備、移動實驗室等儀器設(shè)備的性能指標(biāo)確定及選型。

5、實時水文圖像監(jiān)控設(shè)備:主要包括視頻捕獲單元設(shè)備、視頻信號傳輸單元設(shè)備、視頻編碼單元設(shè)備、云臺控制等儀器設(shè)備性能指標(biāo)確定和選型。

1、測繪儀器設(shè)備:主要包括gps、全站儀、經(jīng)緯儀、水準儀、工程繪圖儀、平板(淘寶平板熱賣)儀、工程復(fù)印機、工程掃描儀等儀器的性能指標(biāo)確定及選型。

2、通信與水文信息傳輸處理設(shè)備:主要包括計算機及其外圍設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、程控電話、電臺、中繼站、gsm終端、衛(wèi)星傳輸設(shè)備、數(shù)據(jù)采集終端rtu、無線對講機(基地臺)、電源設(shè)備、防雷接地等的儀器設(shè)備性能指標(biāo)確定及選型。

3、生產(chǎn)交通工具:主要包括巡測車、交通車、水質(zhì)采樣車、采樣船、水質(zhì)分析船等交通工具的性能指標(biāo)確定及選型。

4、供電、供水、供暖設(shè)備:主要包括變壓器、供電箱、發(fā)電機、水泵、采暖等設(shè)備的性能指標(biāo)確定和選型。

5、防雷設(shè)備:主要包括生產(chǎn)生活用房、水文纜道、各類鋼塔支架、信息采集、通信、網(wǎng)絡(luò)等防雷接地設(shè)備的性能指標(biāo)確定和選型。

6、其他設(shè)備:主要包括防暑、安全等設(shè)備的性能指標(biāo)確定和選型。

科技項目研究報告格式篇十二

二、目錄。

三、主報告。

正文小四號,1.5倍間距;大標(biāo)題(題目)三號,粗黑體;一級子標(biāo)題四號,黑體;二、三級標(biāo)題與正文同字號,字體變。附件如篇幅較多,正文可用五號,單倍間距,標(biāo)題字號相應(yīng)縮小。

四、附件。

包括課題申報表、研究方案、立項通知、子課題研究報告、有較強階段特征的階段研究報告、相關(guān)的研究論文、設(shè)計的相關(guān)材料(如調(diào)查表),相關(guān)的個案研究報告、教學(xué)設(shè)計、活動設(shè)計、相關(guān)成果的獲獎證明及其他有關(guān)材料。(學(xué)生的作品一般不納入?yún)R編,在附典型教案或課堂實錄時,還應(yīng)加上相關(guān)的點評,以說明該個案對主成果的聯(lián)系)。

溫馨提示:課題研究報告沒有固定模式,僅供參考。研究者需要根據(jù)實際情況來寫。

科技項目研究報告格式篇十三

周末,我們白雪地球保護隊,一齊來到了西塘河畔調(diào)查。經(jīng)過我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn),平均每過半小時都會有2~4次的人把垃圾丟進河內(nèi),一眼看過去,河面上漂浮著一些臟兮兮的東西,不得讓人感到惡心。

“水”,人類的體內(nèi)失去了水,便會導(dǎo)致死亡;如果沒有水,人們就不能用干凈的水來洗衣服,那我們的衣服便都是臭哄哄的;如果沒有了水,人們就不能用無污染的水來洗菜做飯了,這樣的話,用臟水洗菜做飯,便很有可能會食物中毒。

水,不但對于人類很重要,對動物一樣也很重要。當(dāng)海里的水都干了的時候,想想看,那些海洋生物,特別是那已經(jīng)將要滅絕的珍惜物種類,都會與人類不辭而別。當(dāng)陸地上的動物沒有水喝時,也只好吃一些新鮮的草或長在大樹上的一些嫩枝嫩葉。這樣不但動物會滅絕,植物也會消失。而這一切就是我們?nèi)祟愒斐傻摹?/p>

水,多么的重要,只要失去了它,那么就會失去整個地球。請珍惜生活中的每一滴水,“不要讓世界上的最后一滴水,成為人類的眼淚。

科技項目研究報告格式篇十四

接標(biāo)題下一行,一般寫上“××單位課題組”,在右上角打上一個“*”,然后在首頁文末劃一橫線下面加注,也注上“*”號相呼應(yīng)。加注時要標(biāo)明課題的級別、性質(zhì)、歸屬、立題年份、負責(zé)人姓名、成員(顧問)姓名、研究報告的撰寫者以及一些謝辭。也可單獨列一頁,或放置正文末尾括號中,將具體的工作與成員予以說明。

科技項目研究報告格式篇十五

電影產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境整體趨好,部委之間的互動和協(xié)作逐漸增多,文化部、廣電局出臺的政策,得到國務(wù)院辦公廳、財政部、中國人民銀行等主管部門的配套支持和實施條件補給。

20xx年9月,國務(wù)院通過《電影產(chǎn)業(yè)促進法(草案)》,旨在提升文化產(chǎn)業(yè)水平、促進電影產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,推動電影行業(yè)由行政法規(guī)監(jiān)管轉(zhuǎn)向?qū)iT法監(jiān)管?!?草案)》提出要降低市場準入門檻,便利市場主體、社會資本進入電影產(chǎn)業(yè),首次對社會資本投資電影攝制等業(yè)務(wù)不做限制。同時減少了行政審批,強化了備案制在電影攝制、放映和對外展銷環(huán)節(jié)的運用,有利于減少行政審批縮短投資周期;在信息公開方面也強調(diào)主管部門及時公布電影基本情況和放映環(huán)節(jié)經(jīng)營單位的情況,利于減少行業(yè)重復(fù)投資?!?草案)》在專項基金、稅收優(yōu)惠、基礎(chǔ)設(shè)施改造升級等多方面都做出了詳盡的規(guī)定,將助力全產(chǎn)業(yè)鏈全面均衡發(fā)展。

《電影產(chǎn)業(yè)促進法》降低了行業(yè)準入門檻。

政策覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈。

經(jīng)濟環(huán)境。

發(fā)達國家經(jīng)驗表明,人均gdp達到3000美元時,文化需求會進入快速發(fā)展期,人均gdp達到5000美元時就會出現(xiàn)井噴式發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布最新經(jīng)濟數(shù)據(jù),20xx年中國人均gdp約為7485美元,文化需求被迅速激活,人均gdp增長為其電影消費奠定了經(jīng)濟基礎(chǔ)。20xx年中國城鎮(zhèn)化率達到54.77%,城鎮(zhèn)化推動了商業(yè)地產(chǎn)的快速發(fā)展。商業(yè)地產(chǎn)集購物、休閑、餐飲、娛樂于一身,在初期為了吸引客流,影院配套不可或缺。商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展直接帶動了影院投資的增長,20xx年底,中國影院數(shù)量達到5700家,銀幕數(shù)量2.36萬塊,為電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)設(shè)施。

資本、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和影視產(chǎn)業(yè)化布局成為電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要經(jīng)濟環(huán)境因素。20xx年上半年,上市公司中涉及影視行業(yè)并購事件已超過30件,平均一周一件并購案,而去年a股涉及影視行業(yè)的并購案件為54件。20xx年以來資本對電影產(chǎn)業(yè)的滲透,延續(xù)了20xx年的資本熱度和景氣,運作模式包括影視基金、借殼上市、上市公司并購等。bat為代表的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟和商業(yè)主體開始影視業(yè)務(wù)布局,分別成立愛奇藝影業(yè)、百度影業(yè)、阿里影業(yè)、騰訊影業(yè)等公司,通過互聯(lián)網(wǎng)功能和平臺優(yōu)勢,挖掘電影產(chǎn)業(yè)鏈存量市場,并開始探索電影后產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的增量部分。同時上市影視公司尋求多元化發(fā)展,以豐富互動娛樂業(yè)務(wù)為目標(biāo),如華誼兄弟領(lǐng)投手游發(fā)行商咸魚游戲a輪融資。

社會環(huán)境。

觀影人群快速增長,90后成觀影主力。20xx年上半年中國電影總觀影人次再次高速增長,同比增長46%。從觀眾年齡分布來看,90后已經(jīng)成為觀影主力,占比從20xx年的52%上升至今年上半年的57%,其中,95后觀影群體迅速擴大,占比從20xx年的僅4%竄升至今年初的15%。從學(xué)歷分布看,大學(xué)本/專科占到8成,高知白領(lǐng)成為中國核心電影觀眾,該群體對電影的消費和需求代表了主體電影觀眾的意見。

中國電影新力量正在快速崛起,新晉、跨界導(dǎo)演作品以及話題性、粉絲電影顯著增加,這些電影打破固定模式,受到年輕主流和核心觀眾的喜愛。隨著影院終端的發(fā)展,觀眾可接受的內(nèi)容和信息愈加廣泛,觀眾對電影內(nèi)容的需求會趨于定向和精細。

2、電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析。

中國電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體在高速增長,國內(nèi)票房收入占比逐年增高,從20xx年的61.8%攀升到20xx年的81.4%,國內(nèi)票房增速除20xx年低于產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速之外,20xx-20xx年都以高出10%的速度增值,但20xx年差值縮窄到5%以內(nèi),電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速的動力開始部分轉(zhuǎn)向到國內(nèi)非票房和海外銷售的拉動上,20xx-20xx年二者的平均增速分別為32.1%、32.8%,可以預(yù)見后續(xù)幾年二者將逐步保持穩(wěn)定增速,共同帶來產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增加。不過,參照北美電影業(yè)的發(fā)展情況,中國電影產(chǎn)業(yè)成長的動力,在未來都需要借助多元盈利渠道來拓展。

電影市場票房收入方面,20xx年1月-6月,中國大陸市場票房總計202.4億,同比增長48.9%。20xx上半年新片158部(1月1日-6月30日上映),其中國產(chǎn)影片117部,票房86.7億,單部平均票房7410萬;進口影片33部,票房107.1億,單部平均票房3.2億;特殊影片8部(純港片和純臺片),票房6105萬,單部平均票房763萬。

縱觀過去幾年的票房趨勢,國產(chǎn)片和進口片票房貢獻凈差在20xx-20xx年大致維持在8-12%比例,20xx年被后者反超為-4%,20xx年恢復(fù)反彈后拉大到18%,20xx年實現(xiàn)回歸,恢復(fù)到平均范圍內(nèi)。在國產(chǎn)片和排片保護政策,以及引進片審查機制背景下,預(yù)計后續(xù)幾年國產(chǎn)片和進口片的貢獻差值將繼續(xù)維持在平均范圍內(nèi)。從國產(chǎn)片、進口片票房增速對比來看,二者的平均增長率分別為37%、40%,前者對中國電影總票房的貢獻度要低于后者,國產(chǎn)片需要進一步提高票房競爭力。

20xx年上半年國內(nèi)票房過億的影片總計42部,其中國產(chǎn)影片22部,票房81.1億,吸引2.3億人次觀影;進口影片20部,票房104.9億,吸引2.8億人次觀影。國產(chǎn)過億影片票房集中在2-5億區(qū)間,進口過億影片則在1-2億區(qū)間及9億以上區(qū)間占較多數(shù)量。

全球范圍內(nèi),20xx年全球電影票房收入增速與20xx年相比下降3個百分點,主要原因是受到北美市場放緩所影響。藝恩咨詢預(yù)計,未來幾年內(nèi),全球電影票房仍將保持5%的平均增速。

繼20xx年票房出現(xiàn)負增長后,20xx年北美電影票房增速再次掉入負增長,延續(xù)了20xx年票房增速放緩之后的頹勢,導(dǎo)致110億美元大關(guān)的票房預(yù)期成為泡影。緩速增長甚至下降將成為未來北美票房市場的一個特點,原因包括觀影人次增長乏力、票價壓力、其他發(fā)行窗口分流、續(xù)集表現(xiàn)不佳、全球發(fā)行問題等因素。事實上,這種下降趨勢還發(fā)生在日本、英國、德國、俄羅斯、澳大利亞等多數(shù)國家。

不過,20xx年北美、亞洲、西歐仍為全球重要電影票房市場,其中中國電影票房占全球電影總票房總額突破10%,相較于20xx年增長2.5%;相應(yīng)地,北美由20xx年的30.4%占比下降了2.7%,北美的市場總額進一步被分攤;中國與北美之間的總額差距由20xx年的20.4%,縮窄為20xx年的15.2%,但是中國票房仍不及北美的一半。

3、電影市場發(fā)展趨勢分析。

產(chǎn)業(yè)鏈延伸、跨界經(jīng)營和互聯(lián)網(wǎng)化并購潮將會持續(xù)。

影視公司的跨界行為是以圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的細分領(lǐng)域而進行,具備清晰盈利模式的手游業(yè)務(wù)成為諸多影視公司參投的重要對象;宣發(fā)部分受到互聯(lián)網(wǎng)的影響最為直接,因而也成為影視公司加強產(chǎn)業(yè)鏈整合力度的關(guān)鍵節(jié)點,通過對外并購、產(chǎn)品研發(fā)等手段覆蓋在線購票相關(guān)業(yè)務(wù)。

影視公司與互聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)姻表現(xiàn)在跨界和互聯(lián)網(wǎng)化過程,產(chǎn)業(yè)鏈中的內(nèi)容制作、終端和衍生品節(jié)點成為互聯(lián)網(wǎng)化的重要實施方向,如阿里、騰訊兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭參與華誼20xx年36億定增方案,華誼以此接入阿里電商和騰訊社交娛樂資源,并有針對地進行項目合作與計劃執(zhí)行。

20xx-20xx年影視公司跨界與互聯(lián)網(wǎng)化分析。

在線票務(wù)高速發(fā)展,電影發(fā)行去中介化。

20xx年到20xx年是在線票務(wù)高速發(fā)展階段,根據(jù)易觀智庫數(shù)據(jù),20xx年第1季度中國在線電影票務(wù)(包括傳統(tǒng)線上團購和在線選座)市場份額已經(jīng)達到63.42%,具有市場先發(fā)優(yōu)勢的貓眼電影、格瓦拉排名一二,bat旗下的微信電影票、淘寶電影、百度糯米也在奮起直追。電影在線票務(wù)主要把握的是電影的發(fā)行、營銷環(huán)節(jié),利潤主要來源于票務(wù)服務(wù)費、宣傳發(fā)行費。近期,參與聯(lián)合出品的電影,票務(wù)網(wǎng)站參與出品的電影可以最終進行票房分成,票務(wù)網(wǎng)站盈利模式發(fā)生了實質(zhì)性的變化,在線票務(wù)網(wǎng)站已經(jīng)部分具有發(fā)行功能,未來這一趨勢會被進一步強化。

電影營銷進入移動互聯(lián)時期。

電影產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化最先開始于營銷領(lǐng)域。早在門戶網(wǎng)站時期,電影互聯(lián)網(wǎng)營銷主要表現(xiàn)為在新浪、搜狐等門戶的娛樂版塊發(fā)布電影上映信息以及相關(guān)新聞報道,這實質(zhì)上僅是紙媒、電視等傳統(tǒng)媒體電影宣傳內(nèi)容向互聯(lián)網(wǎng)的遷移,并不是真正意義上的營銷。社交網(wǎng)站時期,以微博為代表的社交網(wǎng)絡(luò)蓬勃興起,20xx年《失戀33天》迎合了這種傳播趨勢,在社交網(wǎng)站發(fā)布預(yù)告片,進行病毒式傳播,在票房冷清的11月創(chuàng)造了3.5億元的佳績。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來,移動營銷以其精準性高、互動性強等優(yōu)勢迅速獲得廣告主認可,20xx年中國移動營銷市場規(guī)模達到134.3億元,20xx年達到472.2億元,未來電影營銷移動化的趨勢將會加強。

院線集中度提高、影院建設(shè)城市層級下沉。

目前我國院線行業(yè)集中度較低,而院線集中度的提高有利于加強對上游物業(yè)租賃的議價能力,降低成本,與上游采用更為靈活的分賬比例及合作形式,提高盈利能力。萬達院線的上市刺激了院線市場的資本集中和市場聚集,院線行業(yè)將從充分競爭階段過渡到規(guī)模和品牌競爭階段,大地院線、金逸院線、上海聯(lián)合等將加速ipo步伐;國內(nèi)院線或?qū)⒃谫Y本市場的幫助下進行一系列的兼并收購,形成5—8條主力院線擁有80%左右市場份額的格局,使得院線市場真正地成熟起來。屆時,電影產(chǎn)業(yè)鏈上的放映環(huán)節(jié)發(fā)揮終端優(yōu)勢,在影院銀幕數(shù)的增長之下帶動中國電影票房市場的擴張。

隨著一線城市影院建設(shè)的逐漸飽和,影院投資逐漸向二、三線城市流動,城市層級下沉。20xx年新增1234家影院,除北京、上海、廣州、深圳4個一線城市之外,二、三線城市共建設(shè)803家影院,占總影院數(shù)的65%,一線城市僅占10%,這表明一線城市對新建影院不再具有吸引力,二、三線城市正式成為院線競爭的主要陣地。除一線城市影院建設(shè)市場的相對飽和之外,二、三線城市的建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展也是重要的原因,它們的人口規(guī)模都在百萬以上,擁有一定的居民消費能力,巨大的市場潛力和相對合理化的成本投入,誘使影院投資公司紛紛將目光鎖定二、三線城市。

二、電影行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析。

1、電影行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

從傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈來看,電影行業(yè)主要分為制片商、發(fā)行商、院線和影院四個環(huán)節(jié)。其中制片和發(fā)行處于產(chǎn)業(yè)鏈上游,而院線和影院處于下游。后續(xù)幾個部分我們將按此分別進行分析和討論。

電影產(chǎn)業(yè)鏈。

20xx年以來,以bat為主體的互聯(lián)網(wǎng)公司加速進入影視產(chǎn)業(yè),他們以技術(shù)、平臺、用戶思維重塑影視產(chǎn)業(yè)鏈,帶來影視產(chǎn)業(yè)格局新發(fā)化,并在顛覆影視產(chǎn)業(yè)鏈中尋找利潤空間。bat從視頻平臺和渠道端定位,逐步向上游內(nèi)容環(huán)節(jié)和終端用戶延展,分別通過宣發(fā)、ip孵化、眾籌投資,以及大數(shù)據(jù)分析、在線票務(wù)、在線點播等手段,介入內(nèi)容制作和觀眾營銷,影視產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點更趨多元,利益市場化帶來新模式和新商業(yè)機會,影視內(nèi)容、互聯(lián)網(wǎng)模式與城鎮(zhèn)經(jīng)濟、居民娛樂消費的連接更加緊密。我們將在企業(yè)介紹章節(jié)中更為詳細的介紹bat在電影方面的業(yè)務(wù)布局。

互聯(lián)網(wǎng)化影視產(chǎn)業(yè)鏈。

互聯(lián)網(wǎng)的進入為電影融資、項目籌備提供了一些便利。融資方面,對于大額資金而言,各種影視線上創(chuàng)投平臺層出不窮,直接對接電影片方和資金方,并在項目篩選、評估方面提供增值服務(wù),使更多的業(yè)外資本能夠更加便捷、更加專業(yè)的分享電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利,避免了投資的盲目性;對于小額資金而言,眾籌在電影產(chǎn)業(yè)開始興起,以余額寶為代表的類眾籌產(chǎn)品投資門檻已降至100元,任何人都可以成為電影的投資人。

項目籌備方面,電影項目決策一直以來較為盲目,缺乏理性數(shù)據(jù)支持。傳統(tǒng)電影產(chǎn)業(yè)無法記錄的數(shù)據(jù)可以在互聯(lián)網(wǎng)上沉淀下來,如用戶視頻網(wǎng)站電影觀看數(shù)據(jù),影院用戶觀影行為數(shù)據(jù),票務(wù)網(wǎng)站電影購票數(shù)據(jù)等等。通過對這些海量大數(shù)據(jù)的挖掘、分析,制作方可以得出有效的項目目標(biāo)觀眾屬性數(shù)據(jù),觀影行為數(shù)據(jù)、ip輿情數(shù)據(jù)等等,為項目編劇、選擇演員提供重要依據(jù),大大降低電影投資風(fēng)險。

以貓眼電影、格瓦拉為代表的電影在線票務(wù)平臺蓬勃興起,對傳統(tǒng)電影發(fā)行產(chǎn)生了劇烈影響。在線電影票務(wù)網(wǎng)站繞過院線和影院,連接觀眾和座位,并且依靠觀眾向片方要營銷費用,向院線爭取排片,打亂了傳統(tǒng)的發(fā)行、放映體系。三四線城市是目前中國電影票房增長的主要驅(qū)動力,但這些區(qū)域單個影院或城市的票房產(chǎn)出有限,而傳統(tǒng)的電影發(fā)行公司滲透成本高。線上發(fā)行邊際成本低,可提升這類城市的發(fā)行效率。

互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為觀眾獲取電影營銷物料的主要渠道,占比92.25%。其中從微博、微信等社交網(wǎng)站獲得電影上映信息的人群占據(jù)43.77%,從視頻網(wǎng)站貼片廣告、預(yù)告片獲得信息的人群占據(jù)13.35%。微博重傳播、視頻網(wǎng)站重內(nèi)容,兩者結(jié)合成為電影片方進行營銷宣傳的主要平臺。

整體產(chǎn)業(yè)鏈的價值分配主要以票房分賬來實現(xiàn)。從目前來看,除去電影基金(5%)和營業(yè)稅(3.3%)以外,剩下的分賬制片方+發(fā)行方占到了43%,院線+影院占到了57%,且無論是國產(chǎn)片還是海外片,院線+影院的分成比例大約都在55%-60%之間,十分穩(wěn)定;發(fā)行環(huán)節(jié)則存在較大的差異。

各類型影片分賬比例。

(2)批片是指直接買斷國內(nèi)發(fā)行權(quán)而不需和制片商分賬的電影,電影不局限于美國,發(fā)行權(quán)購買金額從幾十萬美元到幾百萬美元不等,整體質(zhì)量和分賬片有差距;扣除電影專項資金及營業(yè)稅后,發(fā)行方票房分成比例43%,院線及影院分57%。

票房的分賬按照層層抽取方式進行:

2.院線扣除分賬后將剩余部分交給發(fā)行方;

4.出品方收到分成后確認收入或繳納指標(biāo)管理費(進口片)等相關(guān)費用。

除影院繳納的3.3%營業(yè)稅外,其它各方不需繳納營業(yè)稅;上映后至票房結(jié)算至發(fā)行方至少需要3個月;結(jié)算至出品方需要3到6個月。

2、制片市場分析。

以20xx年為分界點,國產(chǎn)故事片產(chǎn)出總部數(shù)開始從穩(wěn)步增長轉(zhuǎn)為減量減速,國產(chǎn)片從數(shù)量競爭開始步入到單片產(chǎn)出效果和票房競爭階段,提高產(chǎn)能利用率成為關(guān)鍵。作為電影生產(chǎn)的最后一個環(huán)節(jié),院線上映成為衡量影片投資回報的基本要素,國產(chǎn)片上映比例已從20xx年的低谷改善至目前已跨越60%,但對于電影投資制片方,還需關(guān)注除上映比例之外的票房總數(shù)、票房增長潛力、周票房占比及增長速度等最終產(chǎn)出結(jié)果。

20xx年各類型電影中動作、科幻、愛情影片累計票房貢獻比例高達66.3%,此三種類型基本上各占22%的市場總額,成為電影市場主流細分類型;相反,戰(zhàn)爭、劇情、紀實等近期觀影市場縮小或偏小眾的類型影片,累計票房貢獻不到5%,相比于魔幻類型的有市場但供給偏少的特點,此三種類型屬于市場虛火性質(zhì);另外,驚悚類型與魔幻類型一樣,存在票房增長和產(chǎn)量優(yōu)化的提升空間。單片票房占比產(chǎn)出上,科幻、魔幻、動作居前三甲。

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,有57.87%的被調(diào)研人群青睞科幻電影。就科幻片而言,國內(nèi)影市的供給遠遠落后于中國觀眾們迅速增長的觀影需求。中國科幻片起步正面臨“內(nèi)外困境”。一方面在好萊塢大片的連年轟炸下,國內(nèi)觀眾已經(jīng)被培養(yǎng)出“好萊塢科幻片適應(yīng)癥”,好萊塢影片的優(yōu)勢在于對市場需求的把握貼切。另一方面,好萊塢科幻大片代表了美國先進的電影工業(yè)化體系,劇情、技術(shù)與思想都是國產(chǎn)科幻發(fā)展的軟肋,可以說國產(chǎn)科幻幾乎還沒有真正的積累。但是好萊塢科幻片的成功意味著國內(nèi)影市的潛力,并會刺激國產(chǎn)科幻加快進步。

國產(chǎn)片中,喜劇、愛情類影片受歡迎程度最高,其中喜劇類型收獲超7成受訪人群的青睞?!短﹪濉贰ⅰ吨虑啻骸泛汀缎幕贩拧返认矂『托@愛情片獲得巨大成功,致使這類中小成本的電影逐漸受到業(yè)內(nèi)重視。但是,這類影片作為類型片的一種,仍是以追求利潤的最大化作為目的和原則,這些影片開創(chuàng)了電影商業(yè)資本的時代,讓場外資金看到了電影市場的巨大潛力,而其成功的原因主要是對市場需求的貼切把握。

目前“ip”概念被熱炒,由文學(xué)作品催生出熱門ip,進而改編成電影的鏈條式產(chǎn)業(yè)逐漸受到行業(yè)重視。從調(diào)研結(jié)果來看,由小說、游戲及動漫轉(zhuǎn)化而來的觀影意愿合計達到75.27%,其中“非常強”觀影意愿的人群占據(jù)37.19%,這意味著優(yōu)秀的ip在改編電影前確實已經(jīng)擁有了大量粉絲,而這些粉絲也是電影最直接的受眾。但是轉(zhuǎn)化率問題一直是片方的痛點,尤其反映在網(wǎng)絡(luò)ip上,根據(jù)網(wǎng)文改編的影視作品,在人物關(guān)系對應(yīng)、核心情節(jié)設(shè)計等方面仍然較為薄弱,導(dǎo)致很大一部分改編電影票房未如理想。

電影是動漫產(chǎn)業(yè)中的重要環(huán)節(jié),國際化以及衍生性兼?zhèn)?。日本和美國是公認的動漫產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達的國家,動漫電影作為類型片的一種,經(jīng)歷數(shù)十載的發(fā)展歷程,已經(jīng)形成了較為成熟的體系,在整個電影市場占據(jù)十分重要的位置。特別是在美國,動漫電影是動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐,通過優(yōu)秀的動漫電影延伸至全球市場,并借助膾炙人口的動漫角色向其他領(lǐng)域拓展衍生。

20xx年國內(nèi)動漫電影票房達到30.5億,同比增長88%,其中國產(chǎn)電影票房為11.3億,同比增長85.2%。具體來看,華強動漫的熊出沒票房達到2.48億人民幣,但大部分電影票房在4000-6000萬之間,整體格局非常分散。

據(jù)藝恩咨詢統(tǒng)計,國產(chǎn)動漫電影除了11億的國內(nèi)票房之外,還涉及到相關(guān)版權(quán)收入(海外版權(quán)、網(wǎng)絡(luò)版權(quán)、電視版權(quán)、商品化授權(quán)等)約6.2億,但與海外的著名ip相比,商品化率明顯偏低。

20xx年動漫電影《西游之大圣歸來》累計票房突破9億人民幣,擊敗《功夫熊貓2》獲得國內(nèi)動漫電影票房冠軍,與此同時《大圣歸來》獲得了業(yè)內(nèi)良好口碑,僅700多萬元的宣發(fā)費用依賴口碑營銷逆襲市場?!洞笫w來》的成功點燃了國產(chǎn)動漫電影的熱情,預(yù)計后續(xù)與海外動漫電影的競爭中,國漫電影的競爭地位將不斷提高。

在制片市場競爭格局方面,20xx年電影制片機構(gòu)top15合占約30%的市場總額,平均占比2%,市場較為分散,主體間的差距區(qū)分度不夠,行業(yè)龍頭實力有限。傳統(tǒng)電影制片機構(gòu)中,中影憑借數(shù)量優(yōu)勢繼續(xù)取得的領(lǐng)先地位,萬達影視加碼電影制作環(huán)節(jié),躍居民營公司首位;光線影業(yè)主力宣發(fā),華誼兄弟實施去電影化戰(zhàn)略,導(dǎo)致二者總額占比下降。一九零五網(wǎng)絡(luò)作為電影頻道子公司,在《變形金剛4》高票房的助推下,市場上升最快,進入年度前五。文化投資公司華蓋映月參與年度國產(chǎn)票房冠軍《心花怒放》出品,分得1.27%總額;以電視劇為主業(yè)的中聯(lián)華盟、華策影視、唐德國際在電影產(chǎn)業(yè)利好、影視聯(lián)動效應(yīng)作用之下,紛紛進入前十名。

上游制片環(huán)節(jié)競爭格局分散,究其原因,是新的主創(chuàng)力量和資本不斷進入,且電影制片風(fēng)險共擔(dān)制度的普及,制作環(huán)節(jié)新晉力量參與制片市場的空間仍然很大;來自新人新作的優(yōu)秀內(nèi)容供給仍在爆發(fā)中。以20xx年現(xiàn)象級國產(chǎn)影片為例,《捉妖記》參與的制片機構(gòu)達11家,《煎餅俠》參與制片機構(gòu)為4家,《西游記之大圣歸來》參與制片機構(gòu)11家,且3部影片的主創(chuàng)團隊均為新晉團隊。

近三年票房前十影片制作方。

3、宣發(fā)市場分析。

20xx年中國電影發(fā)行企業(yè)市場總額,發(fā)行市場前十機構(gòu)總份額接近90%,其中中影、華夏由于壟斷分賬片發(fā)行,兩家發(fā)行市場份額超過50%。中影基本與20xx年持平,繼續(xù)坐穩(wěn)頭把交椅;華夏以超二成的比例獨居第二陣營。光線、博納和萬達躋身top5,影聯(lián)傳媒、福建恒業(yè)和安石英納異軍突起,傳統(tǒng)豪強華誼兄弟表現(xiàn)較為頹勢。

值得關(guān)注的是,光線傳媒、萬達影視、樂視影業(yè)均為縱向整合經(jīng)營特點突出的公司,在20xx年之后快速崛起。光線傳媒從發(fā)行環(huán)節(jié)切入制片,品牌及份額快速擴張;萬達影視與萬達院線具備“制片-發(fā)行-放映”縱向一體化經(jīng)營基礎(chǔ);樂視影業(yè)長于發(fā)行,并有樂視網(wǎng)作為新媒體院線渠道支撐。

如果僅考慮國產(chǎn)片市場,光線、博納、萬達、樂視、華誼幾大公司發(fā)行份額在60%左右。

20xx-20xx中國電影發(fā)行市場集中度top10。

根據(jù)藝恩咨詢的數(shù)據(jù),20xx年中國電影營銷費用從20xx年的11億元增至20xx年的36億元,增速從20xx年起穩(wěn)定在20%至25%之間。從營銷手段和方式上看,新的營銷模式層出不窮,有視頻營銷、整合營銷、大數(shù)據(jù)營銷、跨ip營銷、移動營銷等。影片要素方面,影評和口碑在傳播力和影響力方面也遠超其他基本要素,這意味著ugc模塊價值所在,用戶參與并完成整個觀影流程的閉環(huán),使得影片再次傳播。

4、院線、影院市場分析。

我國的“院線制”是在國家行政引導(dǎo)下起步。最初,電影到達觀眾主要是按照行政區(qū)域供片,采取省市縣逐級層層發(fā)行放映的模式,為了提高發(fā)行效率,引入市場化機制,20xx年12月國家廣播電影電視總局、文化部聯(lián)合頒發(fā)了《關(guān)于改革電影發(fā)行放映機制的實施細則(試行)的通知》,正式確立了院線為主體的發(fā)行放映體制,由院線直接對接發(fā)行制片單位,成為我國院線發(fā)展歷史上的里程碑事件。20xx年6月我國首批30條院線正式成立運營,大多是由當(dāng)?shù)厥∈须娪肮巨D(zhuǎn)制而成,經(jīng)過十多年的發(fā)展,20xx年底,全國共有院線47條,國有院線占主導(dǎo),但民營院線快速成長漸成主力。

在整個電影產(chǎn)業(yè)鏈中,院線及影院處于中下游,主要涉及電影的院線發(fā)行和放映部分,按照現(xiàn)行的票房分賬制度,在扣除了8.3%電影發(fā)展基金和稅金的凈票房中一般可占52%的比例,確保了較好的現(xiàn)金流水平。院線的經(jīng)營模式主要分純資產(chǎn)聯(lián)結(jié)、資產(chǎn)聯(lián)結(jié)為主加盟為輔和簽約加盟為主三種模式。純資產(chǎn)聯(lián)結(jié)以萬達院線為代表,能夠?qū)崿F(xiàn)旗下影院的統(tǒng)一品牌和統(tǒng)一管理,海外對標(biāo)院線也大多是這一模式。以資產(chǎn)聯(lián)結(jié)為主加盟為輔的模式以廣東大地和金逸珠江為代表,而中影星美、北京新影聯(lián)和上海聯(lián)合則是以簽約加盟為主、資產(chǎn)聯(lián)結(jié)為輔。

我國現(xiàn)有城市院線的經(jīng)營模式。

截止到20xx年底,中國城市院線數(shù)為47條,農(nóng)村院線252條,二者雙雙增長,但是由于實際上很多農(nóng)村院線采取得合并運作,因而實際的農(nóng)村院線數(shù)量為231條。未來國內(nèi)城市院線將在整合、并購之中實現(xiàn)市場集中度的提升、運營效率的提高,形成5-8家規(guī)模較大的龍頭院線;另外,農(nóng)村院線數(shù)量則在政策性擴展保護下緩慢增長。

20xx年城市院線總票房為294.21億元,國內(nèi)47條城市院線中過億院線達33條,同比增長4條。突破10億院線較20xx年增加4條到10條,主力院線規(guī)模進一步擴大,市場維持“一超多強”局面。根據(jù)院線年度總票房及增速、市場總額等維度,院線前三梯隊為:第一梯隊,年總票房在40億元以上,目前只有萬達院線屬于此區(qū)間,為格局中的“一超”;第二梯隊,年總票房在20-30億元之間,分別是中影星美、大地院線、上海聯(lián)和院線、廣州金逸珠江、中影南方新干線5條院線;第三梯隊是年總票房在10-20億元之間,分別是浙江時代、中影數(shù)字院線、橫店院線、北京新影聯(lián)4條院線。

從市場集中度來看,20xx年我國排名前五的院線產(chǎn)出了45.35%的票房份額,低于北美前五大院線53.7%的份額,且遠低于韓國和香港的80.00%以上,因此相較成熟市場,我國院線市場的集中度有待提升。

20xx年全球院線集中度情況。

在電影院方面,20xx年上半年全國新增影院600家,新增銀幕數(shù)為2449塊,平均每日新增13.5塊,全國累計銀幕26244塊,銀幕增長率同比下降6%。

新增影院數(shù)增長緩慢與影院上座率普遍低下不無關(guān)系,20xx年全國影院上座率不足16%,影院產(chǎn)能利用率嚴重不足,而20xx至20xx年全國影院平均上座率僅為13%~16%,85%的產(chǎn)能被閑置,這意味著提升上座率與觀影頻次將大有作為。

5、在線票務(wù)市場分析。

在線票務(wù)服務(wù)在智能硬件普及和人口紅利的因素下,迅速發(fā)展導(dǎo)致市場擴充,但是競爭同質(zhì)化嚴重。截止到目前,全國至少80%的影院已經(jīng)支持線上售票。在移動互聯(lián)網(wǎng)的大趨勢下,預(yù)計到20xx年底,支持線上售票的影院比例將至少提升至85%。

在線票務(wù)業(yè)務(wù)有多方切入,包括影評網(wǎng)站、院線、社交平臺、入口類app、團購網(wǎng)站、專業(yè)票務(wù)網(wǎng)站、電商網(wǎng)站等。下面簡單對各類參與方作簡單介紹:

影評網(wǎng)站:豆瓣、時光網(wǎng)等以影評、電影評分為重要產(chǎn)品的網(wǎng)站,用戶以電影發(fā)燒友為主。這類用戶對平臺的忠誠度高,觀影頻次高,購買轉(zhuǎn)化潛力大,此類網(wǎng)站線上電影用戶資源優(yōu)勢強。但一般不具備充足的資金實力,進行線下影院拓展。影院資源的掌控能力,以及未來對二三線城市的深耕是其未來發(fā)展瓶頸。

院線:院線系票務(wù)網(wǎng)站建立的初衷在于方便影院會員購票,提高觀眾的忠誠度。由于直接把控影院資源,院線系票務(wù)網(wǎng)站在價格,與制片溝通效率方面,占據(jù)優(yōu)勢。院線系票務(wù)網(wǎng)站以自己旗下影院為主,影院數(shù)量較少是用戶不愿意購買的直接原因。

社交平臺:由于社交平臺已成為電影片方進行電影宣傳的重要陣地??诒鳛橛^眾觀影前重要的考量指標(biāo),對觀影轉(zhuǎn)化具有非常重要的意義。作為一個社交關(guān)系相對封閉平臺,微博在話題發(fā)酵,觀影輿論形成、影片造勢方面均成為其優(yōu)勢體現(xiàn)。

入口類app:入口類模式主要是在超級app中嵌入直接支持購票的入口,依托本身的用戶優(yōu)勢及產(chǎn)品屬性(比如地理屬性、支付屬性等)關(guān)聯(lián)電影票務(wù)。百度入口為:百度搜索+百度地圖+百度糯米、微信入口:app錢包+微信上的院線公眾號、支付寶入口:支付寶app的淘寶電影入口。從bat三家入口對比來看,百度覆蓋更全面,而微信的入口較深、影響購票體驗,但是其朋友圈的廣告價值意義重大。支付寶的購票導(dǎo)引主要借助低價票推送,競爭手段單一,用戶形成習(xí)慣購票意識較難。

團購網(wǎng)站:團購網(wǎng)站擁有成熟的o2o商業(yè)模式,且目前同時支持在線選座和團購電影票業(yè)務(wù)。團購類網(wǎng)站線上擁有多年積累的海量生活服務(wù)用戶和線下全國各線城市的地推、商家資源布局,三四線城市已充分滲透。目前團購的電影票業(yè)務(wù)開始分化:一類是細分業(yè)務(wù),垂直電影發(fā)展,以美團為例,單獨成立貓眼電影獨立運作,目前在在線選座市場占據(jù)35.9%的份額。另一類是以百度糯米和大眾點評為主,以構(gòu)建多場景生活消費,給電影票業(yè)務(wù)做增量。

專業(yè)票務(wù)網(wǎng)站:專業(yè)票務(wù)網(wǎng)站成立時間較早,主要有兩大類:一類是綜合類的票務(wù)網(wǎng)站,如格瓦拉、蜘蛛網(wǎng),還售賣運動場館等其他票務(wù);一類為電影票專營網(wǎng)站,如賣座網(wǎng)、摳電影。專業(yè)化程度高,善于線上、線下活動的策劃、實施,專業(yè)票務(wù)網(wǎng)站有自己的用戶社區(qū)進行觀影評論、互動,用戶粘性高,體驗性好。

電商網(wǎng)站:京東類電商網(wǎng)站的電影票在線售票業(yè)務(wù),由于具有流量優(yōu)勢以及健全交易支付體系,電影票導(dǎo)流即可正常運營。由于線下影院資源布局嚴重不足,在實際業(yè)務(wù)中,此類票務(wù)公司以與專業(yè)電影票務(wù)公司合作模式為主,接入網(wǎng)票網(wǎng)、摳電影等網(wǎng)站平臺。

科技項目研究報告格式篇十六

扼要說明曾考慮的每一種可供選擇的方案,包括需開發(fā)的和可從國內(nèi)國外直接購買的,如果沒有其他可供選擇的系統(tǒng)方案,則應(yīng)說明這一點。

(一)可供選擇的系統(tǒng)方案1。

參照“四,所建設(shè)的系統(tǒng)”的提綱,說明可供選擇的系統(tǒng)方案1,并說明它未被選中的理由。

(二)可供選擇的系統(tǒng)方案2。

按上述方式說明第2個可供選擇的系統(tǒng)方案。

(此處列處的可供選擇的系統(tǒng)方案的數(shù)量根據(jù)實際情況而定)。

六,投資及效益分析。

(一)支出。

對于所選擇的方案,說明所需的費用。如果已有一個現(xiàn)存系統(tǒng),則應(yīng)包括該系統(tǒng)繼續(xù)運行期間所需的費用。

1.基本建設(shè)投資。

包括采購,開發(fā)和安裝下列各項所需的費用:

(1)房屋和設(shè)施;

(2)專用設(shè)備;

(3)數(shù)據(jù)通訊設(shè)備;

(4)環(huán)境保護設(shè)備;

(5)安全與保密設(shè)備;

(6)操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件;

(7)數(shù)據(jù)庫管理軟件。

2.其他一次性支出。

包括下列各項所需的費用:

(1)需求的研究和設(shè)計的研究;

(2)開發(fā)計劃與測量基準的研究;

(3)數(shù)據(jù)庫的建立;

(4)軟件的轉(zhuǎn)換;

(5)檢查費用和技術(shù)管理費用;

(6)培訓(xùn)費,差旅費以及開發(fā)安裝人員所需要的一次性支出;

(7)人員的退休及調(diào)動費用等。

3.非一次性支出。

列出在該系統(tǒng)壽命期內(nèi)按月或按年支出的用于運行和維護的費用,包括以下內(nèi)容:

(1)設(shè)備的租金和維護費用;

(2)軟件的租金和維護費用;

(3)數(shù)據(jù)通訊方面的租金和維護費用;

(4)人員的工資,獎金;

(5)房屋,空間的使用開支;

(6)公用設(shè)施方面的開支;

(7)保密安全方面的開支;

(8)其他經(jīng)常性的支出等。

(二)收益。

對于所選擇的方案,說明能夠帶來的收益,這里所說的收益,表現(xiàn)為開支費用的減少,差錯的減少,靈活性增加,動作速度的提高和管理計劃方面的改進等。

1.一次性收益。

說明能夠用人民幣數(shù)目表示的一次性收益,可按數(shù)據(jù)處理,用戶,管理和支持等項分類敘述,例如:

(1)開支的縮減。包括改進了的系統(tǒng)的運行所引起的開支縮減,例如資源要求的減少,數(shù)據(jù)進入,存儲和恢復(fù)技術(shù)的改進,系統(tǒng)性能的可監(jiān)控,軟件的轉(zhuǎn)換和優(yōu)化,數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)的采用,處理的集中化/分布化等。

(2)價值的增升。包括由于一個應(yīng)用系統(tǒng)的使用價值的增升所引起的收益,例如資源利用的改進,管理和運行效率的改進以及出錯率的減少等。

(3)其他。例如從多余設(shè)備出售回收的收入等。

2.非一次性收益。

說明整個系統(tǒng)壽命期內(nèi)由于運行所建議系統(tǒng)而導(dǎo)致的按月的,按年的能用人民幣數(shù)目表示的收益,包括開支費用的減少和避免。

3.不可定量的收益。

逐項列出無法直接用人民幣數(shù)目表示的收益,如服務(wù)的改進,由操作失誤引起的風(fēng)險的減少,信息掌握情況的改進,組織機構(gòu)給外界的形象的改善等。對有些不可估量的收益只能作大概估計或極值估計(按最好和最差情況估計)。

(三)收益/投資比。

求出整個系統(tǒng)壽命期的收益/投資比值。

(四)投資回收周期。

求出收益的累計數(shù)開始超過支出的累計數(shù)的時間。

(五)敏感性分析。

即分析一些關(guān)鍵性因素,如系統(tǒng)壽命期長度,系統(tǒng)的工作負荷量,處理速度要求,設(shè)備和軟件的配置等發(fā)生變化時,對開支和收益的影響。

科技項目研究報告格式篇十七

加強實踐鍛煉。組織黨員立足本職崗位,深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動和主題實踐活動。通過黨員承諾、黨員示范崗、黨員聯(lián)系戶、設(shè)崗定責(zé)、結(jié)對幫扶和志愿者服務(wù)等多種方式,為黨員服務(wù)群眾、加強黨性鍛煉搭建平臺。

嚴格組織生活。認真執(zhí)行“三會一課”制度,各級黨組織書記堅持每年給黨員至少講一次黨課或作一次形勢報告;堅持和完善民主評議黨員制度,黨支部要結(jié)合每年一次的專題組織生活會,開展民主評議黨員工作。

定期開展黨員思想狀況分析活動。采取黨支部書記找每名黨員談心,再向機關(guān)黨委匯報的方式,摸準黨員思想脈搏,搞清楚黨員在想什么、關(guān)心什么、希望解決什么問題,有的放矢地幫助黨員解決好實際困難。

定期開展黨員黨性分析評議活動。根據(jù)市委統(tǒng)一部署,定期開展黨員黨性分析評議活動,組織黨員對照黨章規(guī)定、新時期保持共產(chǎn)黨員先進性的基本要求和所在黨組織提出的具體要求,從思想、學(xué)習(xí)、工作、紀律和作風(fēng)等方面查找問題,從世界觀、人生觀和價值觀上分析原因,切實搞好整改。

建設(shè)高素質(zhì)的機關(guān)干部隊伍,創(chuàng)造高效率的機關(guān)工作,始終是機關(guān)建設(shè)追求的目標(biāo)。目前市局機關(guān)工作人員中黨員已達到66.55,要堅持“黨要管黨、從嚴治黨”的方針要求,通過加強對黨員的嚴格管理,發(fā)揮基層黨組織的重要作用,帶動機關(guān)作風(fēng)的轉(zhuǎn)變,逐步培養(yǎng)起認真學(xué)習(xí)、調(diào)查研究、扎實工作、創(chuàng)新奮進的機關(guān)新風(fēng)氣,努力建設(shè)文明和諧機關(guān),更好地發(fā)揮市局機關(guān)在全系統(tǒng)地稅工作中的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)作用。

1.要找準與中心工作的結(jié)合點,使“兩張皮”變成“一股勁”

要跳出就黨建抓黨建的思維模式,樹立黨組抓什么,機關(guān)黨委就抓什么的思想,機關(guān)黨的工作必須始終圍繞和堅持稅收工作這一中心,根據(jù)黨組制定的中心工作確定黨建工作內(nèi)容,做到滲透、融入中心工作的全過程。

2.要找準機關(guān)黨建工作的準確定位,使“一個筐”變成“一張網(wǎng)”

把加強機關(guān)干部隊伍的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)放在首位。堅持寬覆蓋、大縱深,把觸角伸到稅務(wù)工作的方方面面,延伸到稅務(wù)人員思想深處,堅持以人為本,用先進的理論教育人,最大限度地調(diào)動每個黨員的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

3.找準機關(guān)黨建工作考核尺度,使“軟指標(biāo)”變成“硬杠桿”

要按照基層黨組織建設(shè)的目標(biāo)要求,進一步探索優(yōu)化黨支部建設(shè)目標(biāo)管理制度,把支部建設(shè)各項任務(wù)分解細化,實行科學(xué)化、規(guī)范化管理。要加強對黨支部和黨員的考核評價工作,深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動,注重把黨的組織的評價與群眾的評價有機結(jié)合起來,并建立起長效的獎懲激勵機制。在支部班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核中,要把落實基層黨建工作責(zé)任制作為工作實績評定的重要內(nèi)容。在干部晉職晉級考核中,納入思想評估內(nèi)容,做到管干部與管思想的統(tǒng)一。要通過嚴格的組織管理和黨員管理,使各級黨組織切實成為貫徹“xxxx”重要思想的組織者、推動者和實踐者。

《中共北京市委關(guān)于加強基層黨建工作創(chuàng)新意見》中指出,要增強基層黨組織服務(wù)群眾的功能,要把服務(wù)群眾作為基本任務(wù)和開展工作的切入點,這是在創(chuàng)建和諧社會、營造和諧政府機關(guān)過程中對機關(guān)黨組織提出的新要求,機關(guān)黨組織只有真心實意地為黨員著想,全心全心地為群眾服務(wù),才能不斷提高黨組織的吸引力、感召力和凝聚力。因此,必須進一步解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,在黨員教育管理工作中繼承和發(fā)揚行之有效的好傳統(tǒng),在研究新情況、解決新問題的基礎(chǔ)上,努力創(chuàng)造服務(wù)黨員、服務(wù)群眾的新經(jīng)驗、新辦法。

【本文地址:http://www.mlvmservice.com/zuowen/12282088.html】

全文閱讀已結(jié)束,如果需要下載本文請點擊

下載此文檔